财务报表合并是什么意思?
2017-8-4 0:0:0 wondial财务报表合并是什么意思?
财务报表合并是什么意思?[]大致是将两家公司的报表合成一张合并财务报表是指由母公司编制的,将母子公司形成的企业集团作为一个会计主体,综合反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的报表。母公司是指有一个或一个以上子公司的企业;子公司是指被母公司控制的企业。母公司应当是依法登记,取得企业法人资格的控股企业。
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无偿赠送货物可否开具专用发票 无偿赠送货物可否开具专用发票
问:无偿赠送货物可否开具专用发票?
答:增值税一般纳税人将货物无偿赠送给他人,如果受赠者为增值税一般纳税人,可以根据受赠者的要求开具专用发票。
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用友U8 成本有两个产品计算错误用友U8 成本有两个产品计算错误
问题原因:同解决方案 解决方法:客户采用了定额法分配在产和完工,当月的报错的产品都没完工产品,但是分配的费用超过了在产定额,重新将在产品的定额修改,提高定额后问题解决
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户采用了定额法分配在产和完工,当月的报错的产品都没完工产品,但是分配的费用超过了在产定额,重新将在产品的定额修改,提高定额后问题解决
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用友U8普及版销售出库单列表查询不出数据U8普及版销售出库单列表查询不出数据
U8普及版-销售出库单列表查询不出数据
自动编号: | 910 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8普及版 | 关 键 字: | 销售出库单列表查询不出数据 |
问题名称: | 销售出库单列表查询不出数据 | ||
问题现象: | 销售出库单列表查询不出数据,提示不符合条件,实际有数据 | ||
原因分析: | 客户操作使用问题 | ||
解决方案: | 在列表中的栏目中将滤设中的客户编码和客户全部选上,问题解决! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3-用友通此项目核算科目没有指定项目大类 用友T3-用友通此项目核算科目没有指定项目大类
当科目已经在辅助核算中已经勾选项目核算,但在填制凭证时提示“此项目核算科目没有指定项目大类”。出现此提示是因为科目虽然执行了项目核算,但还需要进一步在项目目录中指定每个项目大类所关联的会计科目,具体操作是进入“项目目录”,选择需要设置的项目大类,然后将科目从被选选择到已选中,点击确定完成。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产开发企业监理费的会计处理 房地产开发企业监理费的会计处理
房地产开发企业支付给监理公司的监理费是从属于施工承包工程的,与建安项目具有配比性;入其他科目均不够合理,应入“开发成本——建筑安装工程成本”。但如果是配套工程的监理费用,则相应归于配套费用,入开发成本——配套设施。
房产税如何计算 详细解析房产税计算方法 房产税如何计算 详细解析房产税计算方法 房产税如何计算,房产税如何计算器帮你全面解析房产税计算方法。例如,某企业2004年固定资产帐簿上记载房屋原值为500万元,请计算该企业2004年应交多少房产税?根据房产税如何计算器,该企业2004年应缴纳房产税=500万元×(1-30%)×1.2%=4.2万元。 1、某企业2004年固定资产帐簿上记载房屋原值为500万元,请计算该企业2004年应交多少房产税? 答:房产税如何计算器,该企业2004年应缴纳房产税=500万元×(1-30%)×1.2%=4.2万元 2、某企业2004年7月份购入一房屋用于办公,价值为100万元。请计算此房屋2004年应交纳的房产税是多少? 答:房产税如何计算器,2004年该企业购入房屋应纳的房产税=100×(1-30%)×1.2%×5/12=0.35万元 3、甲企业一办公楼的房屋原值为500万元,建筑面积为3000㎡。2005年1月1日,甲企业将办公楼的一部分出租给乙企业,出租面积为600㎡,租金为20万元,租赁期限为一年,该企业于6月1日一次性取得全部租金,则甲企业2005年全年应纳的房产税为多少万元? 答:房产税如何计算器,出租部分房产税=20万元×12%=2.4万元 自用部分房产税=500万元×(1-30%)×1.2%×(3000-600)/3000=3.36万元。 2005年全年应纳房产税=2.4万元+3.36万元=5.76万元 4、甲企业为商业企业,在我市一类区(土地税税额标准为24元/㎡)购买一写字间用于办公,购买写字间的建筑面积为160㎡,经向大楼的开发单位了解,整栋大楼的建筑面积为3200㎡,大楼的占地面积为2000㎡,则甲企业年应纳城镇土地使用税为多少元? 答:房产税如何计算器,甲企业年应纳城镇土地使用税=160/3200×2000×24=2400元。 5、稽查人员于二○○五年一月到大连红星公司进行检查,发现该公司二○○四年固定资产卡片记载的房屋及建筑物资料如下表所示:(单位:元) 名称原值累计已提折旧余值 综合办公楼600000015000004500000 生产车间400000010000003000000 食堂20000050000150000 职工学校400000100000300000 水塔16000060000100000 围墙900003000060000 锅炉房1000004000060000 请计算红星公司二○○四年应纳房产税为多少? 答:红星公司二○○四年应纳房产税=(6000000+4000000+200000+100000)×70%×1.2%=86520元。
用友通关于采购单据的部分结算? 用友通关于采购单据的部分结算?
在实际业务中,对于一张采购单上的多种存货,收到的发票只有其中一部分,如果结算了发票上的部分,剩下没有结算的为暂估,这种业务该如何处理呢?凭证又该如何制单呢?下月又该做哪些正确处理?假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录,不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货 贷:物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货 贷:应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账中多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
别轻信车船税“团购”说 别轻信车船税“团购”说
新版车船税已于10月8日正式开始征缴,尽管今年的缴税时间截止到12月31日,但很多车主还是抱着“赶早”的心态,早早来到纳税大厅缴纳车船税。
车船税能团购打折?别图便宜以免上当!
昨天,在某网上论坛里,有网友发帖子号召大家团购机动车车船税,声称原本480元的小型客车车船税团购价格为300元。这则消息引得众多网友参与,不过也遭到大部分网友的质疑。本市地税部门得知此事后明确表示,团购车船税打折纯属无中生有,并提醒纳税人,不要轻信开出优厚打折条件的车船税团购,以免上当受骗。
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客户端电脑打印凭证还有预览凭证都出现这个是什么问题 客户端电脑打印凭证还有预览凭证都出现这个是什么问题
补丁上处理过这类报错,打上最新补丁包修复,客户端清除缓存再登录
如果是12.1,打上最新补丁后,客户端将T+浏览器卸载,重新下载浏览器安装@服务社区苏娜:前一段时间才打过补丁,真的是天天打啊
如何生成常用凭证
如何设置常用凭证?
如何设置常用凭证?
如果某一凭证业务经常发生,可以将该凭证设为常用凭证,以后遇到该业务内容时,直接调用该凭证修改即可,可以节省制单时间。
解决方法:找到要设为常用凭证的凭证,修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存,下一次在遇到该类型业务时,就可以直接调用了。
具体步骤:
1、 在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证,选择“制单”--“生成常用凭证”;
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
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原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
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