请问运算出来的计划如何才能按编码或者按名称排序-谢谢!
2017-4-12 0:0:0 wondial请问运算出来的计划如何才能按编码或者按名称排序-谢谢!
设置不了。一运算出来几十上百个物料,这些物料是按什么排序的? 感觉不同物料分类都乱排一起的?如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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按照汇率折算,汇率有两种:制定某日的标准汇率和进账日的·汇率。
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一般快修店就好做,大的修理厂不好做。@胖兔子琪琪:是一个门店那种,但是是连锁的我去了要自己安装财务软件,自己做账@小雏菊1463699639:安装财务软件你可以叫卖财务软件的人帮你装好啊!还有你不想装也可以用易代账,直接网上购买用易代账先试试吧那就有点烦所了。@曹倩:我去了解下@曹倩:易代账,可以用来记汽修厂的账目吗@小雏菊1463699639:可以,@曹倩:他说有自己的财务软件,但是我看这个易代帐很方便,好像输进去凭证,后续可以自动生成的啊@小雏菊1463699639:每个软件输入凭证后,都是可以自动生成报表的
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问题原因:在6月份的时候有两张作废的凭证,虽然恢复记帐到了2月份,但是记帐的时候,首先选择的便是着两帐作废凭证,然后提示记帐完毕,而在进行月末结帐的时候就会提示本月凭证尚未记帐 解决方法:1、删除6月份的两张作废凭证2、重新对2月份的进行审核记帐3、进行月末结帐提示:这个问题是零户统管软件本身所存在的BUG,建议软件进行升级到821版本或者U8系列的更高版本,都将能很好的解决这个问题。
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![发票扣率不正确](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发票扣率不正确 发票扣率不正确
问题号: | 13007 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 扣率 |
适用产品: | U852–系统服务–企业门户 |
问题名称: | 发票扣率不正确 |
问题现象: | 用户再查询发票列表时发现好多发票的扣率都不是100%,多少都有扣率比较乱,然而用户根本没有用到扣率,发票的单据模版上也不显示扣率,用户不可能自己录入,在销售选项上的价格政策上选的起用的是编号为3,4,5的,客户+存货类扣率,客户类+存货类扣率,存货扣率。然而在价格管理的大类折扣并没有进行设置 客户价格上扣率也为100%,重新录入发票同一客户同一存货带出的扣率也没问题,请帮忙分析有什么原因带出的扣率会不一致,谢谢! |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 发票表体中的扣率是售价与报价的比率,以发票2500000230中存货124005仓库006为例: 录入发票时根据设置自动带出报价750,当修改售价为698时系统自动算扣率,不需要客户输入. 所以该扣率数据对发票实际金额无影响. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![对土地增值税各种扣除项目的稽查案例](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对土地增值税各种扣除项目的稽查案例 对土地增值税各种扣除项目的稽查案例
【案例1】
1.案例简介:某房地产开发公司转让一幢自行开发的写字楼,收入4500万元。该房地产开发公司为取得该块土地使用权支付地价款及相关费用800万元,该写字楼开发成本为2000万元,该房地产开发项目的利息支出为200万元,其中包括延期还款的利息及罚息10万元,该房地产开发公司提供了金融机构的证明。按商业银行同类同期贷款利率计算的利息支出金额为195万元。
2.案例分析及税务处理:《土地增值税暂行条例》第六条规定,计算增值额的扣除项目:(一)取得土地使用权所支付的金额;(二)开发土地的成本、费用;(三)新建房及配套设施的成本、费用、或者旧房及建筑物的评估价格;(四)与转让房地产有关的税金;(五)财政部规定的其他扣除项目。在上述案例中,计算增值额的扣除项目可按以下步骤进行:
(1)计算取得土地使用权所支付的金额。按《实施细则》第七条(一)项的规定,条例第六条所列的取得土地使用权所支付的金额,是指纳税人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用。例中这项支出的金额为800万元。
(2)计算房地产开发成本。在本例中,该写字楼的开发成本为2000万元。
(3)计算房地产开发费用。
①计算可扣除的利息支出。本例中的利息支出按规定可据实扣除,但不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额,所以利息支出的扣除限额为195万元。又由于利息支出中包括了延期还款的利息及罚息10万元,按规定不允许扣除,所以实际上可扣除的利息支出为190万元(200-10),小于利息支出的扣除限额。
②计算可扣除的其他房地产开发费用。
(800+2000)×5%=140(万元)
③计算可扣除的房地产开发费用。
190+140=330(万元)
(4)计算与转让房地产有关的税金。根据《实施细则》及有关规定,本例中的纳税义务人是房地产开发公司,按规定已将缴纳的印花税计入管理费用中予以扣除,所以在计算可扣除的与转让房地产有关的税金时,只需计算营业税、城市维护建设税以及教育费附加。
①营业税:4600×5%=230(万元)
②城市维护建设税与教育费附加:
230×(7%+3%)=23(万元)
③可扣除的税金的总额:
230+23=253(万元)
(5)计算财政部规定的其他扣除项目。根据《实施细则》之规定,本案例中的纳税义务人为房地产开发公司,可以依法进行其他项目的扣除:
(800+2000)=560(万元)
(6)计算扣除项目总金额:
800+2000+330+253+560=3943(万元)
【案例2】
1.案例简介:某国家机关转让一幢旧房,转让价格为900万元。该房建于70年代,当时造价为70万元,如果按转让时的建材价格及人工费用计算,盖同样的房子需380万元。由于旧房占地原来是行政划拔的,因此转让旧房时,该国家机关补交了国有土地出让金180万元。已知该旧房有六成新。
2.案例分析及税务处理:根据我国税法的有关规定,转让旧房时,应以房屋及建筑的评估价格、取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用及在转让环节缴纳的有关费用及在转让环节缴纳的税金作为扣除项目金额计征土地增值税。评估价格须经当地税务机关确认。
上述案例中,计算扣除项目的过程如下:
(1)计算取得土地使用权所支付的金额。按照税法的有关规定,该国家机关补交的划拨国有土地出让金180万元,即为取得土地使用权所支付的金额。
(2)计算房屋建筑物的评估价格。
380×60%=228(万元)
(3)计算可扣除的税金。按照税法规定,本案例中的房产转让者系税法所称“其他的土地增值税纳税义务人”,其缴纳的转让印花税应予以扣除。
①营业税:900×5%=45(万元)
②城市维护建设税及教育费附加:
45×(7%+3%)=4.5(万元)
③印花税:900×59%00=0.45(万元)
④可扣除税金的总额:
45+4.5+0.45=49.95(万元)
(4)计算扣除项目总金额。
180+228+49.95=457.95(万元)
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递增累进税率 递增累进税率
亦称“边际递增累进税率”、“加速累进税率”。税率增加幅度递增的累进税率。表现为税基越大,税率也随之提高,且提高的幅度呈递增趋势。如税基1000元时,税率为10%;税基1500元时,其中的1000元时征税10%,超过的500元部分征税20%;税基2000元时,属于第一档次1000元征税10%,属于第二档次的征税20%,属于第三档次的征税35%。三个档次的税率相比,第二档次的税率比第一档次的税率提高10%,第三档次的税率比第二档次的税率提高15%,呈递增累进趋势。实行递增累进税率有利于防止人们收入差距过大,解决社会分配不公问题,但累进税率不当也会伤害人们生产经营和劳动的积极性。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列