#财税实务#请问各位,个人到税务所开销售发票得交几点税?
2017-9-14 0:0:0 wondial#财税实务#请问各位,个人到税务所开销售发票得交几点税?
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问题原因:同解决方案 解决方法:这是正常现象,库存系统统计的数据是以原始单据为依据,而存货系统是以结算后的单据统计的。应该以存货系统统计的数据为准。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:这是正常现象,库存系统统计的数据是以原始单据为依据,而存货系统是以结算后的单据统计的。应该以存货系统统计的数据为准。
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U8其他计划收货、计划发货U8其他计划收货、计划发货
U8其他-计划收货、计划发货
自动编号: | 12894 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8分销2.85版 | 关 键 字: | 计划收货、计划发货 |
问题名称: | 计划收货、计划发货 | ||
问题现象: | 做了收货计划,没有从计划收货的功能菜单收货,直接用采购订单入库(以前版本的需求是:做了收货计划,就不能从其他途径入库,如采购订单入库。)。结果计划收货一览表中一直挂着这些商品的收货情况,请解决。 要求无论采购什么形式入库,只要对应的采购订单入库后,该报表就不显示这些商品的收货情况。 | ||
原因分析: | 如果没有按照计划入库,则可以将制定的计划删除! | ||
解决方案: | 计划和订单之间并没有严格的关系,一张订单可以有多张计划,没有制定计划的商品可以直接入库,所有如果有计划的话就要按照计划入库; 程序设计如此 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
配煤收入应收增值税么? 配煤收入应收增值税么?
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答:一般情况来说,配煤这种行为属于生产加工,是增值税应税劳务的范畴,应当缴纳增值税。但是,最好把您公司为另外一家公司配煤的具体过程描述清楚,以便我们为您更好的解答。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人。加工,是指受托加工货物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。非应税劳务,是指属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。
票据打印时不只需要打印日期,还需要打印“年、月、日”字样 票据打印时不只需要打印日期,还需要打印“年、月、日”字样
问题号: | 34195 |
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适用产品: | 其他 |
软件版本: | 票据通专业版10.0 |
软件模块: | 用友票据通专业版10.0 |
问题名称: | 票据打印时不只需要打印日期,还需要打印“年、月、日”字样 |
问题现象: | 票据打印中,日期部件不只需要套打日期,还需要打印“年、月、日”字样,如何操作? |
问题原因: | 设置日期部件属性 |
关键字: | 票据打印时需要打印“年、月、日”字样 |
解决方案: | 票据打印时,选择该票据后,点击“编辑票据模板”,选中日期部件,“属性”中勾选“打印标签”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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删除这个科目所做过的凭证,然后重新挂上在补录凭证!@qq392629945:好的,谢谢@Marry丶韧:[/握手]把用过的全部取消楼上的朋友说的没错,那样可以实现。但我不建议那样做,您可以把涉及到的科目先统一改为1001科目或其他,设置好辅助核算后,再将1001改回正确的科目即可,这样凭证的一方不用动。@gege1463634744:摁,可以你这样的,这样就不会忘记分录了!@gege1463634744:好办法!!![/强]谢谢大家!注意如果有期初余额,需要先删除期初余额,再挂上辅助核算,再补录期初@服务社区苏娜:好的,谢谢大家了,那么热情
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案例:
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解决方案:
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企业搬迁损失能否在税前扣除 企业搬迁损失能否在税前扣除
问:2005年初,甲公司接到了市政府的通知,要甲公司在2005年底以前从老城区迁往开发区,但因政府给予的拆迁费甚少,致使甲公司到200年8月底已发生搬迁损失200多万元。甲公司发生的搬迁损失能否在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除?
答:根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号)有关规定,纳税人因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失,经税务机关审批,应在损失发生当年申报扣除,不得提前或延后。非因计算错误或其他客观原因,企业未及时申报的财产损失,逾期不得扣除。因此,甲公司因政府规划搬迁发生的财产损失可以在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除。但是,根据国家税务总局令(第13号)有关规定,因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失申请税前扣除,首先,必须符合下列条件:(一)有明确的法律、政策依据;(二)不属于政府摊派。其次,必须依据下列条件认定财产损失:(一)政府有关部门的行政决定文件及法律政策依据;(二)专业技术部门或中介机构鉴定证明;(三)企业资产的账面价值确定依据。因此,甲公司可按照上述规定和要求按时向主管税务机关申报财产损失扣除,但对政府给你公司的拆迁补助费应相应冲减搬迁损失,以损失净额申报扣除。
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现在的库存数量和库存金额分别是正数还是负数?@服务社区李珊:数量金额是正数@lalali:做一张成本调价单,新单价中输入您正确的成本价就可以了@服务社区李珊:ok 谢谢[/玫瑰]@lalali:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
u821固定资产结转问题u821固定资产结转问题
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12月份月末结账报错 12月份月末结账报错
问题号: | 28291 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 3-固定资产 |
问题名称: | 12月份月末结账报错 |
问题现象: | 2011年度账,固定资产模块12月进行月末结账提示:“由于互斥功能正在运行或者系统相关设置步骤未完成”无法结账。 |
问题原因: | 固定资产已处理到了2012-01-01,2011年12月份已经进行了月末结账,所以不能再进行月末结账。 |
关键字: | 月末结账 |
解决方案: | 在系统管理中建立2012年年度账,进行固定资产年度结转。 如果还想对2011年账套的固定资产模块12月份进行操作,在“固定资产”菜单-“处理”中进行恢复月末结账。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
数据库:SQL2005 64位 版本: t310.8P2 加密锁号:41650839-问题描述:- 销售发货单里面存货价格取上次价格。录销售发货单,选择存货,含税单价自动带入上次价格,录入数量,含税单价就会变,而且数量不同单价也不同(小数位6位更详细),造成价税合计数不准确。 数据库:SQL2005 64位 版本: t310.8P2 加密锁号:41650839问题描述: 销售发货单里面存货价格取上次价格。录销售发货单,选择存货,含税单价自动带入上次价格,录入数量,含税单价就会变,而且数量不同单价也不同(小数位6位更详细),造成价税合计数不准确。[]
请教大家一个问题,我是小规模纳税人开普票的但是被开成专票了,票据已打出来了,如果现在作废掉能做费吗?作废的了税这方面要怎么退,求教。 请教大家一个问题,我是小规模纳税人开普票的但是被开成专票了,票据已打出来了,如果现在作废掉能做费吗?作废的了税这方面要怎么退,求教。[]
当月可以作废,上个月就只有红冲了小规模都买不到专票,你们公司怎么买到的?作废了,拿上三联去税局办理退税@思晚秋:就是小规模纳税人,税局不提供专票的。小规模纳税人,如果需要开具专票,要税局代开的。@乔梁:对啊,所以我想问他,他们公司专票那买的小规模纳税人不能自行开具专用发票的,楼主表述有问题哦。我估计这个楼主是想表达开回来的票是专票吧@思晚秋:税局代开的
用友月末结帐不能进行月末结帐不能进行
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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适用产品:T3系列