建立年度账的时候账套时候,建立是灰色的。怎么办呢?
2017-10-26 0:0:0 wondial建立年度账的时候账套时候,建立是灰色的。怎么办呢?
建立年度账的时候账套时候,建立是灰色的。怎么办呢?[]系统管理显示的是否为演示版或者试用版字样?--没有。@茉莉花小清:操作员是否为账套主管权限操作员,检查一下;--都有账套主管的权限。其他都可以做。就是年度账-建立。这个按时灰色的@茉莉花小清:截图看一下;或者登录的时候输入计算机的IP地址,再看是否可以建立;--@茉莉花小清:开始-运行 输入regedit 进入注册表,查看
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login]里面对应各个模块的server值是否为正确的计算机名称,如果不是,请修改为正确的计算机名再去操作‘
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按照减免后实际缴纳的计提 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交水利建设基金,计算的时候根据税务局的核定 一般是主营业务收入*万分之五*减免率如果是指财税〔2014〕122号免征水利建设基金也要先计提,之后转入营业外收入,并入收入总额缴交企业所得税。
一、自2015年1月1日起至2017年12月31日,对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、“水利建设基金”、文化事业建设费。
请问一下各位老师,我们公司为一般纳税人,主要从事劳务派遣,开票如图,请问怎么做会计分录呢? _0怎么做会计分录?借银行存款42000,贷其他应付款40000,主营业务收入1904.76,应交税费--简易计税95.24@tyfhluo:或应付职工薪酬40000@tyfhluo: 我也是这样想的,但是在申报税的时候报的收入是41904.76元,大厅科长说这样报,如果按您这个分录做账的话,收入就对不上了啊请问一下各位还有其他的答案嚒?@Emotion:会计口径与增值税口径不一致是正常的,申报表附表一第12列填扣除额40000即可。如果用工方未确认劳务派遣用工的应付职工薪酬,派遣方可计收入41904.76,同时确认成本40000。@tyfhluo: 如果按第一种方法的话,那我的成本应该是什么呀?按照财会22号,借银行存款42000,贷主营业务收入40000,应交税费一简易计税2000;借主营业务成本38095.24,应交税费一简易计税1904.76,贷应付职工薪酬40000@Emotion:你好,我也是劳务派遣公司,我们开的发票和你们的是一样的,但是是差额征税的如果都是工资的话上面应该不用写5%啊,只是劳务费管理费部分用,应该就是借:银行存款贷主营业务收入 就好了吧@张硕1475153735: 税务说是那样开票,我也有点不太清楚,所以想咨询咨询@张硕1475153735: 那你们公司的收入确定为哪个数?
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问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是错误,由于0000000046号入库单、0000000039号入库单与发票0000000037上的存货编码为HA的两条记录一起进行结算,生成23号结算单,而发票上这两条记录的单价并不是一样的,所以结算时会取发票上同样存货的两条记录的金额合计,然后再除上总的数量,得出一个平均单价作为其结算单价,再用该结算单价分别乘上入库单的数量,作为该入库单的结算金额。这是算法决定的,在手工结算和自动结算时,经常会有多对多的情况,而对于同一存货,程序是无法判断客户认为哪个入库单和发票记录应该一一对应的,所以会取该存货的平均值作为结算单价。 对于已经结算过的采购入库单,因为数据并没有错误,所以不能更改,如果更改了,结算总金额等都不正确了,所以除非您删除结算单,然后分别一张一张的重新结算。以后如果想要避免此情况,请作采购发票时参照入库单生成,然后点击发票界面上的“结算”按钮,此时会根据采购入库单和采购发票记录的对应关系进行结算。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是错误,由于0000000046号入库单、0000000039号入库单与发票0000000037上的存货编码为HA的两条记录一起进行结算,生成23号结算单,而发票上这两条记录的单价并不是一样的,所以结算时会取发票上同样存货的两条记录的金额合计,然后再除上总的数量,得出一个平均单价作为其结算单价,再用该结算单价分别乘上入库单的数量,作为该入库单的结算金额。这是算法决定的,在手工结算和自动结算时,经常会有多对多的情况,而对于同一存货,程序是无法判断客户认为哪个入库单和发票记录应该一一对应的,所以会取该存货的平均值作为结算单价。 对于已经结算过的采购入库单,因为数据并没有错误,所以不能更改,如果更改了,结算总金额等都不正确了,所以除非您删除结算单,然后分别一张一张的重新结算。以后如果想要避免此情况,请作采购发票时参照入库单生成,然后点击发票界面上的“结算”按钮,此时会根据采购入库单和采购发票记录的对应关系进行结算。
用友U8其他采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致U8其他采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致
U8其他-采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致
自动编号: | 6621 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 暂估入库余额表 |
问题名称: | 采购暂估入库余额表与存货暂估材料余额表不一致 | ||
问题现象: | 采购管理中的暂估入库余额表与16中的暂估材料余额表不一致 | ||
原因分析: | 16中有两笔没有做暂估处理 | ||
解决方案: | 有两笔采购入库单只做了部分结算,部分结算的单据不能在16中暂估,821版本功能如此。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通多栏账的副页只能打一页 用友T3用友通多栏账的副页只能打一页
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票据通专业版账套与总账挂接了,可以单独先年结吗 票据通专业版账套与总账挂接了,可以单独先年结吗
问题号: | 33076 |
---|---|
适用产品: | 其他 |
软件版本: | 票据通专业版10.0 |
软件模块: | 用友票据通专业版10.0 |
问题名称: | 票据通专业版账套与总账挂接了,可以单独先年结吗 |
问题现象: | 票据通专业版账套与总账挂接了,出纳账可以单独先年结吗? |
问题原因: | 不可以,出纳账年结前,总账必须先年结 |
关键字: | 票据通专业版账套与总账挂接了,可先年结吗 |
解决方案: | 不可以,出纳账年结前,总账必须先年结,如果总账账套无法立刻年结,则需要总账账套先建立新的年度账出纳账套才可以年结。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房产过户所需税费和手续 房产过户所需税费和手续 我们在购买一套房子之后,可能会将房子的产权转交给其他人,或是作为二手房卖给其他人,这些都需要将房屋的产权过户给其他人。那房产过户费用大概需要多少钱,房屋过户需要什么手续呢?下面就为大家介绍房产过户费用大概需要多少钱,房屋过户需要什么手续。 (一)房产过户费用大概需要多少钱 房产过户需要准备的材料 首先,我们需要准备的材料有哪些呢? 卖方:户口薄、卖方产权证、身份证、婚育证明。 卖方:户口薄、买方身份证、私章、婚育证明、收入证明(外地户口需提交暂住证) 其次,房产过户需要缴纳的费用。 买卖双方的税费: 1、买方·契税:评估价/申报价×1.5% 2、产权证工本费:85元/本 3、印花税:申报价×0.05% 4、监证费:建筑面积×3元/㎡ 假如卖方是以贷款的方式购房的话,买方需要增加下面这些额外的费用: 1、监证费:建筑面积×3元/㎡ 2、保险费:贷款金额×贷款年限×保险利率 3、他项权证费:85元/本 4、评估费:评估价×0.4% 5、卖方·印花税:申报价×0.05% 6、拆迁房原值以拆迁协议时间为准;商品房以购房发票时间为准,住满五年免征。 7、土地收益金(房改房、经济适用房、集资房、解困房):评估价/申报价×1% 8、(拆迁房、商品房):增值部分(申报价-原值)×20% (二)房屋过户需要什么手续 1、房地产转移登记申请表、申请人的身份证明、房地产权利证书。 2、有关行政机关的行政决定书,房地产买卖合同书、经公证的房地产赠与书、公证的房地产继承证明文件、房地产交换协议书、房地产分割协议书其中之一。 3、已设定抵押权的,应提交抵押仅人同意的书面文件。 4、人民法院强制性转移的应提交生效的判决书、裁定书、调解书和协助执行通知书等文件。 5、非法人企业、组织的房地产转移,应提交其产权部门同意转移的批准文件。 6、行政划拨、减免地价的地地,应提交主管部门的批准文件和付清地价款证明。 7、属于政府福利性商品房的应提交相关主管部门的批复意见。 8、房地产共有人同意转移的意见书。 总结:以上就是小编为大家介绍的关于房产过户费用大概需要多少钱,房屋过户需要什么手续的相关知识,希望能对大家有所帮助。
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工贸宝 现在刚启用帐套 要录入期初库存 在录入期初之前已经被车间领用的材料 怎么录入 是要加到期初库存里面吗 工贸宝 现在刚启用帐套 要录入期初库存 在录入期初之前已经被车间领用的材料 怎么录入 是要加到期初库存里面吗[]
您好,在录入期初之前已经被车间领用的材料就不用录入了,我们软件的期初库存是指在库的商品数量。期初之前领用的不录入 产成品出来后直接做产成品入库?这样能提取到产成品的成本?@773073222:如果要提取到材料成本,那您就要把被车间领用的材料录入到期初库存里,并且做生产加工单,材料出库单,在做产成品入库单哈。
有关核销的疑问有关核销的疑问
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库龄分析没有任何数据 库龄分析没有任何数据
问题号: | 28728 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 库龄分析没有任何数据 |
问题现象: | 某个存货A,本期有出库,查询现存量表也是有结存的,但是在库龄分析中查询不到任何记录 |
问题原因: | 库龄分析只分析入库,不分析出库。 |
关键字: | 库龄分析 |
解决方案: | 该存货在本期只有出库,没有入库记录,但是库龄分析只分析入库,不分析出库,所以查询不到任何数据。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我公司预收工程款,打到第三方账户上,对方扣除税金后,实际到账就是扣除税金后剩余的款,请问大家该怎么写会计分录呢? 我公司预收工程款,打到第三方账户上,对方扣除税金后,实际到账就是扣除税金后剩余的款,请问大家该怎么写会计分录呢?[]
这样做法(把款打入第三方账户)其实是不正确的,如果真要把账做平的话,剩余的就用现金收款就行了扣除税金什么意思啊,一般来说借银行存款,贷预收账款,至于扣除税款就不清楚这个是什么意思,能否说清晰些呀@费亦青608:恩 好的 谢谢@醉清风0:不客气@曹倩:借用对方对公账户 他们收到工程款税局要扣除他们税金@费亦青608: 用现金收款,会不会会产生不开票收入?货款可以以现金形式收取吗?
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列