库存模块里11月中一个仓库做了两张盘点单,一张盘点单记账了。另一张没记账。12月这个仓库再做盘点单时,提示上月有没记账的盘点单。想删除上月那张盘点单还没办法删除,请问怎么处理?
2017-10-26 0:0:0 wondial库存模块里11月中一个仓库做了两张盘点单,一张盘点单记账了。另一张没记账。12月这个仓库再做盘点单时,提示上月有没记账的盘点单。想删除上月那张盘点单还没办法删除,请问怎么处理?
库存模块里11月中一个仓库做了两张盘点单,一张盘点单记账了。另一张没记账。12月这个仓库再做盘点单时,提示上月有没记账的盘点单。想删除上月那张盘点单还没办法删除,请问怎么处理?[]您好!稍等--给发个文档吗?邮箱是:[email protected]@yayu3ii:这个建议返回到11月份去删除那张盘点单;--12月都记账了,且恢复到11月的话,重新记账后有可能数据会有变化,请问再没有别的办法了吗?@yayu3ii:那账盘点单生成的其他出入库单没有记账,本身就影响了成本;建议您返回去操作处理;
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解决方案:
问题原因:经查找在数据库里的表(wa_bank)有五条记录,具体是对应字段i_id 为7的(共4条)i_id 为8的有一条。还有第一条记录字段是cbankfilename是空的。解决方法:将第一条记录字段是cbankfilename是空的。改为null就可以了。
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凭证套打只出现1.3.5页(预览没问题) 凭证套打只出现1.3.5页(预览没问题)
问题号: | 29438 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 用友通 |
问题名称: | 凭证套打只出现1.3.5页(预览没问题) |
问题现象: | 凭证套打的时候只打印的出来1.3.5张(预览没问题) |
问题原因: | 打印纸的格式没有设置正确或者是把凭证纸撕开打了 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | 方案1:不要将凭证纸撕开 方案2:将一半的纸型重新定义成为一个新格式,打印设置一半纸型为默认纸型。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分期收款业务成本处理 分期收款业务成本处理
问题号: | 4939 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 分期收款业务成本处理 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 分期收款业务成本处理 |
问题现象: | 在销售模块开具分期收款业务类型的发货单 ,在收到客户的钱后,根据分期收款发货单生成销售普通发票。 在存货模块的生成凭证处选择分期收款普通发票生成凭证, 借:主营业务成本 贷:分期收款发出商品 问:此操作步骤是否正确? 如正确,此凭证的附件(即,结转的成本数据应选择什么单据打印,作为凭证的附件) |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此操作步骤是正确的,结转的成本凭证的附件应选择分期收款普通发票打印,以作为凭证的附件。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友为何在人员档案里没有相应的人员类别选项呢?为何在人员档案里没有相应的人员类别选项呢?
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房地产公司代收客户装修款应如何纳税 房地产公司代收客户装修款应如何纳税
问:我公司系房地产开发企业,房屋属精装修,卖房时代收客户装修款,由装修公司开发票,这种情况我企业应如何纳税?
答:根据《国家税务总局关于销售不动产兼装修行为征收营业税问题的批复》(国税函[1998]53号)规定:纳税人将销售房屋的行为分解成销售房屋与装修房屋两项行为,分别签订两份契约(或合同),向对方收取两份价款。鉴于其装修合同中明确规定,装修合同为房地产买卖契约的一个组成部分,与买卖契约共同成为认购房产的全部合同。因此,根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第五条关于“纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用”的规定,对纳税人向对方收取的装修及安装设备的费用,应一并列入房屋售价,按“销售不动产”税目征收营业税。
单据日期套打 单据日期套打
问题号: | 36328 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 单据日期套打 |
问题现象: | 销售单套打,单据日期如何进行设置套打? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 单据日期套打 |
解决方案: | 单据日期显示的是年月日的格式,如2013年08月01日。销售单进行套打时,年月日在纸张上显示,需要打印对应的数字即可,可以通过copy函数解决,公式如下:[Copy([主项数据."单据日期"],1,4)] [Copy([主项数据."单据日期"],6,2)] [Copy([主项数据."单据日期"],9,2)]。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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T+专业版,查询存货总账,提示下面的错误,要如何处理。 _0T+专业版,查询存货总账,提示下面的错误,要如何处理。
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U851应收款核销后业务明细帐有变化U851应收款核销后业务明细帐有变化
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保存凭证提示不满足凭证必有条件 保存凭证提示不满足凭证必有条件
问题号: | 38114 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 保存凭证提示不满足凭证必有条件 |
问题现象: | 填制凭证后保存提示:“不满足凭证必有条件”,无法保存。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 不满足凭证必有条件 |
解决方案: | <P>1、查看在“基础设置”-“财务”-“凭证类别”中的凭证类别设置了“限制科目”及“限制类型”。</P> <P>2、如果填制凭证不需要限制。对已经使用的凭证类别不能删除,重新增加一个凭证类别,“限制类型”选“无限制”即可。对未使用的凭证类别,可以直接修改“限制类型”为“无限制”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
被兼并企业丧的情况下会计处理 被兼并企业丧的情况下会计处理
如果被兼并企业丧失了法人资格,兼并企业应将其转让的资产、负债等纳入本企业帐内,统一进行核算。企业应做好资产验收、核实债权、债务工作,并及时组织入帐。
1.采取有偿方式兼并的,按被兼并企业资产、负债的帐面价值记帐。因为被兼并企业在产权转让前进行了财产清查、资产评估,并得到了国有资产管理部门的确认,评估后的资产价值作为产权转让的底价,并按其调整了资产的帐面价值,这就为兼并企业提供了记帐依据。兼并企业一般应以被兼并企业提供的结束旧帐前的科目余额表,登记入帐。进行帐务处理时,按资产的帐面价值,借记所有资产科目,按成交价高于评估确认的净资产的差额,借记“无形资产——商誉”科目,按负债的帐面价值,贷记所有负债科目,按确定的成交价,贷记“专项应付款——应付兼并企业款”科目。
财务需要管控企业是否盈利吗?还是销售部门去做这项工作 财务需要管控企业是否盈利吗?还是销售部门去做这项工作[]
利润=收入-费用
销售部门执掌收入,采购部门执掌成本费用。会计优化管理,减少内耗、合理避税,一头拉着收入,一头掐着成本费用。@chenjie1440036002:那你说的这个利润是真实的?我说的利润必须是真实利润啊,关系到老板挣不挣钱,而不管税务局那边是不是缴税@李庆李庆李庆:少缴税 不是变相的提高利润吗 老板挣得钱自己就多了@曼珠沙华1431064994:额?我说的是销售是否盈利,就是把税务局那一块放一边,暂且不管它@李庆李庆李庆:那是老板的事 你主要是给他们一个财务优化 资金管控现在财务发展的打方向是财务优化,还有业务能力、会做帐的会计太多了@曼珠沙华1431064994:哎,我老板属于不懂瞎说型,什么审计财务工作都安排给我,我就觉得我是会计我做帐可以,让我掌控是不是挣钱,怎么挣钱,将来能不能挣钱这些问题我头大@清冷的月牙儿:你说的我也理解,但是小公司有局限性啊,老板一言堂@李庆李庆李庆:那要老板自己对市场做评估@曼珠沙华1431064994:恩,我要是有这种本事,我就自己开公司了,这事还得老板去管理,谢谢亲@李庆李庆李庆:说的在理都不容易 我也好烦的 先前说好朝9晚5 现在晚6 原先双休 现在要我单休 工资不变 原先法定节假日都放,现在装作不知道 估计也是辞职的节奏@曼珠沙华1431064994:也是小公司吗这个老板也真是无语,财务帐做得最好,也不能将积压的库存都高价卖出去呀一个企业那多部门相互配合,高效运转,才能经营得好,财务也只是其中一个环节,是个神也管不了他是不是总赚钱呀,遇到这种老板也真是、、、、、,不说了,说多都是泪[/大哭]@李庆李庆李庆:一个工厂 一个小规模 一个公司 光个人卡13张 让我建3套账 我说除非你能做到每个公司固定几张卡 不然你所有的款项糅杂在一起 太乱 我也不好做 我心累 没管老板@chenjie1440036002:我也理解领导,因为销售部门有时候也坑人,为了自己业绩好,商品低价出售!这样老板要是疏忽大意,就吃亏了!@曼珠沙华1431064994:太操心,辞@李庆李庆李庆:所以 不过想把10干下来 哈哈 有国庆 咱也任性一回销售部门工资与毛利挂勺,我们这就是这样,看他们还乱价@chenjie1440036002:毛利怎么计算,能不能简单跟我叙述,我也学习学习卖价-进价=毛利
销售部门卖东西不赚钱反而亏钱,拿什么给他们发工资。你们公司销售部门想卖什么价就卖什么价吗?不过,工资,绩效考核这是HR的事,你人事财务一人挑吗@chenjie1440036002:有一部分人是这样,虽然老板会审核,但是老板忙啊,容易疏忽。那亲,能不能告诉我,具体怎么根据毛利算工资呢,标准是什么@chenjie1440036002商贸公司没什么难度。所以我都包揽了每个行业都有个基本的毛利率,具体到每个商品又有不同的毛利率
比如,销售部门这个月销售额有10万,可光成本就有9万。就是说毛收入只赚了1万。
这1万还要扣销售费用,其它的摊的税费,这样算出来,如果最终净利润少或是负数,那么就只能发底薪(基本生活保障的工资)。总之,销售部门不能只看销售额@chenjie1440036002:那你公司有这方面的具体 的规章制度没有呀@chenjie1440036002:谢谢亲制度就是销售部门拿多少工资,关键取决于毛利。
比如一个月销售额有100万,光成本就有80万,那毛收入只有20万,这20万不可能全给销售部门人员发工资。公司给了他们销售的平台,给销售部门多少就看老板了,一般能给20万的一半,就是遇上了极好的老板了呀。
这样销售部门就负责利润了,自然不会瞎卖价格@chenjie1440036002:现在我们的方式是根据营业收入算提成,换成你的办法是不是根据营业收入计算出毛利,然后根据毛利计算提成?实际是一样的,先算出毛利,才能定出提成,提成必小于毛利,要不公司不就是给销售部门开的会计的基本职能是核算和监督哦,各部门各司其职
用友t3建年度账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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①点击总账下面的期末,选择“结账”
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列