我公司采购一批原材料 收到专用发票,同时又收到运输公司开来的运输发票,运输发票按数量分摊,请问我该怎么做单据,详细一些 谢谢
2017-7-7 0:0:0 wondial我公司采购一批原材料 收到专用发票,同时又收到运输公司开来的运输发票,运输发票按数量分摊,请问我该怎么做单据,详细一些 谢谢
我公司采购一批原材料 收到专用发票,同时又收到运输公司开来的运输发票,运输发票按数量分摊,请问我该怎么做单据,详细一些 谢谢[]做运费发票,单独加一个存货,勾选劳务费用属性,然后运费发票填写这个存货,然后在分摊中处理;分摊我是采购结算-手工结算-选上入库单和原材料专用发票和运费发票-然后分摊结算,然后审核入库单-记账-购销单据生成凭证,生成的凭证里面没有应交税费科目?@娄娜娜:入库单不含税,供应商往来制单中,选择发票制单才含税的;--供应商往来制单,查询不到发票是怎么回事?@赤峰用友用户:您在制单的时候是否勾选了结算单制单?--运费分摊的时候就要点击分摊结算,是这样吗,那我得分摊运费,生成的凭证想有增值税怎么做呢@赤峰用友用户:是的,先点击分摊,然后再点击结算,在购销单据制单的时候选择结算单制单,就会生成对应的凭证,就有增值税的--是勾选这个吗?但是我选上之后就出现这个@赤峰用友用户:是的,您发票已经生成凭证了,或者发票未审核,请检查一下--麻烦再问一下 出现这个应该在哪设置一下@赤峰用友用户:会计科目中应付款的科目属性要勾选应付的;在会计科目维护中修改--谢谢@赤峰用友用户:[/微笑]不客气,祝您工作愉快!
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误2021-6-16 9:2:54
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额2021-6-16 8:59:38
- T3固定资产卡片上自动带出折旧科目2021-4-26 17:18:14
- 用友T3标准版和速达的区别2020-4-30 10:20:48
- 用友软件期初余额里面没有没有年初余额和累计借方金额、累计贷方金额2020-4-28 12:37:13
- T1待摊费用如何处理?2020-4-26 13:12:33
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?2019-5-25 7:0:0
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?2019-5-22 8:0:0
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦2019-5-22 8:0:0
- 怎么删除已经单据记账的单子2019-5-22 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 为什么卸载的时候提示这个??
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
T+12.0 查科目往来单位明细账时,查询条件日期相同,辅助核算不填写往来单位,查询项是贷方2200;辅助核算填写该单位,查询项是借方2200。求解释。 T+12.0 查科目往来单位明细账时,查询条件日期相同,辅助核算不填写往来单位,查询项是贷方2200;辅助核算填写该单位,查询项是借方2200。求解释。
您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下,工具在软件安装路径下:\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug(备份账套后操作)好,我试一下。@服务社区刘小艳:你好,用一键查支持网问题工具,提示没有错误。那您更换一个查询方案进行查询。
发现发票开错了怎么办? 发现发票开错了怎么办?
问:我公司在7月5号购买了发票,然而有一张发票的开票日期开在了6月25号,(开票日期早于购买发票日期)发票已经给客户了,拿不回来了。客户是用现金付的,现在才发现开错了,像这种情况该怎么处理呢?
答:根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条规定,开具发票应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具。如未按上述规定,属于未按规定开具发票行为,可根据发票管理办法进行处罚。国家总局对《中华人民共和国发票管理办法》中的“红字发票管理”规定如下:一、一笔买卖,全部退货,又能取回原发票注明“作废”,可以重新按实际销售额重新开具发票的,不可开具红字发票;二、只有在销货退回无法取回原发票注明“作废”的,在取得对方的有效证明,开票方确已将货物验收入库,方可开具红字发票。“对方的有效证明”指发生销货退回时,除填制退货发票外,退款时,必须取得对方的收款收据或汇款银行的凭证,不得以退货发票代替收据。若对方(消费者)为个人,在确实不能退回原发票作废情况下,应由消费者个人书面写明情况,注明身份证号码、地址和联系电话,经销货单位负责人批示后方可开具红字发票。再重新开具发票。