应交税费—应交增值税(进项)为什么会记在借方?
2017-10-26 0:0:0 wondial应交税费—应交增值税(进项)为什么会记在借方?
应交税费—应交增值税(进项)为什么会记在借方?应交税费不是增加,应交税费属于负债?进项税都是记入借方吗?但是老师给我们讲的时候是记入借方,我不太明白,款项未付,如果款项已付,记贷方吗;那如果购货时,应交税费减少,记借方当购货时 进项税是企业购进货物时支付给销售方的可以用来抵扣销项税的,相当于企业的资产,记到应交税费借方;增值税纳税人是销售方,在销售业务发生时产生纳税义务,收到购买方的货款包含的税款是销项税,记到应交税费贷方,从贷方的销项税中把借方的进项税额扣除以后的贷方差额,是应实际上交的税费金额,如果是借方差额就是留抵进项税,可以转到下期继续从销项税额中扣除的。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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凭证打印错误,并伴有网络问题 凭证打印错误,并伴有网络问题
问题号: | 6158 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
问题现象: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
问题原因: | 打印驱动和IP地址 |
解决方案: | 将现有的打印驱动卸载掉重新安装,然后重新设置IP地址,配置TCP/IP协议。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3-用友通固定资产数量统计 用友T3-用友通固定资产数量统计
客户目前固定资产比较多,每当领导要统计固定资产数量难度较大。现软件能统计固定资产数量吗?如各种汽车有多少辆。厨房的厨具有多少?软件设置问题。解决方式:
1、固定资产统计表按类别查询,满足客户的需求(查询依据是所登记的卡片数量)。
2、另外,对于在单张卡片中自定义增加的“数量”,统计表中无法体现。可以在卡片管理中查询,如果不显示该列,卡片管理界面“编辑”中“列头编辑”增加该列显示。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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具体的存货档案选择了吗?@畅捷服务周俊贺:载图上不是勾了么。肯定选了。我是勾了存货档案后再点修改。出现这个提示框的!!清除浏览器缓存,或者用t+浏览器2.0试一下@畅捷服务周俊贺:一样的。我用的是T+2.1的了。备份帐套,打上最新补丁试一下@畅捷服务周俊贺就是最新的。
企业分而不立筹划不当遭罚 企业分而不立筹划不当遭罚
“早知道这样,当初就不该如此操作”。这是江苏省海门市某仪器仪表厂老总王某非常懊悔地对上门进行查后回访的海门市国税局税务干部讲的一番话。
王某所在的仪器仪表厂2006年度为增值税小规模纳税人,当年实现销售收入165万元,于是主管国税机关于2007年初责令其办理增值税一般纳税人手续,并于2007年1月份批准其为增值税一般纳税人。
由于企业生产的产品为分析仪器,主要以手工加工为主,人工工资所占的比例较高,材料进项抵扣税额少,客户对增值税专用发票的需求量也不多。为此,王某觉得一般纳税人身份加重了其增值税负担,经过谋划,他于今年2月下旬向当地工商部门注册成立了一个生产同类产品的小规模纳税人企业,并领取了税务登记证,原企业仍为一般纳税人。
到货明细表中查询时需要单独列示退货明细 _0到货明细表中查询时需要单独列示退货明细
问题号: | 5615 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 到货明细表,单独列示退货明细 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 到货明细表中查询时需要单独列示退货明细 |
问题现象: | 采购的退货业务分别通过红字单据进行处理,但是要统计查询时,比如查询”到货明细表”中希望可以单独列示退货明细,请问该如何实现 ? |
问题原因: | 产品中未提供单独查询到货或退货明细功能,可通过变通方法实现。 |
解决方案: | 变通方法: 通过添加表头自定义项,分别标识记录红字、蓝字单据,在帐表查询时可以实现分别列示到货明细、退货明细等。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 固定资产与总帐对帐不平用友U8 固定资产与总帐对帐不平
问题原因:数据问题 解决方法:FA_Total(固定资产总帐表)有问题,假设当前月为11月,那么执行对帐时固定资产原值来自以下语句:SELECT SUM(dblValue) AS dblValueSum,SUM(dblDeprTotal) AS dblDeprTotalSum FROM fa_Total WHERE iPeriod = 11,更新相应的数据即可
解决方案:
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T1商贸宝普及3用户,服务器win10系统,另外一台电脑WIN7的,连接不了,测试一直提示数据库连接失败,但是软件在服务器电脑里面又能登入,就是测试失败,然后试过 连接计算机名连接 和固定IP 连接都连接不了! T1商贸宝普及3用户,服务器win10系统,另外一台电脑WIN7的,连接不了,测试一直提示数据库连接失败,但是软件在服务器电脑里面又能登入,就是测试失败,然后试过 连接计算机名连接 和固定IP 连接都连接不了![]
怎么解决?您好,第一,软件不支持win10系统,第二,连接失败一般是套接字服务器文件,在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。测试失败,首先确认数据库服务已开启,然后将服务器名称改为计算机名,用户名是sa不能更改,密码是数据库密码,若是全部试过了还是不能测试成功,将数据库密码清空或是重置一个再重新测试@服务社区李珊:但是软件是正常能进入操作的, 用(设置数据库服务器连接)测试又是连接失败,我开始以为是密码错了,我就用工具清空了密码, 然后还是错误? 这个是如何解决呢?@选择了就是对的:若是软件可以进去,则是数据库密码没问题,将服务器名称改为计算机名之后再测试。服务器i电脑防火墙必须要关闭,IP地址要固定,客户端登录软件使用服务器电脑固定的IP地址。
T1标12.6,做进货单输入往来单位时输入供应商助记码敲回车键显示不出来客户名称。 T1标12.6,做进货单输入往来单位时输入供应商助记码敲回车键显示不出来客户名称。
数据是不是升级上来的?@畅捷服务钱兴林:是,从12.0升到12.1,然后又从12.1升级到12.6@芬芳四月天:备份数据,执行一下这个语句
update units set AYuS_0=0
where AYuS_0 is null
update units set AYuF_0=0
where AYuF_0 is null
update units set ayus=0
where ayus is null
update units set ayuf=0
where ayuf is null@畅捷服务钱兴林:你好,分不分2000跟2005的数据库了,客户用的是sql2005的数据库@芬芳四月天:一样的
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列