请问一下12.1普及版,我想把费用(运费、手续费)分摊到客户头上应该怎么做呢?
2017-4-12 0:0:0 wondial请问一下12.1普及版,我想把费用(运费、手续费)分摊到客户头上应该怎么做呢?
做往来费用单就好了你现在做一个费用单,然后点击销售管理---费用分摊单---进行分摊。。@益阳拓友符:做往来费用的话,到时候是分摊到单据上面的,这样应该只能增加商品的成本吧--那么在哪里可以查询到该客户分摊了多少钱在他身上呢?--往来费用可以直接体现到对账单--[/强]@--[/玫瑰]--做费用分摊上去,分摊到那个客户上面。--分摊的时候不是只能分摊到销货单上面吗?这样分摊,我的成本肯定是增加了--是啊,你要分摊就是这样做的,--噢,好吧,我试一下--为什么我做了费用单,但是我的应收账款还是没有减少了,和原来一样的--不明白你要什么。@--就是比如我一个客户,应收10000元,业务员收到全款,然后业务员出去的 差旅费和运费等就在这10000里面扣除了,实际上业务员交上来的钱没有10000,可能只有9800或者是9700,这样的业务改怎么处理--付费用的时候做现金费用单,要对客户形成应收账款还需要做一收往来收入单--就是比如我一个客户,应收10000元,业务员收到全款,然后业务员出去的差旅费和运费等就在这10000里面扣除了,实际上业务员交上来的钱没有10000,可能只有9800或者是9700,这样的业务该怎么处理呢?--红字的往来收入单--请问这该做什么单据呢?--第一步,你做销货单10000元,第二步,收入单的红字,差旅费和运费,第三步做收款选择你的销货单和收入单,那么就是你需要的款,你试试下。--做销货单、往来费用单--按照你的方法做了,但是我做收款单的时候选择不到收入单--收入单是做的往来收往不?往来单位没填错吧?我都可以选择到,你怎么做,你在做收入单的时候,不要选择现结金额。--谢谢,已经看见了--我做了,但是我查询应收总账的时候金额不对,不和销货单上面的,它自动的把收入单那一部分减出来了[/疑问]--业务员在客户处收款了10000,费用单红字500,收款收的是9500,应收总账那里显示的是9500而不是10000--那你试试做收款单的红字吧。-- 收款单的红字选择不了单据如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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您不是说行业性质不一致吗,选一致的行业性质还不行?还是不行这次数字变了可还是不平那就与余额表核对,找出原因,调平它。参照这个视频学习下。http://kuaiji.youku.com/servic ... 39d9b您可以先检查一下报表的行业性质与账套的行业性质是否一致(需要保持一致),然后检查一下凭证是否记账(需要记账),都排除了,按照报表上的公式,检查一下账套中的数据,看能不能对上,如果能对上,就是公式设置有问题。我没设置公式是直接套用的报表找到问题了未分配利润有问题
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房地产企业税务筹划和稽查实例 房地产企业税务筹划和稽查实例
一、基本情况:
某房地产公司成立于2007年2月,股东由某有限公司、某集团公司构成,随后购得327亩土地的使用权,进行房地产项目的开发,开发的楼盘有A、B、C、D等4栋高层楼房。
二、发现问题:
根据稽查计划安排,某地税稽查局于2010年3月对该房地产公司进行稽查,按照惯例,稽查人员先是检查该公司的“预收账款”账户,从账面看2007年至2009年该公司预售商品房收取的预收款有1亿元,基本都按照房地产企业缴纳的期限缴纳了营业税等税金,仅有少数预售售房款以及将“他项权利登记费”、“抵押手续费”等代收款项列入到“其他应付款”科目而少缴了20余万元的营业税及附加,再就是少缴了土地使用税和部分印花税,看上去再没有其他问题了。