抄报税款时的金额是270250.24 附表一自动生成的14列扣除后的税款是270250.22 差了 2分钱 这样一来我就会少报2分钱的税 和账不符和报表不符
2017-10-30 0:0:0 wondial抄报税款时的金额是270250.24 附表一自动生成的14列扣除后的税款是270250.22 差了 2分钱 这样一来我就会少报2分钱的税 和账不符和报表不符
抄报税款时的金额是270250.24 附表一自动生成的14列扣除后的税款是270250.22 差了 2分钱 这样一来我就会少报2分钱的税 和账不符和报表不符[]请问该咋办??可以修改在附表一里销售额输入数字后销项应纳税额自动生成,如果数字少了0.02就在销项应纳税额里重新输入正确的金额,这样就可以了我之前也遇到过,就是这样处理的一般纳税人可以修改@圣诞蔷薇1452299956:是销售额后面的销项税额可以修改,我也修改了,但是14列扣除后的税额是没办法修改的,而且提取主表的时候,就是按14列提取的,主表再做修改的话,就报不过去。
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【问】对安置残疾人员取得的退税,企业是否应并入应所得额征收?
【答】《部、国家总局关于财政性资金行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2008]151号)第一条第二项规定,企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业政策的通知》(财税[2007]92号)中规定的限额即征即退增值税优惠是由财政部、国家税务总局规定专项用途并经国务院批准的。因此,企业安置残疾人员取得的限额增值税退税,应当作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。