如图提示“没有生成销售成本转账凭证”是怎么回事
2017-7-7 0:0:0 wondial如图提示“没有生成销售成本转账凭证”是怎么回事
如图提示“没有生成销售成本转账凭证”是怎么回事您好,刚刚已给您回复,把期初库存商品的截图发来看看,另外,销售商品的凭证中,主营业务收入有录入数量吗另外,如果销售不同商品,最好在库存商品和主营业务成本及收入下设置商品的二级科目,这样才能根据不同商品结转成本--我看的是跟我学的教学视频,我看他哪里面就没有录入数量,还有就是录入数量只能入到借方,入不到贷方@万迅达:一定要录入数量的,不然怎么知道你卖了多少呢-- 好的,我试试@万迅达:好的[/握手]-- 录入了数量也不行啊。@万迅达:凭证中,主营业务收入有数量吗-- 主营业务收入有数量,库存商品也需要在什么地方录入数量吗?@万迅达:您好,您仔细看看我发给您的文档吧,挂了数量辅助核算后,填凭证的时候是需要录入数量的,期初也是需要录入数量的
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问题原因:经跟踪检查发现在inventory表中存在一条存货记录的cinvaddcode(存货代码)为空字符串解决方法:执行如下语句将为空字符串的cinvaddcode改为null即可update inventory set cinvaddcode=null where cinvaddcode=''
解决方案:
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凭证打印不显示页脚 凭证打印不显示页脚
问题号: | 22780 |
---|---|
适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证打印不显示页脚 |
问题现象: | 凭证套打打印时,为何下方的“财务主管”、“复核人”、“制单人”等,打印不出来,预览里也没有显示? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在总账-设置-选项中,找到凭证页签下的“打印凭证页脚姓名”,将此选项勾选即可 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发货开票收款勾对表“已发货未开票数量”与实际数量不一致 发货开票收款勾对表“已发货未开票数量”与实际数量不一致
问题号: | 1410 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货开票收款勾对表的已发货未开票数量统计错误 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 发货开票收款勾对表“已发货未开票数量”与实际数量不一致 |
问题现象: | 发货开票收款勾对表“已发货未开票数量”与实际数量不一致 |
问题原因: | 程序问题,结转过来的的期初发货单没有期初标志。 |
解决方案: | 结转过来的的期初发货单没有期初标志,执行如下语句: update dispatchlist set bfirst=1 where ddate<'2004-01-01' and bfirst=0 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊 亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊[]
一、业务发生当期
1.根据一般贸易料件采购的原材料:
借:原材料--一般贸易料件--明细
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款--XX公司
2.根据进口免税料件采购的原材料:
借:原材料--进口免税料件--明细
贷:应付账款--XX公司
3.根据实现的出口销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--直接出口
4.根据实现的出口销售收入结转成本:
借:主营业务成本--直接出口
贷:库存商品--直接出口--明细
5.根据实现的间接出口收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--间接出口
6.根据实现的间接出口收入结转成本:
借:主营业务成本--间接出口--明细
贷:库存商品--间接出口--明细
7.根据实现的内销销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--内销
应交税费-应交增值税(销项税额)
8.根据实现的内销销售收入结转成本:
借:主营业务成本--内销
贷:库存商品--内销--明细
9.根据计算出的”间接出口转出税额(单独计算)(间接出口也可称”转厂“,享受免税政策)“和”免抵退税不得免征和抵扣税额(汇25栏)“
借:主营业务成本--直接出口/间接出口
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
二、次月
1.根据主管退税机关已审核的《出口货物免、抵、退税申报汇总表》上的当期免抵额和当期应退税额作一下处理:
借:其他应收款--应收出口退税 (汇36栏:当期应退税额)
应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (汇37栏:当期免抵税额)
贷:应交税费--应交增值税(出口退税) (汇32栏:免抵退税额)
2.收到出口退税款时,做如下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款--应收出口退税
以上,希望对你有所帮助。@Mulata:学习了[/强]@Mulata:感觉真不是一般的复杂,帅哥可以留个qq吗
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列