请问结转成本能不能不按进货时的成本结转
2017-9-18 0:0:0 wondial请问结转成本能不能不按进货时的成本结转
请问结转成本能不能不按进货时的成本结转[]根据自己结转成本的方法确认,各行业、企业不同的
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上一年底和一家小规模纳税人发生经营,对方承诺能够开具17个点的专票(当时不知道对方是小规模纳税人)。款项已经通过公对公账户转账给对方。今年跟对方要票的时候才发现对方是小规模,无法开17个点的票,现在对方不肯开,要开只能开3个点的。但是钱已经转了,这种情况要怎么办? 上一年底和一家小规模纳税人发生经营,对方承诺能够开具17个点的专票(当时不知道对方是小规模纳税人)。款项已经通过公对公账户转账给对方。今年跟对方要票的时候才发现对方是小规模,无法开17个点的票,现在对方不肯开,要开只能开3个点的。但是钱已经转了,这种情况要怎么办?[]
他们可以到税务局代开专票,但是能不能开17个点的就不知道了。建议和对方公司协商下,前面的价格是含17个点税的价格,现在不能开具理应将相应的税点退回。至于以什么名义退回就看对方打算是怎么处理了。小规模到税局代开也是3个点
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用友U8 存货核算使用辅助核算,在明细账和收发存汇总表中的数量是表示主计量单位还是辅助计量单位。用友U8 存货核算使用辅助核算,在明细账和收发存汇总表中的数量是表示主计量单位还是辅助计量单位。
问题原因:同解决方案 解决方法:存货系统只是对主计量单位的核算。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:存货系统只是对主计量单位的核算。
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用友U8.61860升级861错误U8.61860升级861错误
U8.61-860升级861错误
自动编号: | 15733 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 860升级861错误 |
问题名称: | 860升级861错误 | ||
问题现象: | 860升级861提示:对象名'MOM_ORDER'无效 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 新建账套 导入MOM_开头12表 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
企业财产商业险不能在税前扣除 企业财产商业险不能在税前扣除 政策依据: 根据《法实施条例》第四十六条规定,企业参加财产保险,按照规定缴纳的保险费,准予扣除。 误区解读: 根据上述规定,企业参加财产保险,按照规定缴纳的保险费,即使是商业保险,也准予扣除,如企业自有的小汽车的“全险”就可在税前扣除。另“财产”包括与生产经营活动有关的各类财产,与生产经营活动无关的财产保险支出,不得在税前扣除。 需要注意的是,当企业参加的商业保险,发生保险事故时,企业将依据合同约定获得相应的赔偿,这时企业因参加商业保险的保险费支出仍然允许扣除,其所获取的赔偿,在计算应所得额时,应抵扣相应财产的损失后,再计算出企业参加商业保险的财产的净损失,计入当期。 解读:企业经营过程中“保险费”所得税税前扣除规定1.为职工缴纳的“五险一金” 《企业所得实施条例》规定,企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金,准予扣除。 2.补充养老保险和补充医疗保险 《企业所得税法实施条例》和《部、国家总局关于补充养老保险费、补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕27号)规定:企业为者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内,准予扣除。 自2008年1月1日起,企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。 3.企业财产保险 《企业所得税法实施条例》规定,企业参加财产保险,按照规定缴纳的保险费,准予扣除。 4.为特殊工种职工支付的法定人身安全保险 《企业所得税法实施条例》,企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费,可以扣除。 5.商业保险 除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外,企业为投资者或者职工支付的商业保险费,不得扣除。 6.外企为境内员工支付的境外保险费 税法依据:《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业的雇员的境外保险费有关所得税处理问题的通知》(国税发〔1998〕101号)外商投资企业和外国企业按照有关国家社会保险制度的要求,或者作为企业内部福利或奖励制度,直接为其在中国境内工作的雇员(含在中国境内有住所和无住所的雇员)支付或负担的各类境外商业人身保险费和境外社会保险费,如向境外社会保险机构和商业保险机构支付的失业保险费、退休金、储蓄金、人身意外伤害保险费、医疗保险费等,不得在企业所得税前扣除;但该境外保险费作为支付给雇员的工资、薪金的,可以在企业所得税前扣除。
企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理 企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理
众所周知,合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出,作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法,这样才能够为企业减少不必要的支出,切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招,希望能够帮助到大家。
1、可巧用
营业税最终总结成一句话,尽量减少流转环节,主要手段是代理,即通过代购代销的方式来减少流转环节。如某房地产甲公司曾在以1800万购入某地块后改变战略放弃开发,又以2000万将该地块出售给乙公司,这时甲公司应交营业税2000*0.05=100万。之后甲公司要求国土局将收据1800万抬头开乙公司,而他将200万差额作代理费由他另开发票给乙公司,并补签了代理建房协议,这样甲公司应交营业税200*0.05=10(万),节税90万。代理的形式要件是,发票抬头一定要开最终的购买方,中介方不得垫付资金,前者最为重要。
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下图中查看详细,看是否做了后续操作@服务社区刘明新:那应收单呢?@花开花落rea:应收单查询,查询界面鼠标右键一样看详细@服务社区刘明新:销售普通发票 保存 审核之后 在应收单审核里能找到吗?还是流程怎么做?@花开花落rea:在发票查询里面查询@服务社区刘明新:那怎么生成应收单?有点乱了。。怎么做。。@花开花落rea:您不是要查询发票么?应收款管理中,单据查询,发票查询,发票审核生成应收账款,发票审核也是在应收单据审核中进行审核;而应收单是在应收管理中手工增加的;应收单和销售发票都叫应收单据;@服务社区刘明新:[/OK]@花开花落rea:[/微笑]
企业利润分配环节税收优惠政策分析 企业利润分配环节税收优惠政策分析
企业股权收益的取得主要有以下两种:第一,企业通过股权投资从被投资后累计未分配利润和累计盈余公积金中分配取得的股息、红利性质的投资收益。第二,企业因转让或处置股权投资的收入减除股权投资成本后的余额,为企业股权投资转让所得或损失。根据《企业所得》的规定,企业取得的股息、红利等权益性投资收益为应收入,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免入;转让企业股权取得的所得为应纳税所得,缴纳企业所得税。但何时确认股权转让的纳税义务?股权转让的应纳税所得额如何确认?股权转让的损失何时得以扣除?本文对此作如下分析:
用友通2005建立年度帐以后销售模块里查客户余额表时无年初数通2005建立年度帐以后销售模块里查客户余额表时无年初数
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事业单位年末 结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列