请问工程造价咨询公司每个月都会做哪些会计分录
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企业安置残疾人慈善节税一举两得 企业安置残疾人慈善节税一举两得
国家近年来加大了对残疾人就业的支持力度,只要属于缴纳、和的范围,并且属于生产销售货物或提供加工、修理修配劳务以及提供服务业的所有制企业及其他单位,安置视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾和精神残疾人员10人或10人以上,并且安置的残疾人占单位在职职工总数的比例等于或高于25%以上的,就可以享受“天上掉馅饼”的美差。单位享受的,远远高于其因安置残疾人而发生的工资、费用等各项支出。在残疾人为单位创造价值的同时,大多数单位相当于不必支付任何费用,还能够得到额外的补贴。下以案例说明。
例如,湖北省大华汽车零部件制造有限责任公司,成立于2007年,注册资本500万元。在职人员50人,其中符合残疾人就业政策的残疾人员15人,并依法与安置的每位残疾人签订了3年的劳动合同。该公司每年支付给每位残疾人员工资为1.2万元。假定公司所得税税率为25%,2011年申报缴纳增值税100万元,不考虑城建税和教育费附加的利润总额60万元。除此之外,不考虑其他调整因素,不存在以前年度弥补亏损问题,那么该公司安置的15名残疾人员是否对自己有利呢?
根据《财政部、国家总局关于促进残疾人就业税收通知》(财税[2007]92号)第一条和第二规定规定:对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税或减征营业税的办法。实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税的具体限额,由县级以上税务机关根据单位所在区县级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定,但最高不得超过每人每年3.5万元。同时,单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。而根据目前湖北省规定,每年可退还的增值税或减征的营业税每人每年3.5万元。
根据《企业所得实施条例》(国务院令[2007]512号)第九十六条的规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。并且在企业当期亏损的情况下,仍然可以享受加计扣除,作为允许税前扣除的基数,在以后年度继续弥补。《企业所得税法》(主席令[2007]63号)第五条规定:企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除组成“各项扣除”内容之一,应允许扣除。
企业安置残疾人享受增值税或营业税优惠必须具备一定的条件。根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定,安置残疾人就业的单位同时符合以下条件,并且必须经过有关部门依法认定为福利企业后,方可申请享受增值税或营业税的税收优惠政策:1.依法与安置的每位残疾人签订了1年以上(含1年)的劳动合同或服务协议,并且安置的每位残疾人在单位实际上岗工作。2.月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)。3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了单位所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。5.具备安置残疾人上岗工作的基本设施。
由上述规定可知,大华汽车零部件公司可以充分利用这些税收优惠政策,对2011年的税收作一番筹划。
方案一:不享受残疾人就业优惠政策
2011年应纳的增值税=100(万元)。
2011年应纳的城建税和教育费附加=100×(7%+3%)=10(万元)。
2011年应纳的所得税=(60-10)×25%=12.5(万元)。
2011年实现的净利润=60-10-12.5=37.5(万元)。
方案二:向国税部门申请享受残疾人就业优惠政策
该公司2011年安置残疾人员15人,己超过10人的法定标准,并且安置残疾人员15人全部依法签订了3年的劳动合同。
2011年应纳的增值税=100-15×3.5=47.5(万元)。
2011年应纳的城建税和教育费附加=47.5×(7%+3%)=4.75(万元)。
2011年应纳的所得税=(60-4.75-15×1.2)×25%=9.3125(万元)。
2011年实现的净利润=60-4.75-9.3125=45.9375(万元)。
由此我们不难发现,方案二比方案一少缴纳增值税、城建税和教育费附加57.75 [(100-47.5) ×(1+7%+3%)]万元;方案二比方案一少缴纳企业所得税3.1875 (12.5-9.3125) 万元;方案二比方案一多实现净利润8.4375 (45.9375-37.5) 万元。据此,方案二比方案一少缴纳各种税收60.9375(57.75+3.1875)万元。这与该公司支付给残疾人员的工资18(1.2×15)万元相比,公司净赚42.9375万元。所以,公司安置残疾人就业不但能为社会做贡献,积善行德,而且自己还能得实惠,可谓一举两得。
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独资合伙企业主 经营所得缴个税 独资合伙企业主 经营所得缴个税
国家对独资企业、合伙企业从2000年开始即取消企业所得税的征收,其投资者的经营所得按照“个体工商户生产经营所得”应税项目缴纳个人所得税。独资合伙企业如何享受优惠,操作上有哪些方面需要注意?
独资企业、合伙企业的认定
按照现行规定,独资、合伙企业有四类标准,一是依照《个人独资企业法》和《合伙企业法》登记成立的个人独资企业、合伙企业。二是依照《私营企业暂行条例》(下称“暂行条例”)登记成立的独资、合伙性质的私营企业。三是依照《律师法》登记成立的合伙制律师事务所。四是经政府有关部门依照法律法规批准成立的负无限责任和无限连带责任的其他个人独资、个人合伙性质的机构或组织。上述四类标准中,第一类比较明确,第三类律师事务所,目前主要是合伙制,个别存在独资和尚未改制完成的国有性质。对国有性质的仍按企业所得税管理,其税后分给个人的部分缴纳个人所得税。第二和第四类较难认定,在实践中,对独资企业和合伙企业的甄别辨认有一个既简单又直观的办法:根据工商部门的规定,工商营业执照的号码由13位阿拉伯数字组成,其中第七位如果是“1”即XXXXXX1XXXXXX,则该营业执照一定是国有企业的,第七位是“2”的一定是私营企业,第七位是“3”的一定是个体工商户。独资企业和合伙企业是私营企业三个类型中的两个,在工商营业执照的号码中,第七位肯定是“2”。而私营企业中的有限责任公司是按照公司法进行规范的,在它的企业名称中一定会有“有限责任”字样。反过来讲,独资企业和合伙企业的名称上就一定不存在“有限责任”字样。因此,甄别辨认的方法是只要工商营业执照号码第七位是“2”且企业名称没有“有限责任”字样的,一律认定为独资企业或合伙企业。
销售单和退货单金额不一样 销售单和退货单金额不一样
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收到,已经联系相关负责人,确认原因给出方案。
表体默认项根本不能使用 表体默认项根本不能使用
问题号: | 10019 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 默认值 |
适用产品: | U861—-库存管理 |
问题名称: | 表体默认项根本不能使用 |
问题现象: | 在库存管理中的出入库单上设置了一些字段的默认值后,在新增单据时,一些字段需要在其他字段已经有数据后才能填写,造成了填表体项目时,不停的提示错误,例如,想要材料出库单上表体的项目大类默认为99,则录入表体时,系统不停的提示要先录入存货编码,这样造成了表体默认项根本不能使用。 |
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解决方案: | 861单据控件的默认值是在增行后立即赋值的,然后触发cellcheck事件(校验默认值 ) ,所以对于这中业务数据上有先后录入顺序要求的,不要设置默认值 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
老师,我们出纳抵扣发票认证多了,怎么处理啊,每月税负要保证一个点 老师,我们出纳抵扣发票认证多了,怎么处理啊,每月税负要保证一个点[]
认证后就得抵扣了,不然视为放弃抵扣有留抵税额是正常的处理,无需太过惊慌,风也有大有小@曹倩:@曹倩:对呀,我也觉得有留存这个很正常,结果这个月去税务局升版位领发票税务局不批。我们首次申领发票税务局批的都是限万元版的,就不够开,升版位也只能临时升。上个月是第一个月开票,这个月去领票又要升版位,但是税务局非要你上个月交税才行。@yangy1475040449:[/发呆],亲
你最好买税控盘,这样可以批准的哦,或者带个大额合同,表明你万元版的根部不够用,还有客户意愿等等,如果非要你缴纳税费,好像不是很合理@曹倩:[/微笑]@曹倩:嗯就是超级不合理,但是现在都是这样的,在金牛区,她们全都在每个月排队申请版位,之前拿了合同和认证票去,也只是临时升@曹倩:税务局说的是怕那种领了票开了就跑不交税@yangy1475040449:[/龇牙]
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在与 SQL Server 建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且 SQL Server 已配置为允许远程连接。 (provider: TCP 提供程序, error: 0 - 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。)”@mdx1431689825:目前服务器出现异常,攻城狮们正在紧急修复中,请耐心稍等下。处理完毕我们会第一时间通知大家的。@服务社区李珊:今天能修复好吗?@mdx1431689825:不确定。我们下班半小时再确认下。若是不行的话,就需要明天了。@服务社区李珊:今天能注册了吗?@mdx1431689825:可以了@服务社区李珊:好,谢谢@mdx1431689825:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列