我用自己的手机号建立过一些T+演示帐套,开通了移动应用,结果是工作圈下挂了N个企业,请问怎么删除呀?这些删不掉的企业里都只有我自己,退出不了,也删不了企业[流泪]
2019-3-29 8:0:0 wondial我用自己的手机号建立过一些T+演示帐套,开通了移动应用,结果是工作圈下挂了N个企业,请问怎么删除呀?这些删不掉的企业里都只有我自己,退出不了,也删不了企业[流泪]
我用自己的手机号建立过一些T+演示帐套,开通了移动应用,结果是工作圈下挂了N个企业,请问怎么删除呀?这些删不掉的企业里都只有我自己,退出不了,也删不了企业[流泪][]解绑企业帐号显示开通客户管家了,怎么办--管理员如何进行解绑操作?@华文巩旭:暂时还不支持删除企业。具体可以咨询一下工作圈17001098390@might_djt:暂时还不支持删除企业。具体可以咨询一下工作圈17001098390哈哈,我也是这样的。后来忍无可忍就新建个小号(用邮箱账号,无需手机号),把小号加进各个企业设为管理员,你的手机号就可以退出企业了。就是麻烦点。@独恋冷雨:[/偷笑]
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期初的做一张红字的发票红冲然后结算掉,然后再补录一张采购发票和入库单结算@服务社区赖海芳:发票金额是4000,其中有问题的部分是400,我只需要做400的红字发票红冲就行?还是要做4000的那?@夜凉如水1432531261:期初那张的红冲,本月的实际的入库单重新开发票结算@服务社区赖海芳:这张期初发票我们已经记账,在这样冲红后在重新生产发票的话 是不是冲红的发票和新发票都要总账记账啊?
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用友U8 我这个账套的851A的存货模块中的“暂估材料余额表”的“本期暂估”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”。 是不是应该存货模块中的“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”?用友U8 我这个账套的851A的存货模块中的“暂估材料余额表”的“本期暂估”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”。 是不是应该存货模块中的“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”?
问题原因:正常情况下,“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”. 如果不等,您可以根据实际情况,从以下几方面来分析此问题: 1.采购入库单结算后,本月没有在存货系统记帐; 2.采购入库单结算后,本月没有在存货系统做暂估成本处理; 3.本月采购入库单记帐后,又发生了该单据部分结算的情况,针对此情况属正常现象。 解决方法:正常情况下,“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”. 如果不等,您可以根据实际情况,从以下几方面来分析此问题: 1.采购入库单结算后,本月没有在存货系统记帐; 2.采购入库单结算后,本月没有在存货系统做暂估成本处理; 3.本月采购入库单记帐后,又发生了该单据部分结算的情况,针对此情况属正常现象。4.请检查是否有漏做凭证?凭证科目是否正确?是否入库单都在存货系统记帐,并且做过暂估成本处理?
解决方案:
问题原因:正常情况下,“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”. 如果不等,您可以根据实际情况,从以下几方面来分析此问题: 1.采购入库单结算后,本月没有在存货系统记帐; 2.采购入库单结算后,本月没有在存货系统做暂估成本处理; 3.本月采购入库单记帐后,又发生了该单据部分结算的情况,针对此情况属正常现象。 解决方法:正常情况下,“暂估材料余额表”的“结存”=采购模块中的“未完成业务明细表”的“未结金额”. 如果不等,您可以根据实际情况,从以下几方面来分析此问题: 1.采购入库单结算后,本月没有在存货系统记帐; 2.采购入库单结算后,本月没有在存货系统做暂估成本处理; 3.本月采购入库单记帐后,又发生了该单据部分结算的情况,针对此情况属正常现象。4.请检查是否有漏做凭证?凭证科目是否正确?是否入库单都在存货系统记帐,并且做过暂估成本处理?
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用友U8普及版物资采购借方有余额U8普及版物资采购借方有余额
U8普及版-物资采购借方有余额
自动编号: | 3698 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 所有 | 关 键 字: | 物资采购借方有余额 |
问题名称: | 物资采购借方有余额 | ||
问题现象: | 物资采购借方有余额 | ||
原因分析: | 客户操作流程不规范 | ||
解决方案: | 恢复本月存货记帐,先做暂做成本处理,再记帐,其他模块的凭证不变。最终该科目余额为零,未出现异常情况。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证套打时“摘要”不完全打印 凭证套打时“摘要”不完全打印
问题号: | 5933 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证套打时“摘要”不完全打印 |
适用产品: | U852—-总帐 |
问题名称: | 凭证套打时“摘要”不完全打印 |
问题现象: | 8.52总帐中,当凭证摘要全部为英文字母或数字时,套打凭证“摘要”只打印一行,后面的都截掉了,不能自动换行;如果摘要是中文字符则无此现象。999演示帐套就有这样的现象,应该是程序问题,望尽快解决,谢谢。 8.52总帐非套打也有此情况 |
问题原因: | 技术原因,因为中文有断词处理模式,而英文和数据只有在中间有空隔才会认为是一个词。 |
解决方案: | 暂时无法处理,只能建议客户采取中文. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示
问题号: | 4785 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题现象: | 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 |
问题原因: | rdrecord,rdrecotds年初数据没有结转过来 |
解决方案: | 把去年rdrecord,rdrecotds的相应数据拷贝过来 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您好,您备份好数据,删除本地磁盘C盘-Windows里的ufsoft.ini文件跟记账宝可移动磁盘-记账宝文件夹里的ufsoft.ini文件,重新在记账宝可移动磁盘里运行记账宝软件。@畅捷服务徐泽我这样做了还是不行@18622699029:您的记账宝U盘是几G的?
用友物理数据附加数据库时报错823物理数据附加数据库时报错823
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对进项税额抵扣的检查及账务处理(二) 对进项税额抵扣的检查及账务处理(二)
当年:
借:应付福利费 23400
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以上两例的跨年度调整账户,应借记相应科目,贷记“应交税金――增值税检查调整”及“以前年度损益的调整”科目。
例3.某商业集团公司,由于保管不妥,部分商品发生变质,购进时已抵扣进项税额,商品购进实际成本为12000元,公司决定由责任人赔偿2000元。企业会计处理为:
用友U8 工资进行年度结转后,应该可以进行人员、部门的删除,但现在可以删除人员,部门删除时提示部门已使用,不能进行删除,在未进行一月份的结帐前,可不可以用什么方法进行部门的删除?谢谢!用友U8 工资进行年度结转后,应该可以进行人员、部门的删除,但现在可以删除人员,部门删除时提示部门已使用,不能进行删除,在未进行一月份的结帐前,可不可以用什么方法进行部门的删除?谢谢!
问题原因:部门使用以后是不可以删除与修改其编号的!部门的使用不但涉及人员,而且与工资类别也有关联,除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除,与是否年度结转无关!解决方法:请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联!如一定要删除,则先要把其下属人员删除,然后把工资类别中涉及该部门的去掉,如果您还使用了用友软件的其他模块,还要确保与其他模块的业务没有关联,才可以删除!
解决方案:
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同一张拆卸单的散件入库有的可以记账 ,有的记帐不了,请问是什么回事? _0同一张拆卸单的散件入库有的可以记账 ,有的记帐不了,请问是什么回事?[]
您好,如果这个入库单能带出单价了,就可以记账,如果没有单价就不允许记账@畅捷服务颜玲丹:都没单价,为什么有的一部分可以记帐有一部分记帐不了?@郑朝宗:您好,您看下您的存货选项中的入库成本选项是选择什么,有些存货可以找到对应的成本,所以可以记账,有些找不到就不能记账
“营改增”后如何计算增值税税负? “营改增”后如何计算增值税税负? 部和国家总局发布的《关于交通运输业和部分现代服务业改征试点应税服务范围等若干政策的补充通知》(财税〔2012〕86号),明确了有关服务如何适用税目,以及天津东疆保税港区、平潭试验区、转让电影版权的优惠政策等一系列规定。86号文件第八条关于如何计算增值税税负的规定引起了较大争议。 财税〔2012〕86号文件第八条规定:《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2011〕111号)第二条第(三)项、第(四)项中增值税实际税负是指,人当期实际缴纳的增值税税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。 第(三)项的规定是,试点纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。 第(四)项的规定是,经人民银行、银监会、商务部批准经营租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。 财税〔2012〕86号文件引发的争议是:计算增值税税负时的全部价款和价外费用是仅指计提销项税的价款和价外费用,还是也包括可以不计提销项税的价款和价外费用? 以融资租赁为例,在“营改增”之前,融资租赁是差额征收营业税,“营改增”后,财税〔2011〕111号文件第一条第(三)项规定:试点纳税人提供应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额。 举个例子来说,假定某项融资租赁收取的全部租金是100万元,把按照原营业税规定可以扣除的项目扣掉后,实际计提销项税的销售额是40万元,实际缴纳的增值税是2万元。那么实际税负是5%(2÷40)还是2%(2÷100)?如果是5%,则租赁公司可以享受退税政策;如果是2%,则因税负没有超过3%,而无法享受退税政策。 有的人士认为,该租赁公司提供融资租赁服务的实际增值税税负是2%。理由是,由于财税〔2012〕86号文件明确规定税负是税额与全部价款和价外费用的比例,全部租金是100万元,所以,实际税负应按照税额与100万元计算。目前这种观点比较流行,尤其是税务部门的一些官员认可这种意见。 笔者认为,这种说法在道理上难以讲通。增值税的税负一般是按照税额与销售收入的比例计算,但是销售收入应仅限于计提销项税的收入。如果销售收入不计提销项税,不参与增值税应纳税额的计算,怎么能参与增值税税负的计算呢? 尽管财税〔2011〕111号文件第三十三条规定的销售额,是指纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用。但是从第十八条、十九条的规定看,销售额都是指计提销项税的销售额。 第十八条规定:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额。 第十九条规定:销项税额,是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。销项税额计算公式:销项税额=销售额×税率。 从以上规定可以看出,销售额是指计提销项税的销售额。不计提销项税的销售额对增值税是没有意义的。 所以,笔者认为,尽管财税〔2012〕86号文件规定的实际税负的计算,是按照实际缴纳的税额与全部价款和价外费用的比例,但是这里的“全部价款和价外费用”应该是计提销项税的价款和费用。具体到融资租赁企业,实际税负就是实际缴纳的税额与计提销项税的租金的比例,而不应是按照实际缴纳的税额与包括可以扣掉部分支出的全部租金比例计算。 由于实际税负的计算直接关系相关企业能否享受超税负增值税即征即退的政策,有关部门对此问题应进一步予以明确。
报关单“杂费”是否可以凭单付汇 报关单“杂费”是否可以凭单付汇 「问题阐述」 我集团天津公司采购的进口货物,根据天津海关的要求,非货物价值类金额例如包装费填在报关单的“杂费”栏里。由于付汇时供应商还未开具发票,我司凭报关单付汇。银行审单后,只允许我们支付货物价值部分,“杂费”栏的金额不能凭报关单支付,需要等到供应商开出发票,在发票上分类列出“货物金额”和“包装费等杂费”后,我们才能凭发票支付杂费部分。 这样操作导致供应商分两次收款,支付了两次手续费。请问外管局是否有明确条文规定,凭报关单付汇不能包括“杂费”?我们公司可以怎么改善操作? 「专家建议」 我国外汇管理局对于对外付汇的银行有原则性的要求:银行应当对企业提交的贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。因此,如果银行认为企业提交的交易单证与办理的外汇收支不一致时,应当要求境内机构补充其他交易单证。 银行可能对“将包装费填列在报关单杂费栏里”的规定不甚了解,因为一般来说包装费等都是含在产品完税价格中的,建议加强与银行的沟通,以降低未来付汇的摩擦。如果有书面合同约定了产品价格,也可以提交给银行,银行一般是会放行的。 「参考」 《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012]38号)附件1第四条:经营结汇、售汇业务的金融机构(以下简称金融机构)应当对企业提交的贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
老师你好,客户有个半成品库,只有委外业务,这几个月开始系统都会在月末自动生成很多负数的调整单,导致客户数据数显问题,请问老师这个体统调整单可能是什么原因导致系统自动生成。谢谢 老师你好,客户有个半成品库,只有委外业务,这几个月开始系统都会在月末自动生成很多负数的调整单,导致客户数据数显问题,请问老师这个体统调整单可能是什么原因导致系统自动生成。谢谢[]
您好,1.在存货核算模块_期末处理,如果勾选了"数量为零金额不为零的自动生成调整单"会自动生成调整单
2.委外暂估业务也会自动生成调整单第一条肯定不是,因为调整后才出现只有金额没有数量,至于暂估,也不会啊 我选择的是单到回冲的业务。@程某某: 委外管理模块的加工费暂估业务,不是采购的,你说的单到回冲只是针对采购暂估业务。那老师如何处理?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列