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普通发票丢失企业所得税该如何处理

2016-4-24 0:0:0 wondial

普通发票丢失企业所得税该如何处理

普通发票丢失企业所得税该如何处理

    【问题】

    普通发票如物业费发票,在邮寄等环节丢失后,供应商提供记账联复印件加盖公章作为凭证,能否所得税前列支?如果不可以,如何解释专用票丢失后,履行登报声明作废等流程依然可以抵扣进项税,而普通发票则不能税前列支?

    【解答】

    1、《国家总局关于印发〈进一步加强征管若干具体措施〉的通知》(国税发[2009]114号)规定,未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。

    关于受票方丢失发票如何处理的问题。《重庆市地方税务局关于发票管理几个具体问题的通知》(渝地税发[2011]32号)规定,受票方发生发票丢失情形的,应于发现丢失当日书面报告其主管税务机关,并登报声明作废。主管税务机关应依照《办法》第三十六条规定进行处理,并出具《开具红字发票通知单》。开具方依据受票方提供的报刊登载原件、受票方主管税务机关出具的《开具红字发票通知单》,开具与发票金额相同的红字发票冲抵原发票,然后再开具金额相同的发票。开具方开具红字发票验旧核销按照本通知第四条要求办理。

    《广东省地方税务局关于人丢失已填开发票处理问题的批复》(粤地税函[2004]314号)第四条规定,取得发票的一方丢失已填开的发票联,可向开具发票方申请出具曾于X年X月X日开具XX发票,说明取得发票单位名称、购货或服务的单位数量、单价、规格、大小写金额、发票字轨、发票编码、发票号码等的书面证明,或要求开具发票方提供所丢失发票的存根联或记账联复印件,经主管税务机关审核后作为合法凭证入账,一律不得要求开票方重复开具发票。

    参照上述规定,受票方丢失发票应于发现丢失当日书面报告其主管税务机关,并登报声明作废。向主管税务机关提供书面证明或丢失发票的存根联或记账联复印件,经主管税务机关审核后作为合法凭证入账,一律不得要求开票方重复开具发票。或者依法履行开具红字发票法定程序,开具与发票金额相同的红字发票冲抵原发票,然后再开具金额相同的发票,作为合法凭证入账并税前扣除。

    2、《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(国务院令2010年第587号)第四十四条规定,国务院税务主管部门可以根据有关行业特殊的经营方式和业务需求,会同国务院有关主管部门制定该行业的发票管理办法。

    国务院税务主管部门可以根据增值税专用发票管理的特殊需要,制定增值税专用发票的具体管理办法。

    因此,国务院税务主管部门可根据需要制定增值税专用发票的具体管理办法。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)文对丢失增值税专用发票的处理,对丢失专用发票的进项抵扣作了明确规定。

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怎么调,黑色的在哪调整

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格式状态下,选择单元格,把背景色设置为无即可
@杭州勤生朱杨召:格式状态在哪
楼上正解
@LJXLYT:左下角,点下格式即可
@杭州勤生朱杨召:[/强]
@杭州勤生朱杨召:单元属性那里么。,前景色改变?
@LJXLYT:背景色
@畅捷服务闫新华:我背景色是灰色的,前景色是黑色的,怎么改
@LJXLYT:前景不要改,是字体颜色,背景改成白底色,底色就是白色了。
@畅捷服务闫新华:那我想不通为嘛我是灰色背景打出来是黑色的[/撇嘴]
@LJXLYT:背景色改变,前景色不改变
@LJXLYT:显示的是不是灰色的,预览呢?
@畅捷服务闫新华:前景色黑色,背景色灰色打出来就这样了
@LJXLYT:我这里打印是没问题的,您可以看下其他帐套,其他报表是否也是这种情况?
@畅捷服务闫新华:修改成什么都是乌黑乌黑看不到字
@LJXLYT:换个打印机驱动看看。
请把你设置单元格式界面截图看下
@畅捷服务闫新华:什么打印机驱动怎么换
@董江川:就是按上述的操作的,本来进去就是前景色黑色,背景灰色,打出来就是图中那样,然后背景换成白色还是没反应
@LJXLYT:就是把控制面板下的打印机先删掉,重新添加一个,添加的时候需要安装打印机驱动。

前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。

前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。 前天我开了增值税专票和请款书要求客户付展览费,当时我开了收入单,在现结金额栏内输入了2000元,但是这笔钱是昨天客户通过银行汇款给公司的,我司也没有向客户预收款,请问以后遇到这种情况是不是不要填收入单了,而是直接等到展览费收到之后填收款单就行了?由于我是第一次使用T+软件,工作用的电脑看视频又很卡。请老师指导一下,谢谢。[]

确认应收款的时候做一张收入单,业务类型为往来收入,不要录入现结金额;
等收到款之后做收款单,选收入单进行核销即可;
谢谢!
再请问一下不填现结金额,那么选项下面的表格中还是要填入具体内容的是吗?
@风行人:内容肯定是要了与人的。
谢谢!

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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    关键字:删除凭证

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    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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