所得税年末结转
2016-3-9 0:0:0 wondial所得税年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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大家好,现在我公司请有个兼职的会计,是专门做外帐的,我就作出纳,老世叫我负责做内帐。我想问一下,内帐也是要出凭证,装订吗?还是只是做出纳的工作呢? _0大家好,现在我公司请有个兼职的会计,是专门做外帐的,我就作出纳,老世叫我负责做内帐。我想问一下,内帐也是要出凭证,装订吗?还是只是做出纳的工作呢?[]
根据公司的要求,是要做流水账还是要做正常的内帐就是把合法和不合法的单子全部计入内张,只是不需要缴税而已按理说呢,也得做凭证,装订,为了方便老总看,也方便财务人员核算真实的数据、利润等。@佳世克:他没有说明要我作流水还是正常的,所以我没头绪我都一直没有做凭证看老板需求内账是给领导看的 最好是做凭证 出报表等等做凭证、做报表、内帐最好明细要写清楚。就是方便领导看,等领导要什么数据一目了然就行了
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:由于盘点金额是与选项中专用设置中“自动带出单价单据”中出库单成本的选择方式有关,如果选择“最新成本”、“参考成本”、“计划单价”,则作盘点单时取存货档案上的对应的“最新成本”、“参考成本”、“计划单价”的值,而如果选择“按计价方式取单价”,对于全月平均和计划价的仓库,则作盘点单时取存货总帐中的上月的结存单价或差异率,对于其他计价方式的仓库,则作盘点单时取当时的存货总帐中的结存单价,所以请您按照您所选的规则检查一下盘点单上的单价是否与根据取价方式取出的单价是一致的,而存货的收发存取存货明细帐,所以如果您选择“按计价方式取单价”,而且不是全月平均和计划价的仓库,才有可能相等,如果不等,则可能是因为您的存货总帐有错误,即存货总帐和存货明细帐不一致,如果是这种情况,则请您根据存货明细帐的数据更改存货总帐表ia_summary中的数据,如果您的错误的存货比较多,也可以下载工具,目前下载中心的维护平台工具中(补丁编号为1564和1386)就有根据存货明细帐重算存货总帐的工具,您可以使用该工具更改。(如果您没有权限下载,请向分公司的二线经理要该工具)。
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普及版餐饮通与标准版餐饮通有什么区别? 普及版餐饮通与标准版餐饮通有什么区别?
问题号: | 22800 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-餐饮通 |
软件版本: | 用友T6-餐饮管理软件标准版11.0 |
软件模块: | 客户端管理 |
问题名称: | 普及版餐饮通与标准版餐饮通有什么区别? |
问题现象: | 普及版餐饮通与标准版餐饮通有什么区别? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 普及版餐饮通:利用触摸屏模块实现录单收银,客户设置基础数据和报表查询功能.适合单用户,信息化需要不高的小餐饮企业.标准版餐饮通:前台营业、触摸屏、同步打印、无线PDA、调试管理等功能模块齐全,适合大中小餐饮企业对信息化的需要。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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丁赋 丁赋
亦称“丁税”、“丁钱”、“丁银”或“身丁钱”。中国历代政府按丁口计征的税种。征税对象是男丁,其性质是以钱代役。如汉代的“更赋”、唐时的“庸钱”。各代多有丁赋之征,其差别在于对成丁年龄的规定不同,税率不同。成丁年龄,汉时为23岁至56岁;晋时则规定16岁以上至60岁为成丁,13岁至15岁、61岁至的岁者为次丁;隋初以18岁为成丁之年;唐初则21岁为成丁。丁赋到明时,一条鞭法改革中被并人田赋一同折银征收,但丁银与田赋分为两个税目。清摊丁入地法则将丁银正式并入田赋,按四亩征收。
企业和个人取得债券利息收入缴纳所得税吗? 企业和个人取得债券利息收入缴纳所得税吗? 取得地方政府债券的规定 根据部国家总局《关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》(财税[2013]5号)规定对企业和个人取得的2012年及以后年度发行的地方政府债券利息收入,免征和。地方政府债券是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市、计划单列市政府为发行和偿还主体的债券。 财税[2013]5号文件是财税[2011]76号的延续,根据2011年颁布的财政部国家税务总局《关于地方政府债券利息所得免征所得税问题的通知》(财税〔2011〕76号)规定对企业和个人取得的2009年、2010年和2011年发行的地方政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税。 财税[2013]5号表明企业和个人取得地方政府债券利息收入今后将不再征收企业所得税和个人所得税,没有时间限制!对于企业或者个人转让地方政府债券的行为是否征收企业所得税或者个人所得税,并没有特别的文件规定,笔者认为可遵循转让的规定操作! 取得国债利息收入免税的规定 根据国家税务总局《关于企业国债业务企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2011年第36号) 明确根据企业所得第二十六条的规定,企业取得的国债利息收入,免征企业所得税。具体按以下规定执行:1.企业从发行者直接投资购买的国债持有至到期,其从发行者取得的国债利息收入,全额免征企业所得税。2.企业到期前转让国债、或者从非发行者投资购买的国债,其按本公告第一条第(二)项计算的国债利息收入,免征企业所得税。 国债转让收入税务处理问题 根据国家税务总局《关于企业国债投资业务企业所得税处理问题的公告》(国家税务总局公告2011年第36号)规定根据企业所得税法实施条例第十六条规定,企业转让国债,应作为转让财产,其取得的收益(损失)应作为企业应所得额计算纳税。企业转让或到期兑付国债取得的价款,减除其购买国债成本,并扣除其持有期间按照本公告第一条计算的国债利息收入以及交易过程中相费后的余额,为企业转让国债收益(损失)。国债成本确定按照以下两点操作 (一)通过支付现金方式取得的国债,以买入价和支付的相关税费为成本;(二)通过支付现金以外的方式取得的国债,以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本;
当在填制,查看凭证是显示不全! _0当在填制,查看凭证是显示不全!
问题号: | 5026 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 显示 |
适用产品: | U8.1X |
问题名称: | 当在填制,查看凭证是显示不全! |
问题现象: | 当在填制,查看凭证是显示不全!而数据都是正确的! |
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解决方案: | 在网上为客户的显卡下载一个最新驱动,安装上调试OK |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我对电脑不精通,我需要贵公司的技术人员电话沟通,或者远程操作。我的电话13882170807 我对电脑不精通,我需要贵公司的技术人员电话沟通,或者远程操作。我的电话13882170807[]
什么问题呢!你加一下QQ18077590399为保证您的利益和数据安全,如需远程服务,请直接联系您的服务商。如果找不到服务商可以留下您的地址,我们会派单,安排就近的服务商联系您。我们以前在重庆买的,现在搬到成都了,找不找服务商了@王女士1466392426:已经邮件派单,请您稍后会有当地服务商联系您。
备份时提示ODBC数据库无法连接备份时提示ODBC数据库无法连接
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用友T+软件中查找不到订单用友T+软件中查找不到订单
因为软件默认做过采购需求分析的在列表里是不能查询出来的,如果要查询,在查询条件界面点“滤设”,将“包含已采购需求分析”显示出来,查询的时候勾上“包含已采购需求分析”就可以查询出所有的销售订单了。
用友天龙瑞德010-59798025麻烦你帮我看下我做的步骤对不对,先做入库单,没有填单价,到核算那里的采购入库单成本批量录入,之后第二个月发票来了我做了发票然后采购结算,又到核算那里的暂估入库成本处理,这样对吗?可是暂估入库成本处理那里却没有入库单也没有发票,这是为什么?哪里做的不对吗? 麻烦你帮我看下我做的步骤对不对,先做入库单,没有填单价,到核算那里的采购入库单成本批量录入,之后第二个月发票来了我做了发票然后采购结算,又到核算那里的暂估入库成本处理,这样对吗?可是暂估入库成本处理那里却没有入库单也没有发票,这是为什么?哪里做的不对吗?[]
从您描述流程上看,没有问题,具体需要查看数据才能判断原因了,请您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理@服务社区刘明新:刚刚在暂估入库成本处理那里出现了这张单据,我点了暂估后单据不见了,我是不是点错了@杨淼EfA:点了暂估就处理了@杨淼EfA:暂估那里点完暂估成本处理,单子本来就会不在暂估这里显示,暂估成本处理有点类似于单据记账,正常单据记账后不也是单据就在记账界面不显示嘛。可以去核算模块的明细账查询一下单据。@服务社区刘明新:暂估处理完的单据上哪查啊?@杨淼EfA:没有单独查询的,未完成的是查询暂估余额表@服务社区刘明新:谢谢@杨淼EfA:[/微笑]
用友在点销售订单打印或预览时提示“3131from子句语法错误”在点销售订单打印或预览时提示“3131from子句语法错误”
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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