你好!我想问一下,普通发票跨年红冲帐上怎么调-
2017-9-15 0:0:0 wondial你好!我想问一下,普通发票跨年红冲帐上怎么调-
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出纳的数据不能升级,可以通过导入的方式进来;
可以的。@服务社区刘小艳:要建立完成账号后导入是吗?是每个月每个月的导入还是整个年度导入?@南宁伙伴:是的;
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问题原因:原因是在工作流集合中已设有“添加剂销售”,但是禁用的。而在销售订单中的销售类型刚好是“添加剂销售”,这样在审核时识别不了。 解决方法:从数据库中把工作流集合为“添加剂销售”删除(即把表"EA_flow"中记录为“添加剂销售”删除),重新设置即可。
解决方案:
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用友T3-用友通采购结算 用友T3-用友通采购结算
一张入库单,存货a,入了一个,单价是1000.79,税率是17;第二条,还是存货a,入了两个,单价是1000.80,税率是17;然后流转生成采购专用发票。如果自动结算,没任何问题。手工结算后,入库单上税额多了一分钱。请问是什么原因?如何处理?
手工结算是用发票金额再除以总的数量去回填单价的,但是自动结算是系统自动搜索记录分别去回填的。 目前软件是这样控制的。介于以上问题如果客户想用手工结算的话,建议入库单填一张分行记录,发票录两张,但是结算的时候也要分别结算。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房产税计税原值的确认及新旧政策衔接 房产税计税原值的确认及新旧政策衔接
根据部、国家总局近期下发的《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税[2010]121号)的规定,“对按照房产原值计税的房产,无论上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。”就此规定,江苏省地税局近日提示人,自财税[2010]121号文件下发之日起,从价计征房产税的房产计税原值有了独立于会计核算之外的确认标准。由于与会计已经产生了明显的差异,因此,纳税人会计核算的房产原值与财税[2010]121号文件规定不一致的,在申报缴纳房产税时应当根据财税[2010]121号文件规定进行相应调整。
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821部门分析表每次进入时数据都变,每次数据都不准确 821部门分析表每次进入时数据都变,每次数据都不准确
问题号: | 14901 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 821部门分析表每次进入时数据都变,每次数据都不准确 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 821部门分析表每次进入时数据都变,每次数据都不准确 |
问题现象: | 821部门分析表每次进入时数据都变,每次数据都不准确 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 打821的总账补丁(全),在老支持网站上下载后替换相关文件并用regsvr32注册*.DLL及*.OCX文件 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收款冲减应付款,怎么做分录?我们是生产炭的小规模企业,A公司买公司的木炭68066元,卖给我公司生棒(原材料)161883元,最后直接付款给A公司93817元,这个要怎么做分录? 应收款冲减应付款,怎么做分录?我们是生产炭的小规模企业,A公司买公司的木炭68066元,卖给我公司生棒(原材料)161883元,最后直接付款给A公司93817元,这个要怎么做分录?[]
分两笔业务,
卖出时
借:应收账款 -A公司 68066
贷:原材料 68066
购进时
借:原材料 161883
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应收账款-A公司 68066
银行存款 93817@李淑梅: 不用确认收入吗?用的,卖出时的分录有问题,应该为
借:应收账款-A公司
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)、
月底结转时
借:主营业务成本,
贷:原材料
某帐套中,科目集团分配到所有公司,一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配,一些单位也使用了集团的目来做账,现在因为审计调整,部分单位要到去__修改凭证,此时不能选择,只能选择请集团给一个解决方案。问题描述:某帐套中,科目集团分配到所有公司,一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配,一些单位也使用了集团的目来做账,现在因为审计调整,部分单位要到去修改凭证,此时不能选择,只能选择请集团给一个解决方案。 解决方案:下级科目是如何增加的?按问题描述是通过增加科目加的下级.这种情况下原一级科目的数据,系统放在第一个明细科目上,到上年修改凭证也是只能用这个明细科目.应该用变更来加下级科目 问题描述:在司进行“月末转帐执行”,第,“转管理费用”,能够执行,但点击修改后凭证里面是空的,凭证的数据和分录都没有 解决方案:在凭证模版中凭证类别的定义出现错误导致的,在您没有看到凭证分录的地方点击下一页应该能看到凭证吧,如果可以,就在结转定义的地方将凭证类别重新定义一下应该就可以了
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列