收到支付报结算自动入账的费用 如何
2017-9-16 0:0:0 wondial收到支付报结算自动入账的费用 如何
收到支付报结算自动入账的费用 如何[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
未通过工作检查,不可以结账 未通过工作检查,不可以结账
问题号: | 35145 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 未通过工作检查,不可以结账 |
问题现象: | 总账月末结账时,最后一步提示“未通过工作检查,不可以结账”,为什么? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 总账无法结账 |
解决方案: | 提示“未通过工作检查,不可以结账”时,点击“上一步”查看“月度工作报告”,工作报告中会总结本月无法结账的原因,主要是1、总账和明细账对账不平;2、账面试算不平衡;3、本月尚有未记账凭证;4、其他系统本月未结账;根据具体原因具体分析解决。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上
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- 用友NC物资管理系统解决方案
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- NC销售管理系统解决方案
- 用友NC软件凭证打印设置方法
用友U8其他-21472099180040201未能为数据库ufdata_008_2006中对象secondmx2分配空间,因为文件primary已满U8其他-21472099180040201未能为数据库ufdata_008_2006中对象secondmx2分配空间,因为文件primary已满
U8其他--21472099180040201未能为数据库ufdata_008_2006中对象secondmx2分配空间,因为文件primary已满
自动编号: | 2370 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8X | 关 键 字: | 查明细帐提示出错 |
问题名称: | -21472099180040201未能为数据库ufdata_008_2006中对象secondmx2分配空间,因为文件primary已满 | ||
问题现象: | -21472099180040201未能为数据库ufdata_008_2006中对象secondmx2分配空间,因为文件primary已满 | ||
原因分析: | 数据硬盘空间已满 | ||
解决方案: | 删除一些多余的文件,让数据区有足够的空间即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 U8.21查询《库龄分析》表,发现库龄天数不正确,如在演示帐套中新增一个存货,7月1日入库10个,7月5日出库8个,7月14日结存2个库龄天数应为13天,而查询《库龄分析》表显示为9天。用友U8 U8.21查询《库龄分析》表,发现库龄天数不正确,如在演示帐套中新增一个存货,7月1日入库10个,7月5日出库8个,7月14日结存2个库龄天数应为13天,而查询《库龄分析》表显示为9天。
问题原因:程序问题解决方法:补丁解决!安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
解决方案:
问题原因:程序问题解决方法:补丁解决!安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
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其他各税的账务处理——有关账务处理 其他各税的账务处理——有关账务处理
二、有关账务处理
企业按规定计算交纳的城市维护建设税,借:“主营业务税金及附加”、“其他业务支出”等科目,贷:“应交税金——应交城建税”科目;上交时,借:“应交税金——应交城建税”科目,贷:“银行存款”科目。
企业按规定计算交纳的房产税、土地使用税、车船使用税,借:“管理费用”科目,贷:“应交税金——应交房产税、土地使用税、车船使用税”科目;上交时,借:“应交税金”科目,贷:“银行存款”科目。企业交纳的印花税,借:“管理费用”或“待摊费用”科目,贷:“银行存款”科目。
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客户用的是t+12.0。现在手机端访问提示超期,但实际还有使用时间。应用商店更新重新绑定csp提示如图。 客户用的是t+12.0。现在手机端访问提示超期,但实际还有使用时间。应用商店更新重新绑定csp提示如图。
是不是这个号被绑定过呀,根据提示绑定失败。@畅捷服务姚培德: 没有的,就是最近加了一次业务站点,重新注册了一下,然后就登陆不了。@畅捷服务姚培德:渠道说问下是不是因为要全部换工作圈,所以之前的要升级过来。@周震:目前还没有接到相关的通知,可以联系服务商提交问题到支持网。请尽快升级到12.1,之前的版本到年底将停用手机端
企业和员工承担的社会保险费如何列支 企业和员工承担的社会保险费如何列支 【导读】问:企业为员工承担的社会保险费应计入什么科目?从工资中扣除员工自己承担的部分又计入什么科目? 答:《国家总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)第二条规定,《实施条例》第四十、四十一、四十二条所称的“工资薪金总额”,是指企业按照本通知第一条规定实际发放的工资薪金总和,不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。属于国有性质的企业,其工资薪金,不得超过政府有关部门给予的限定数额;超过部分,不得计入企业工资薪金总额,也不得在计算企业应所得额时扣除。 《企业第9号——职工薪酬(2006)》第二条规定,职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括: (一)职工工资、奖金、津贴和补贴; (二)职工福利费; (三)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费; (四)住房公积金; (五)工会经费和职工教育经费; (六)非货币性福利; (七)因解除与职工的劳动关系给予的补偿; (八)其他与获得职工提供的服务相关的支出。 第四条规定,企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,应当根据职工提供服务的受益对象,分别下列情况处理: (一)应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本。 (二)应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产成本。 (三)上述(一)和(二)之外的其他职工薪酬,计入当期。 根据上述规定,企业支付的社会保险费与职工工资属于“应付职工薪酬”下两个不同的二级明细。比如2012年7月,财务部张明应发工资3000元,社会保险假定单位应承担并支付部分为1300元,自己应承担部分为660元。工资单显示,张明当月应发工资3000元,代扣保险660元,实发2340元。会计处理如下: 1、发工资时: 借:应付职工薪——工资 3000 贷:现金 2340 其他应付款——代扣社会保险 660 2、单位向社保部门统一支付保险时: 借:应付职工薪酬——社会保险费 1300 其他应付款——代扣社会保险 660 贷:银行存款 1960 3、月末,分配应付职工薪酬余额: 借:管理费用——工资 3000 管理费用——社会保险费 1300 贷:应付职工薪酬——工资 3000 应付职工薪酬——社会保险费 1300
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Oki 8358 sc打印凭证跳纸_0Oki 8358 sc打印凭证跳纸
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老师下午好,请问一下,登录应收或者应付模块的时候提示登录子系统失败,换了新电脑重新安装也是一样出现这样的情况。 _0老师下午好,请问一下,登录应收或者应付模块的时候提示登录子系统失败,换了新电脑重新安装也是一样出现这样的情况。[]
就只有这两个模块才会这样吗@畅捷服务张彩用:嗯@cc酱:要不您重新注册一下您的加密狗吧,您购买的时候是含有这两个模块的是吧@畅捷服务张彩用:注册的时候是含有的,出现登录子系统失败只是偶尔出现,有时候重启电脑就可以登录了。。。@畅捷服务张彩用:新增操作员后 ,过一段时间还是会出现登录子系统失败的情况
企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理 企业内部各部门、各单位周转使用的备用金,应在“其他应收款——备用金”账户核算,也可以单独设置“备用金”账户核算;不得在“库存现金”账户核算。 「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要,而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金,可以通过“其他应收款——备用金” 核算,也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额,贷方登记备用金使用数额,余额在借方,表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括: 一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额,并按核定的定额付备用金,定额备用金使用后报销时,财会部门按照核准的报销金额付给现金,补足备用金。其核算过程如下:①按定额拨付备用金:借:其他应收款——备用金贷:库存现金②使用后报销时(花多少补多少,花掉的计入成本费用,“补”是指用现金补足花掉的)分录如下:借:管理费用(销售费用等)贷:库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要,一次付给现金,使用后持有关原始凭证报销,报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算,若有余款全部收回,若不足,则补足差额。其核算过程如下:①按实际数额拨付备用金: 借:其他应收款——备用金(××) 贷:库存现金②使用后报销时(实报实销,多退少补)借:管理费用(销售费用等)库存现金 (原借多了,由经办人员退回的现金)贷:其他应收款——备用金(××)或:借:管理费用(销售费用等)贷:其他应收款——备用金(××)库存现金 (原借少了,应补给经办人员的现金)「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动,只有企业改变备用金的定额时才做变动。
利润表不平,利润表累计数与本月数一样 利润表不平,利润表累计数与本月数一样
问题号: | 2676 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 利润表 |
适用产品: | 所有产品 |
问题名称: | 利润表不平,利润表累计数与本月数一样 |
问题现象: | 利润表不平,利润表累计数与本月数一样 |
问题原因: | 累计数公式使用的是本表上页取数 |
解决方案: | 将公式改为累计发生LFS即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-21 |
问单位买的桌子椅子窗帘等重新弄了会议室,这个算办公家具,可以入固定资产。但还买了冰箱,咖啡机,微波炉,咖啡杯等,这个怎么记账,咖啡机开的是专票,这个能抵扣吗? 问单位买的桌子椅子窗帘等重新弄了会议室,这个算办公家具,可以入固定资产。但还买了冰箱,咖啡机,微波炉,咖啡杯等,这个怎么记账,咖啡机开的是专票,这个能抵扣吗?[]
这些也放在会议室,来客人给喝咖啡。不能抵扣,可以直接列费用或进固定资产@李淑梅:固定资产不是能抵扣了吗?但是这个不能吗?为啥?能具体讲讲吗同问?如果实在搞不清,最好是问税务专管员。《增值税暂行条例》第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费购进货物或者应税劳务;”《实施细则》第二十二条对此的解释为:“条例第十条第(一)项所称个人消费包括纳税人的交际应酬消费”。
购买的咖啡机如果用于职工属用于集体福利,其进项税额不得抵扣。如果用于客户,属于个人消费,所以我认为是不可以抵扣的。当然最好问下税务局,类似这种问题,各地税务局处理很可能不一样,所以以他们的说法为准。单位买的是固定资产,不是用于茶水间福利设备使用的,就是固定资产,就可以抵扣[/调皮]
我们公司业务很简单 日常 销售只做 销售订单 采购的只做采购订单 另外负责仓库的 做入库和出库单 这样的话 存货期初数据的 金额必须要录入吗 因为每个批次的存货价格都不一样 我们公司业务很简单 日常 销售只做 销售订单 采购的只做采购订单 另外负责仓库的 做入库和出库单 这样的话 存货期初数据的 金额必须要录入吗 因为每个批次的存货价格都不一样[]
除非是不需要记录成本价,只关注数量@csl32U:偶尔 销售订单上面会填下 金额,但是这个销售订单的金额是你和客户谈好的@nUj:订单上的金额只是记录,不是实际的成本,而且成本还要看你是含税价格否@csl32U:按照你的意思 是 存货那里录入的才是成本 销售订单 采购订单的 只是记录是吗期初库存单价需要录入,如不需要,可录入为0@csl32U:不过现在问题是 存货价格的进货批次不一样 然后我现在在做期初数 金额不知道怎么确定,@服务社区苏娜:那 按照我说的 销售只做销售订单 采购只做采购订单 存货的 做下 入库出库 这样系统可以走下去吗可以@服务社区苏娜:那 存货不录入 金额会影响其他的吗就是没有期初成本金额,有可能会影响后续的出库成本不能自动计算出@服务社区苏娜:哦 那之后 成本 我手动 去做的 就不会有关系了吧@nUj:你不做金额确定,那以后的毛利就不准,出库成本结转也不准确是的,需要去手工确认出库成本
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列