用友U8 已记帐单据换货如何处理较好?如一企业购进A材料已入库记帐,发票上也是A材料,并已结算。现在企业又把A材料拿去换成B材料,总金额不一定相等。企业只能补差价,这样在系统里怎样做结算处理。
2016-1-6 0:0:0 wondial用友U8 已记帐单据换货如何处理较好?如一企业购进A材料已入库记帐,发票上也是A材料,并已结算。现在企业又把A材料拿去换成B材料,总金额不一定相等。企业只能补差价,这样在系统里怎样做结算处理。
用友U8 已记帐单据换货如何处理较好?如一企业购进A材料已入库记帐,发票上也是A材料,并已结算。现在企业又把A材料拿去换成B材料,总金额不一定相等。企业只能补差价,这样在系统里怎样做结算处理。 问题原因:如何处理采购换货业务问题。 解决方法:如果本月已经结帐,做1张A存货的红字入库单和红字发票并做结算,然后再做B存货的蓝字入库单和蓝字发票,金额为B存货的实际金额。如果本月未结帐,则可以删除结算单,删除发票,做A存货的红字入库单并与蓝字入库单做结算,然后做B存货的蓝字入库单与发票,金额为B存货的实际金额。解决方案:
问题原因:如何处理采购换货业务问题。 解决方法:如果本月已经结帐,做1张A存货的红字入库单和红字发票并做结算,然后再做B存货的蓝字入库单和蓝字发票,金额为B存货的实际金额。如果本月未结帐,则可以删除结算单,删除发票,做A存货的红字入库单并与蓝字入库单做结算,然后做B存货的蓝字入库单与发票,金额为B存货的实际金额。
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问题现象:建立年度时提示:无法打开设备。 问题现象:建立年度时提示:无法打开设备。
问题号: | 15555 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 问题现象:建立年度时提示:无法打开设备。 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 问题现象:建立年度时提示:无法打开设备。 |
问题现象: | 问题现象:建立年度时提示:无法打开设备。 |
问题原因: | 工资年结,所得税表缺少字段,修改wa_sds_p结构,增加iyearmoney_id,iyearmoneytax_id,重新年结 |
解决方案: | 工资年结,所得税表缺少字段,修改wa_sds_p结构,增加iyearmoney_id,iyearmoneytax_id,重新年结 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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批处理文件执行时,系统提示7行公式有误 批处理文件执行时,系统提示7行公式有误
问题号: | 2910 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 批处理文件 |
适用产品: | 8.X-U85X |
问题名称: | 批处理文件执行时,系统提示7行公式有误 |
问题现象: | let &l=4 let &h1=5 let &h2=335 let &h3=337 while &l<=18 let &jsq1=0 let !&l#&h3=PTOTAL(!&l#&h1:!&l#&h2) let &jsq1=&jsq1+1 if &jsq1<=50 break end let &l=&l+1 end 以上的程序在执行时,系统提示7行公式有误。 |
问题原因: | 公式“&l<=18”,其中18超过了本表的最大列数。 |
解决方案: | 将公式“&l<=18”<=后面的参数调小即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-24 |
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订货会所签订合同在哪里缴纳印花税 订货会所签订合同在哪里缴纳印花税
【问题】
我是北京市的企业,请问我单位在上海举办的订货会所签订合同在哪里缴纳印花税?
【解答】
根据《国家总局关于定货会所签合同印花税缴纳地点问题的通知》(国税函发[1991]1187号)的规定,在全国性商品物资订货会(包括展销会、交易会等)上所签合同应当缴纳的印花税,由人回其所在地后即时办理贴花完税手续。对此类合同的贴花完税情况,各地税务机关要加强监督检查,并相应建立必要的纳税管理办法。对地方主办、不涉及省际关系的订货会、展销会上所签合同的印花税纳税地点,由各省、自治区、直辖市税务局自行确定。
订单执行表不正确 订单执行表不正确
问题号: | 1863 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 通2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 订单执行表不正确 |
问题现象: | 存货使用批次管理,录入销售订单后。在发货单中参照订单生成,如果这个存货的数量小于订单的数量,增加分录再录入相同存货的不同批次,把剩余数量录入,则在订单的执行情况中发货数量不正确。小于实际发货单数量。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 我们录入销售订单后。在发货单中参照订单生成,可以修改参照出来的存货数量为一个批次的全部数量,剩余的数量用复制记录复制上条记录,在下一条记录中输入不同批次,录入剩余数量。这样订单的发货数量就正确了。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房产交易节税切莫走旁门左道 房产交易节税切莫走旁门左道
除了投资节税和收入节税之外,房产交易中也有一些能节税的环节,有关理财专家表示,只要掌握房产交易的有关政策并加以合理运用,购房卖房有时也能节税。
有关政策规定,出售产权超过5年的房屋就不用缴纳营业税,从目前情况看,购房不满5年的卖家会把营业税转嫁到买家身上,因此,买房人最好选择上家购入已经超过5年的房子。
而售房人如果要规避此类营业税,最常见的做法就是改售为租,直到房子超过5年的期限后再出售。
另一种在房产交易中常见的节税方法,是出售自有住房并拟在1年内按市场价重新购房,出售现住房所应缴纳的个人所得税,可视其重新购房的价值可全部或部分予以免除。
具体的执行方法为:购房金额大于或等于原住房销售额的,全部退还纳税保证金;购房金额小于原住房销售额的,将按照购房金额占原住房销售额的比例退还纳税保证金,余额作为个人所得税缴入国库。理财专家提醒,如果个人出售现住房后1年内没有重新购房的,所缴纳的纳税保证金将作为个人所得税缴入国库。因此,要利用此项政策节税,必须在时间上有所控制。
针对目前房产交易方面出现的各种针对新政的节税方法,理财专家指出,千万不能走旁门左道,应合理合法地节税。那些利用“假赠与”节税的方式现在已经无税可避,对于“假赠与”节税,有关部门已在今年10月份出台政策予以打击,如果用“假赠与”的方式逃节税收,买家再次出手的时候需多缴纳个人所得税。此次出台的政策规定,受赠与房产再次转让时,将按20%的适用税率缴纳个人所得税,另外还要缴纳包括5.5%的营业税和契税等,总税率约为28%,是正常二手房税率的3倍还多。对于买房人而言,采用“假赠与”的交易方式损失会很大。
而市场上最常见的“做低合同价”方式,对于卖房人来说也有一定的风险。如果买方付款时不按照当初的约定,改以合同中约定的款项来付钱的话,卖房人届时就可能因为“节税”而遭遇卖房款大幅缩水的情况。
一些“先租后买”的延期交易其实也存在着风险。新政以5年作为一道纳税的界限,5年以上的房屋可以享受免征营业税的优惠。但先租后买在很长一段时间里,会使得买房人无法办理交易过户手续,因此产权并不在买房人手里。对于买卖双方而言,一旦其中一方反悔,都将造成纠纷。特别是对于买房人来说,这种交易方式的风险很大,在产权没有办理之前,从法律上讲,房子的产权仍属于卖房人,他们很有可能在办理产权前将此房办理抵押或者转让给别人。因此专家提醒,尽管人们可以利用各种政策尽可能地节税,但一定是要在合法的前提下,切莫因小失大,为了节税损失更多的金钱。
用友U8 检测不到USB加密盒。在设备管理中USB加密盒显示?号。用友U8 检测不到USB加密盒。在设备管理中USB加密盒显示?号。
问题原因:USB驱动不对。 解决方法:在设备管理中点中有“?”的USB设备,点属性“更新驱动程序”,驱动程序路径选择为U860软件安装路径,安装完毕后重启机器后能够检测到USB加密盒了。
解决方案:
问题原因:USB驱动不对。 解决方法:在设备管理中点中有“?”的USB设备,点属性“更新驱动程序”,驱动程序路径选择为U860软件安装路径,安装完毕后重启机器后能够检测到USB加密盒了。
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是年报公示吗工商局年检公示是每年的6月末结束。没有网上年检的企业抓紧时间,过期工商局会罚款或公告你公司被列入黑名单的。问题很严重@zchIV7:谢谢了@zchIV7:公司去年6月份没有上报年,7月份已经进入经营异常状态,现在怎么办啊?@zangpeng:可能得找人,找关系了。不然的话就得吊销执照,2年不年检的话就得吊销。
未分配利润期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
T+普及版中 做了调拨单 保存并审核了后 生成凭证时 提示是这样的,要怎么办? T+普及版中 做了调拨单 保存并审核了后 生成凭证时 提示是这样的,要怎么办?
及时更新补丁后。
执行脚本处理。
/*
问题描述:
6月份用销货单生成凭证的时候显示“2015.05期间存在单据未正常记账,
需要到库存核算模块进行重新计价。是否继续生成作证?
没有重新计价,继续生成凭证,则有可能导致成本不正确。”,
可5月已经结帐,6月有部分单据已生成凭证了。是实时计价的。
*/
--需要更新支持网最新补丁。
--再执行以下脚本。
--方案脚本:
--用户对已经结账月份执行的脚步如下:
--把之前月份的月结标志置为 已记账 就行了
--不需要修改脚本参数
UPDATE ST_SummaryBook
SET isAccount = 1
where isAccount = 0 and AccountYearPeriod >='201501'
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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适用产品:T3系列