请教各位,金蝶专业版软件在录入凭证页面时,我想把数量加到凭证里,怎么设置
2017-9-18 0:0:0 wondial请教各位,金蝶专业版软件在录入凭证页面时,我想把数量加到凭证里,怎么设置
请教各位,金蝶专业版软件在录入凭证页面时,我想把数量加到凭证里,怎么设置[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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未取得全额发票的固定资产如何计提折旧 未取得全额发票的固定资产如何计提折旧
【问题】
企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票的,暂按合同规定的金额作为固定资产计税基础计提折旧,如果发票金额与暂估金额不符且12个月是跨年度的,影响的折旧如何进行调整?是通过申请补交或退还上年度?还是将影响的折旧额随第二年汇算时考虑?
【解答】
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用友U8 客户存货使用的是出库跟踪入库,但是在库存里查询入库跟踪表的时候,不管输入什么条件,都提示没有满足条件的记录。用友U8 客户存货使用的是出库跟踪入库,但是在库存里查询入库跟踪表的时候,不管输入什么条件,都提示没有满足条件的记录。
问题原因:用户是用的出库跟踪入库,理论上应该可以查询的到所有出入库的情况,为什么查不出来,不好判断,老办法,打开SQL事件探查器。在入库跟踪表里输上条件,确定后,系统提示“没有满足条件的记录”,这个时候停止跟踪,在探查器里,将最后执行的语句粘贴到查询分析器中,执行一下,这个时候,看错误报告,就明白为什么查不出来了。执行语句的时候,错误报告为:‘各表中的列名必须唯一,在表‘TBLPCJCRESULT_UFDIAWHB_TEMP’中多次指定了列名‘生产日期’’。 解决方法:回到软件里,将软件里的存货自由项CFREE4(生产日期),名称改为‘生产日期1’。在到入库跟踪表里查询,一切正常。问题解决。
解决方案:
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用友U8 填制应收应付单的时候单据编号无法生成,是空的,也没有任何提示,在单据编号设置中设置的是自动生成用友U8 填制应收应付单的时候单据编号无法生成,是空的,也没有任何提示,在单据编号设置中设置的是自动生成
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解决方案:
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批次合并问题及包装物租借登记 批次合并问题及包装物租借登记
问题号: | 761 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 批次 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 批次合并问题及包装物租借登记 |
问题现象: | 在销售模块中发货单是按产品明细发货的,本产品有批次管理和保质期管理,在开票的时候本单位按一个汇总数输入发票中,但批号一列显示无可参照的数据,是什么原因? 用“根据发货单生成发票“可以 .例: LY3产品入库100KG批号是3批,发货分三条记录发完,分别是50KG,30KG,20KG,可是在开发票时此用户输入一条记录LY3产品3批,但是批号一列显示无可参照的数据,请问是什么原因造成的? 包装物租借登记或包装物退还登记都不减少库存是怎么回事? |
问题原因: | 批次合并问题及包装物租借登记问题咨询。 |
解决方案: | 1.8.21批次是不能合并的,这三批需要分别处理. |
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财务分析中,预算处理中按月计算!控制预算,可是有一些单位是年预算,其中个别月可以超支,但总数不能超支,请问在财务分析软件中应如何处理!在预算初始的设置时,虽然是按月来做预算,并且可以设置年度报警数。但在填制凭证的时候,超出预算数的提示我们可以忽略。在预算管理中查询的时候,可以选择按年来查询。这样的话,虽然有月份超标,但这个年度不超标的话,在这里也是显示不超标。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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“合资”这个词本身表示一个相当含糊的概念,可以用来表示几乎任何一种形式的企业间的合作。不过,从税收角度看,合资企业(joint venture)是对外经济活动的一种特殊形式。世界各国的实践表明,有的合资企业组成一个独立的纳税单位,具有独立的法人地位;也有的合资企业并不组成一个独立的纳税单位,不是一个独立的法人。在后一种情况下,合资企业所得的分配取决于各方参资的份额,尔后分配的利润归入投资各方的总所得,缴纳所得税。这种组织形式类似于合伙企业,其合作伙伴可以是来自不同国家的自然人或法人。
对现代风险导向审计的几点思考 对现代风险导向审计的几点思考
简介:现代风险导向作为一种重要的审计理念和方法,在我国付诸实施无疑是审计史上的一次重大改革,它与传统风险导向审计在思路上有很大不同。本文就现代风险导向审计产生的缘由、现代风险导向审计模式的发展历程、现代风险导向审计应用中存在的新问题 、现代风险导向审计应采取的对策等谈谈自己的浅见。
风险导向审计作为一种崭新的审计模式,已经在美国等发达国家中得到充分的重视,并率先在审计中得以实施。在我国,对于风险导向审计模式尚处于初步了解和熟悉的阶段,相比而言,注册会计师更为关注一些,有部分在对大型企业或进行审计时,已经尝试着对于风险导向审计模式的运用。从整个注册会计师行业来看,仍处于遵循制度导向审计模式阶段,但可以肯定地说,在不远的将来用现代风险导向审计模式取代传统的制度导向审计模式已是必然。国外职业界对风险导向审计方法改进的探索,为注册会计师从宏观上把握审计风险提供了较好的思路,但本身还存在着缺陷,尤其是国内外审计失败和舞弊事件的爆发,暴露出现风险导向审计存在的缺陷。但并不能全盘否定风险导向审计在审计执业界的地位,现在国内外审计人员不断吸收目前已有的探究成果,不断克服已存在的缺陷,对风险导向审计方法进行完善,相信在不久的将来会有更加完美的风险导向审计模型出现。
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对招聘计划进行计划审核时怎么就是不能将计划编号输进去呢? 计划编号不能手工录入,选中要审核的招聘计划,在计划审核页签中,会自动带出计划编号。提示一点:审核人要在系统中的审批资格中事先设置好。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
期初录入的为应付单,帐表中不显示数量 期初录入的为应付单,帐表中不显示数量
问题号: | 298 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 其他 |
关键字: | 期初录入 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 期初录入的为应付单,帐表中不显示数量 |
问题现象: | 应付中期初余额录入其他应付科目,帐页格式为数量金额式,但是在科目明细账中的各种方式明细账的查询时,如期初录入的为应付单,则帐表中不显示数量。应付单上有数量 |
问题原因: | 8。21中应付单表中期初应付单有数量,但ap_detail表中相应的记录无数量导致 |
解决方案: | 将相应的ap_detail表中的数量加上即可。850已解决该问题 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
发货单批量处理中,9月24日前单据,存货为OM5510的存货不能审核 发货单批量处理中,9月24日前单据,存货为OM5510的存货不能审核
问题号: | 10254 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单批量处理 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 发货单批量处理中,9月24日前单据,存货为OM5510的存货不能审核 |
问题现象: | 发货单批量处理中,9月24日前单据,存货为OM5510的存货不能审核,提示存货OM5510单价不能小于零,请输入单价 |
问题原因: | 设置问题 |
解决方案: | 销售选项,设置了“销售系统生成出库单”,那么在发货单审核时,会生成销售出库单;而在库存选项中,设置了销售出库单自动带出按计划价计算的成本,查看存货明细账,该存货结存单价和金额为负,因此造成不能生成出库单。建议用户更改带出单价的方式,比如改为最新成本 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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可以不一定,公司开户行是基本户,公积金也可以在一般户等公司其他账户办理可以不是同一个银行@花未眠1448687784:那公积金开的结算账户是基本户还是一般户呢
老师好:- 单位买的电脑3200元,怎么走账?是走费用还是走固定资产? 老师好: 单位买的电脑3200元,怎么走账?是走费用还是走固定资产?[]
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老师好,我7月份开票价税合计是:18708元 税金为544.52元,这些数据是根据发票算出来的,但是系统显示的实际销售金额是:18114.94元,实际销售税额:543.06元 合计:18658元 为什么系统里的数据和我从发票算出来的数相差50元呢,是不是因为这个月开了张冲红6月份的发票150元,是怎么回事呢? 老师好,我7月份开票价税合计是:18708元 税金为544.52元,这些数据是根据发票算出来的,但是系统显示的实际销售金额是:18114.94元,实际销售税额:543.06元 合计:18658元 为什么系统里的数据和我从发票算出来的数相差50元呢,是不是因为这个月开了张冲红6月份的发票150元,是怎么回事呢?
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所以实际销售金额价税合计=实际销售金额+实际销项税额关注@张立平_:恩,就是系统里价税合计是18658元,不用再减掉150元了,但是我拿7月份的纸质发票来算税价合计怎么是18708元呢,我7月份开了张150元冲6月份的发票,怎样做分录才能使纸质算的数和开票系统的数一样啊?已经减掉了@张立平_:,我那算法是错的,老师不用看我写的那个算法,就是系统里价税合计是18658元,但是我拿7月份的纸质发票来算税价合计怎么是18708元?怎么做分录才能使纸质算的数和开票系统的数一样啊?冲红的发票,和正数发票一样做帐,就是金额用红字表示即可。@安冉1469680287:是这样吗
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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①点击总账下面的期末,选择“结账”
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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适用产品:T3系列