请教大家,无形资产的摊销额应计入哪个会计科目?
2017-7-28 0:0:0 wondial请教大家,无形资产的摊销额应计入哪个会计科目?
请教大家,无形资产的摊销额应计入哪个会计科目?[]借:管理费用等,贷:累计摊销@杨丽_456922:怎么做题的时候说是计入其他业务成本呢?看是做什么用的无形资产啊@杨丽_456922:企业出租无形资产的摊销额应计入其他业务成本!我不明白为什么这句话是正确的?出租是计入其他业务成本,因为出租收入对应的是其他业务收入@杨丽_456922:谢谢您!我刚把书上无形资产摊销这块看了一下还找到了原话!我学习的时候太不认真!主要我是非专业,而且也是新手,,以后肯定会遇到很多问题还希望亲多多指教!
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最新信息
你好 要更改损益类科目的方向 在哪个表 code工具修改,修改前备份
链接:https://pan.baidu.com/s/1o8ozJw2 密码:tmja非常感谢你好 科目方向 我该那一列客户的管理费用科目 方向全都建立在贷方了科目的方向不建议修改,避免出现报表取不到。客户的管理费用科目 方向全都建立在贷方了
那一列是关方向的你好 需要改那一列你好 需要改那一列
现在利润表取不到数T+的科目表 是 AA_Account 这个吧@李永Forever:看成了其他系列@qq392629945:总感觉 T+数据库 坑[/龇牙]@李永Forever:[/偷笑]
小规模纳税人不开票就可以不用交税吗, _0小规模纳税人不开票就可以不用交税吗,[]
恩的般最低销售收入不得低于5000元,也就是说增值税不得低于150元。因为增值税应税收入低于5000元是免税的,你报低了,要有收入低于5000元的合理合法证明,税务局会查账认可,更麻烦。正规规定,不开票的收入也要确认收入,与开票的收入一并汇总计入申报表的第一栏中计税。发生了纳税义务,不管开不开票,除减免外,都得纳税。但是一般纳税人不开票的就不纳税,小规模要是不开票确认收入交税是不是有点那个,再说不开票收入多了,按多少收入来交税合适,谢谢@弗洛格:一般纳税人不开票不纳税?@七月飞雪:小小规模纳税人不是3万以下免税吗?
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问题原因:同解决方案 解决方法:所填的期初采购入库单没有填单价金额。
解决方案:
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用友U8 在存货核算中查收发存汇总表有一存货有期初数(明细账中也有)。但有库存模块中却查不到有数据。用友U8 在存货核算中查收发存汇总表有一存货有期初数(明细账中也有)。但有库存模块中却查不到有数据。
问题原因:查看05年的账,发现两模块的数值都是相等的。同样为0。实际上也是为0。经询问客户,原来在年度结转时,报过一次错,第二次结转才成功。查表ia_usbsidiray表中该存货记录的记录人为asuser。判断这是结转时留下的错误。 解决方法:询问客户,该存货实际上是没有结存数的。所以在ia_subsidiray表中,把对应仓库的该存货记录删除。
解决方案:
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破产清算时留抵税额的税务处理 破产清算时留抵税额的税务处理
【问题】
某厂是一般人,因经营不善导致长期亏损,近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时,核实该企业尚有留抵税额(进项税额)1.8万元。请问在核实企业注销时,这部分留抵税额(进项税额)是否计入清算损益?
【解答】
根据《部 国家总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)规定:“一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的“资产”特征,可以减少其纳税义务。但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本。
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刚安装了T3财务通精锐版-广东专版10.6,加密狗也接上了,软件还是显示是试用版的?要怎么注册? 刚安装了T3财务通精锐版-广东专版10.6,加密狗也接上了,软件还是显示是试用版的?要怎么注册?[]
有没有装错版本,换端口试下10.6打一下10.6广东专版的补丁在产品防伪查询中输入加密狗号,先确认下加密狗的版本和安装的软件版本是否一致
一致的话再重新注册加密狗
加密狗注册网址:http://service.chanjet.com/productreg
注册步骤:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
期间费用 期间费用
亦称期间成本,与一定期间相联系,直接从企业当期销售收入中扣除的费用。从企业的损益确定来看,期间费用与产品销售成本、产品销售税金及附加一起从产品销售收入中扣除后作为企业当期的营业利润。当期的期间费用是全额从当期损益中扣除的,其发生额不影响下一个会计期间。与生产成本相比较,期间费用有以下的特点:
(1)与产品生产的关系不同。期间费用的发生是为产品生产提供正常的条件和进行管理的需要,而与产品的生产本身并不直接相关;生产成本是指与产品生产直接相关的成本,它们应直接计入或分配计入有关的产品中去。
对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计 对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计
一、车船使用税的计税标准和税额
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱。占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
用友U8 行业报表汇总、化万元的问题: 1、某张表的某个单元个不进行化万元如何处理- 2、在报表汇总时,某个单元格不参与汇总如何处理? 3、报表汇总后,进行化万元后,不进行舍位平衡的单元格没有化万元,但是后面的小数位成了。00,是否能够让该单元格的数据不发生变化?用友U8 行业报表汇总、化万元的问题: 1、某张表的某个单元个不进行化万元如何处理? 2、在报表汇总时,某个单元格不参与汇总如何处理? 3、报表汇总后,进行化万元后,不进行舍位平衡的单元格没有化万元,但是后面的小数位成了。00,是否能够让该单元格的数据不发生变化?
问题原因:问题1、不需要化万元的单元不进行舍位范围定义即可; 问题2、在报表汇总时,目前系统不支持个别单元不参与汇总的功能,其它途径:在分析表中可以实现您想要的一切。在分析表中你可实现某些单位的A报表的A1单元格的数据汇总,同时实现某些单位的A报表的A1单元格的数据汇总后化万元,同时实现只取某一单位的A报表的C1单元格的数,同时实现百分率的计算。很灵活的,您想出的报表在分析表中都可出,只要您”定义分析条件”和”定义分析公式”即可。 问题3、由于舍位范围的单元其保留的小数位数可“编辑数据单位”菜单进行设置。不进行舍位平衡的单元格没有化万元,该单元的小数位保持“.00”系统缺省格式。 解决方法:问题1、不需要化万元的单元不进行舍位范围定义即可; 问题2、在报表汇总时,目前系统不支持个别单元不参与汇总的功能,其它途径:在分析表中可以实现您想要的一切。在分析表中你可实现某些单位的A报表的A1单元格的数据汇总,同时实现某些单位的A报表的A1单元格的数据汇总后化万元,同时实现只取某一单位的A报表的C1单元格的数,同时实现百分率的计算。很灵活的,您想出的报表在分析表中都可出,只要您”定义分析条件”和”定义分析公式”即可。 问题3、由于舍位范围的单元其保留的小数位数可“编辑数据单位”菜单进行设置。不进行舍位平衡的单元格没有化万元,该单元的小数位保持“.00”系统缺省格式。
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《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》解读 《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》解读
土地增值税是对转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人,就其转让房地产所取得的增值额征收的一种税。为了规范国家参与土地增值收益的分配方式,增加财政收入,我国自1994年1月1日起开征土地增值税。但是随着近十余年经济发展步伐的加快,尤其是房地产行业发展的如火如荼,国家加强了税收调控力度,与之俱来的完善以往的土地增值税政策、明确执行中的相关问题也提上了日程。因此,财政部和国家税务总局于2006年3月2日联合下发了《关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号,以下简称《通知》),该《通知》自2006年3月2日开始执行,主要涵盖以下几个方面的内容:
一般纳税人补缴2014和2015年的房产税怎么处理?还有就是房产税补缴的时候还有一个个人所得税--其他所得 账务怎么处理?每年房产税什么时候计提和缴纳呢? 一般纳税人补缴2014和2015年的房产税怎么处理?还有就是房产税补缴的时候还有一个个人所得税--其他所得 账务怎么处理?每年房产税什么时候计提和缴纳呢?[]
每年房产税5月、11月交税
t3打开软件报错 t3打开软件报错
错误7,内存溢出”解决方案:
方法一:调整电脑系统的分辨率,调小一些
方法二: 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件(文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL),放在报错电脑上,存放路径为:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下,替换原本存在的“ufformat.mdb”文件
方法三:引起“内存溢出,错误7”这个问题一般由以下原因导致:以前安装过用友软件,卸载时,没有完全卸载干净,又重新安装了用友软件。解决办法:把UFSMART和UFCOMSQL这个两个文件夹删除掉以后,再重新安装软件。注意备份数据@服务社区_郝瑞然_:谢谢 我试试
公司交的车险,发票开了2万。但是有优惠,只需付款1.8万。请问0.2万计入财务费用吗?-账上用现金补账可以吗?-1.借:管理费用——车险2。- 贷:银行存款1.8。- 现金0.2.?-2.借:管理费用——车险2。- 财务费用-0.2。- 贷:银行存款1.8。? 公司交的车险,发票开了2万。但是有优惠,只需付款1.8万。请问0.2万计入财务费用吗?账上用现金补账可以吗?1.借:管理费用——车险2。 贷:银行存款1.8。 现金0.2.?2.借:管理费用——车险2。 财务费用-0.2。 贷:银行存款1.8。?[]
选2我认为按实际支付的1.8万入管理费用即可。@费亦青608:可是老师,发票开的是2万?可以选择方式2,但是要冲销财务费用@新新1460169989:可以写实报1.8万,或者把优惠的情况附在后面。最后计入费用的肯定是1.8万了好的@宋军鑫087:为什么是冲财务费用?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列