用友U8 行业报表模块日常操作的问题,在集团端,对数据进行装入时,已经装入了14个单位,在装入第15个单位时,将已装入的数据部分自动删除,只保留了前6个装入的单位数据。
2016-1-11 0:0:0 wondial用友U8 行业报表模块日常操作的问题,在集团端,对数据进行装入时,已经装入了14个单位,在装入第15个单位时,将已装入的数据部分自动删除,只保留了前6个装入的单位数据。
用友U8 行业报表模块日常操作的问题,在集团端,对数据进行装入时,已经装入了14个单位,在装入第15个单位时,将已装入的数据部分自动删除,只保留了前6个装入的单位数据。 问题原因:可能是某次的异常退出所导致相关文件保存不正确,在此情况下需再进入时进行"重建表页索引" 解决方法:请在主菜单的工具下点"重建表页索引"即可。如果原来已经装入了的单位消失了,也可以重新找回来。解决方案:
问题原因:可能是某次的异常退出所导致相关文件保存不正确,在此情况下需再进入时进行"重建表页索引" 解决方法:请在主菜单的工具下点"重建表页索引"即可。如果原来已经装入了的单位消失了,也可以重新找回来。
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做个辅助账做个内部办公用品领用备查账可以做为账外资产,登记备查盘点用。
因为你以前已经做为费用入账了,不可能再入一次账吧学习谢谢@傻大姐:那就这一部分不进软件了。还是在软件里面怎么做?谢谢。办公用品作为费用直接列支没啥大问题,如竹叶青会长所说,自己做个备查登记就可以@侯凯耀: 自己做个收发存,记录一下 每月清点一下就好了 反正费用你是直接分摊的。
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用友U8其他差异结转单据生成凭证问题U8其他差异结转单据生成凭证问题
U8其他-差异结转单据生成凭证问题
自动编号: | 9752 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821版本 | 关 键 字: | 差异结转单据生成凭证问题 |
问题名称: | 差异结转单据生成凭证问题 | ||
问题现象: | 删除6月份差异结转单据生成的凭证时,把元月份的差异结转单据生成的凭证也给删除了 | ||
原因分析: | 经检查发现,差异结转单据生成凭证时关联的线索号编码规则为ia+35(差异结转单类型编号)+当月合成制单的差异结转单最后一张的编号。而元月份最后一张差异结转单编号为9,差异结转单合成生成凭证时线索号为ia3590,6月份的最后一张差异结转单编号为90,生成凭证时的线索号仍然是ia3590,此时删除6月份的凭证时出现以上错误。 | ||
解决方案: | 修改gl_accvouch及ia_subsidiary表中元月份相关凭证线索号记录为正确即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印模板问题 凭证打印模板问题
问题号: | 2201 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 其他 |
关键字: | 凭证打印模板问题 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 凭证打印模板问题 |
问题现象: | 总帐, 客户想把凭证模板进行修改,不使用套打,如:把凭证上的 经办人改为领款人,核人改为审核,并把经办人去掉, 用UFO简版修改UFCOMSQL下glpzje。不是外币,预览都成 功了不知为何就是改不过来重新起动也不行,不知是否 还有其它窍门,是否非用套打无法 进行修改模板。 |
问题原因: | 修改的模板不正确。 |
解决方案: | 如凭证是5行的,请调整glpzje5表。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-9 |
批次合并问题及包装物租借登记 _0批次合并问题及包装物租借登记
问题号: | 761 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 批次 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 批次合并问题及包装物租借登记 |
问题现象: | 在销售模块中发货单是按产品明细发货的,本产品有批次管理和保质期管理,在开票的时候本单位按一个汇总数输入发票中,但批号一列显示无可参照的数据,是什么原因? 用“根据发货单生成发票“可以 .例: LY3产品入库100KG批号是3批,发货分三条记录发完,分别是50KG,30KG,20KG,可是在开发票时此用户输入一条记录LY3产品3批,但是批号一列显示无可参照的数据,请问是什么原因造成的? 包装物租借登记或包装物退还登记都不减少库存是怎么回事? |
问题原因: | 批次合并问题及包装物租借登记问题咨询。 |
解决方案: | 1.8.21批次是不能合并的,这三批需要分别处理. |
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您退出软件之后,您注册下安装路径下客户端程序下的组件 CellCtrl5.ocx,注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\T1-财贸宝\客户端程序\CellSoft\CellCtrl5.ocx开始 运行 输入 regsvr32 cellctr15.ocx
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然后重新登陆试试@服务社区李珊:我试试,谢谢啦@qq37724861:我试一下。@smile1Q7J:用李珊老师的 我手机拼写错误@qq37724861:用李珊老师的已经OK了,谢谢你啦
调拨单没有进行批次控制 调拨单没有进行批次控制
问题号: | 13251 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单 |
适用产品: | U851A–供应链–库存管理 |
问题名称: | 调拨单没有进行批次控制 |
问题现象: | 用户进行了产成品的批次管理。在库存管理中要进行批次控制,但是调拨单制单后经常出现批次负出库。发现制调拨单时,如果手工修改该存货的超可用量批次,仍可以保存。例如存货A可用量1000,批次0606,调拨出库1500,仍可以在制单时保存,系统没有进行强制批次控制。演示帐套999亦如此。 |
问题原因: | 系统的算法:由于调拨单的量并不会影响可用量,所以对于批次存货来说,调拨单保存时,可用量仍然不变化,是1000,只有在调拨单审核要生成其他出入库单时才会影响可用量,此时才会有可用量控制的提示。(调拨在途量和调拨待发量是指选择“其他出入库单审核时修改现存量”时,调拨单审核后,生成的其他出入库单没有审核的量,而不是调拨单保存的量) 系统只有对出库跟踪入库的存货,才会在作单据时,出库的数量不允许超出所指定的对应入库单的(入库-累计出库)数量。 |
解决方案: | 系统的算法:由于调拨单的量并不会影响可用量,所以对于批次存货来说,调拨单保存时,可用量仍然不变化,是1000,只有在调拨单审核要生成其他出入库单时才会影响可用量,此时才会有可用量控制的提示。(调拨在途量和调拨待发量是指选择“其他出入库单审核时修改现存量”时,调拨单审核后,生成的其他出入库单没有审核的量,而不是调拨单保存的量) 系统只有对出库跟踪入库的存货,才会在作单据时,出库的数量不允许超出所指定的对应入库单的(入库-累计出库)数量。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对无偿划转房地产土地增值税政策的理解 对无偿划转房地产土地增值税政策的理解 最近,重庆市地税局官方网站发布了《重庆市地方局关于无偿划转房地产土地有关问题的公告(征求意见稿)》(以下称“征求意见稿”),该征求意见稿主要是对一定条件之下的企业之间无偿划转房地产和企业分立过程中房地产转移的土地增值税问题做出了规定。对于这类问题的土地增值税处理一直都存在一些争议,且各地处理方式不同,重庆地税能够通过税务公告的方式来明确这些问题的处理着实是令人称赞的。结合实际工作中遇到的类似问题,就此类问题的个人理解与大家分享。 一、无偿划转房地产的土地增值税处理 征求意见稿规定:同一主体内部所属企业之间无偿划转房地产,不征收土地增值税。“同一投资主体内部所属企业之间”包括:母公司与其全资子公司(直接全资和间接全资,下同)之间;同一公司所属全资子公司之间;自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间、合伙企业之间。经县级以上人民政府或国有资产管理部门批准,按照国家国有产权无偿划转管理的相关规定,国有企业、事业单位、国家机关等之间无偿划转房地产,不征收土地增值税。 对于无偿划转房地产是否应该征收土地增值税并没有明确的规定,仅是在契税的政策中有明确的规定,即《部国家税务总局关于企业事业单位改制重组契税政策的通知》(财税[2012]4号)第八条中资产划转的规定,其基本规定与征求意见稿中对土地增值税的不征收条件一致。值得指出的是,财税[2012]4号中对这种情况用的是“免征”一词,而征求意见稿中用的是“不征”一词。一般来说,“免征”是指已经纳入了征税的范围,但是出于政策原因给予了的优惠,属于;“不征”应该是指从性质上来说就不应该属于税收范围,不属于税收优惠。 在中央颁布的土地增值税政策中,并没有一个普遍适用的关于无偿划转房地产可以免征(不征)土地增值税的文件,实际操作中,只能是参考《土地增值税暂行条例实施细则》和相关的规范性文件。 《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第二条规定,“条例第二条所称的转让国有土地使用权、地上的建筑物及其他附着物并取得收入,是指以出售或者其他方式有偿转让房地产的行为。不包括以继承,赠与方式无偿转让房地产的行为。”《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字【1995】48号)第四条又进一步对于细则中“赠与”所包括的范围问题进行了明确:“细则所称的“赠与”是指如下情况:(一)房产所有人、土地使用权所有人将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人的。(二)房产所有人、土地作用权所有人通过中国境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业的。上述社会团体是指中国青少年发展基金会、希望工程基金会、宋庆龄基金会、减灾委员会、中国红十字会、中国残疾人联合会、全国老年基金会、老区促进会以及经民政部门批准成立的其他非营利的公益性组织。” 从《土地增值税暂行条例实施细则》和财税字[1995]48号文的规定可以看出,不同企业之间的房地产无偿划拨不属于现行政策中规定的以无偿赠与方式转让房地产的行为,因此,从基本政策的角度来说,这种行为是不应该不征收土地增值税的。而部分税务机关例如大连市地方税务局在其官方网站上的问答就指出,自然人向其开办的一人有限公司(房地产公司)无偿划拨土地使用权属非免税的“赠与”行为,应视同销售,征收土地增值税。 但是,具体的案例中也有不征的案例,需要注意的是,这种不征的案例都是有关部门以特批文件形式明确的,且仅是某个企业能够适用,其他企业不能参照执行。例如,2013年财政部和税务总局以“财税[2013]3号”文的形式对中信集团改制过程中无偿划转房地产不征土地增值税问题予以规定;北京市地税局在2009和2011年分别以“京地税地[2009]187号”和“京地税地[2011]181号”两个文件,对北京市政路桥建设控股(集团)有限公司等北京市属国有企业将非经营性房地产无偿划转北京房地集团有限公司不征收土地增值税的规定予以明确。 因此,无论是央企还是地方,国企享受无常划转不征收土地增值税的待遇必须是要经过有关部门的特批,这主要是因为上位法中没有这样类似的规定,要突破基本政策的规定只能是单独发特批文件。从另外一个角度去看,也是当前税收法制环境的无奈。 二、企业分立中房地产转移的土地增值税问题 征求意见稿规定:公司依照法律规定以及合同约定,分设为两个或两个以上的新公司,被分立公司将房地产转移到新设公司作为被分立公司投资人对新设公司的非货币性注资,若新设公司的投资主体不变的(投资人以及投资比例与被分立公司均相同),不征收土地增值税。 征求意见稿中对于企业分立不征收土地增值税的前置条件,与领域中适用于特殊性税务处理的一个重要条件非常相似,即权益的连续性。即在分立出的新公司中,原股东要按照持有原公司股权的比例去持有新公司的股权,以维持在分立后的新企业中原股东权益的持续性。当然了,这种权益连续性的思想仅仅是存在于外国所得税制中,在我国制定企业重组的所得税政策时引用了过来而已,征求意见稿的这个前置条件稍稍有一些偏紧。 目前,对于企业分立涉及到的房地产转移是否征收土地增值税的问题中央层面的税收定仅是《财政部国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[1995]第48号)做出了近似的规定。“48号文“规定,在企业兼并中,对被兼并企业将房地产转让到兼并企业中的,暂免征收土地增值税。但是,这个文件没有进一步解释什么企业兼并,企业兼并包含哪些形式等。1989年国家体改委、国家计委、财政部、国家国有资产管理局发布的《关于企业兼并的暂行办法》规定“本办法所称企业兼并,是指一个企业购买其他企业的产权,使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一种行为,不通过购买方式实行的企业之间的合并,不属本办法规范”。从当时的有关企业兼并的政策来看,兼并应该相当于企业合并。也就是企业合并中涉及到的房地产转移暂免征收土地增值税。 企业合并能够享受暂免征收土地增值税待遇的理由可能是因为合并属于股东之间的产权交易,而不是直接转让房地产行为。企业合并的另外一个对立面就是分立,一方合并就有可能是另一方的分立。合并和分立在经济实质上是一样,都属于产权上的交易,因此,适用的税收待遇应该一样。从理论上讲,分立业务涉及到的房地产转移也应该暂免征收土地增值税,目前,也有地方税务机关做出了相关规定。例如,青岛地方税务局发布的《房地产开发项目土地增值税清算有关业务问题问答》(青地税函[2009]47号)就规定,房地产开发企业依照法律规定、合同约定分设为两个或两个以上的企业,对派生方、新设方承受原企业房地产的,不征收土地增值税。派生方、新设方转让房地产时,按照分立前原企业实际支付的土地价款和发生的开发成本、开发费用,按规定计入扣除计算征收土地增值税。 国家税务总局服务司的问答也表示,这种行为不征收土地增值税。 笔者认为,企业分立行为并不是单纯的转让房地产,本质上说属于企业产权的转让,因此,不应该纳入土地增值税的征收范围,本次重庆地税的征求意见稿中做出这样的规定应该是合理的。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列