#财税实务#缴纳企业所得税的标准:利润超过20万不超30万的话就20%的税了,如果超30万可能就25%了,20万以下就是10%?标准对不对啊
2017-7-4 0:0:0 wondial#财税实务#缴纳企业所得税的标准:利润超过20万不超30万的话就20%的税了,如果超30万可能就25%了,20万以下就是10%?标准对不对啊
#财税实务#缴纳企业所得税的标准:利润超过20万不超30万的话就20%的税了,如果超30万可能就25%了,20万以下就是10%?标准对不对啊[]最新优惠政策规定年企业应纳税所得额不超过30万减半按20%税率征收。超过30万一般企业均为25%,高新企业按照20%计算。依据:《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)
自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
依据:《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号 )
自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
一般企业所得税税率位25%谢谢大家
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从?清湖地铁站?乘坐?地铁龙华线(4号线)?(坐5站)到达?深圳北站下(不用出站,按站内指示)
换乘?地铁环中线(5号线)?(坐10站)到达?宝安中心站下(不用出站,按站内指示)
换乘?地铁罗宝线(1号线)?(坐6站)到达?机场东站D出入口下。走约250米到深圳宝安机场
注:大约需要1小时20分钟左右到达?票价:8元
方案2:
从?清湖地铁站(公交站)乘坐?M212路?(坐6站)到达?龙华天虹(大浪路口)站(原站台等车)
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发票参照发货单时发货单只能过滤出来部分表体数据 发票参照发货单时发货单只能过滤出来部分表体数据
问题号: | 11950 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 过滤 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 发票参照发货单时发货单只能过滤出来部分表体数据 |
问题现象: | 发票参照发货单时发货单只能过滤出来部分表体数据,例如表体有4条记录,但只能过滤出来1条记录,实际上发货单还没有生成发票. |
问题原因: | 可能关闭标志有问题. |
解决方案: | 把发货单关闭后再打开即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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05年的年初数不等于04年的年末数 05年的年初数不等于04年的年末数
问题号: | 12820 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年初数 |
适用产品: | U852–财务会计–固定资产 |
问题名称: | 05年的年初数不等于04年的年末数 |
问题现象: | 用户数据为U821升级的U852,现发现04年的年初数不等03年的年末数,05年的年初数不等于04年的年末数;这两年为升级数据,06年正常结转,数据正常 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 在期初显示的都是6月份的余额,更新最新补丁 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友r9年末结账](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/upload/2016/1/2016010582052801.jpg)
用友r9年末结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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这些,都是我们的切入点,关键是,有了想法和思路,快速尝试去做。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列