普通发票开错了,应该怎么办
2017-8-4 0:0:0 wondial普通发票开错了,应该怎么办
普通发票开错了,应该怎么办[]直接作废@zchIV7:作废以后怎么办作废重开@海娇1431989252:重新开正确的本月,未抄税,作废即可;跨月,抄税了,要开红票没跨月直接作废,跨月开红字冲销后,再开蓝字我是来学习的。我也是作废重新开具即可。
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客户的票已开,款已收,但我们采购的货物隔月才能到货做出库和入库,请问在T+里怎么账务操作。求解! 做销货单确认应收款,做收款单核销应收款,隔月做销售出库。可是我的票已经开了,我开票就要做出库,但货物还没有到。而且还有销项税额,如果做销货单确认应收款,但我是零库存,出不了库。合并流程吗?如果合并流程不允许零库存出库是出不了库的。棉花糖的春天08:52来自Web
可是我的票已经开了,我开票就要做出库,但货物还没有到。
既然你开票了就要出库,为什么还要先开票再出库呢??、是客户要求的,先开票后付款。是合并流程,如果可以做零库存出库,是否影响本月的成本和利润?或报表有什么问题?在线等,谢谢零库存会影响本月成本和利润的。可以做订单然后在订单中现结,变成预收款。隔月做销货单时选择预收款进行核销。
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问题原因:TdPrn.mdb表参数不正确 解决方法:替换正确TdPrn.mdb表
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U8其他发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平U8其他发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平
U8其他-发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平
自动编号: | 7434 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 发货结算勾对表 |
问题名称: | 发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平 | ||
问题现象: | u8.21产品,sql7.0数据库,目前数据存在这样的问题,在003账套中启用了销售管理、库存和应收管理,2002年使用一切正常,但在2003年结转上年数据后,销售管理中的发货结算勾对表比上年未结余金额大,查出原因为上年退货单负数金额在今年的发货结算勾对表中未减。 利用补丁“821发货结算钩对表补丁修改上年发货数据没有减问题.sql”问题仍存在,如何解决? | ||
原因分析: | 上年结转过来的期初退货单上的期初标志有问题。 | ||
解决方案: | 使用补丁后,先备份数据然后选择发货单主表上bReturnFlag子段是退货的,将其bfirst字段由0改成1。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![配股是否也应交个人所得税](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
配股是否也应交个人所得税 配股是否也应交个人所得税
问:股份合作制企业年终从税后利润中分配给员工股东的股金,即配送股权,既非股息,也非红利,是否应代扣代交个人所得税?国有企业改制为股份合作制企业后,对已进行身份置换的员工股东年终分配的红利,在个人所得税方面有哪些优惠政策?
答:根据1994年3月31日国税发[1994]089号,国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知第十一条的规定,股份制企业在分配股息、红利时,以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利(即派发红股),应以派发红股的股票票面金额为收入额,按利息、股息、红利项目计征个人所得税。对股东取得的红利除资本公积金转增股本不需要缴纳个人所得税外,其它红利均应按利息、股息、红利项目计征个人所得税。
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【问题】
职工在工作当中不慎出了事故,治疗费用已列入福利费,职工出院后单位给了一部分补助,这部分补助是否也列入福利费科目,在税前列支?
【解答】
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对增值税纳税人身份筹划的探讨 对增值税纳税人身份筹划的探讨
我国现行税收法规将增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人两类。对一般纳税人采用抵扣法计算应纳税额,税率为17%、13%或零税率;对小规模纳税人则实施按销售额和适用征收率计算应纳税额的简易征税法,征收率为6%或4%.由于对两类增值税纳税人在计税方法和税率上存在差异,因此为纳税人进行税务筹划提供了可能。
一、常见的增值税纳税人身份筹划方法
常见的增值税纳税人身份筹划方法主要有以下两种:
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
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数量的小数位数,启用后就不可以修改吗? _0数量的小数位数,启用后就不可以修改吗?[]
可以修改,在系统管理-设置-选项里面可以改大不可以改小。@服务社区刘佳佳:就是要调小,没办法了吗,年初可能调整@ahyjy:有没有解决办法@ahyjy:只有新建立的账套可以改下。如果有数据存在了数量小数位数改小会影响成本的计算,所以这里控制不能改小。下个年初可以调整吗@ahyjy:下面如果有存货期初就不能修改。
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安装时提示找不到动态连接库问题安装时提示找不到动态连接库问题
|
![保险没有数据](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
保险没有数据 保险没有数据
问题号: | 34009 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-人事通标准版10.3 |
软件模块: | 薪资管理 |
问题名称: | 保险没有数据 |
问题现象: | 在薪资计算中保险计算完成后却没有数据。 |
问题原因: | 保险是否设置成功。 |
关键字: | 保险没有数据 |
解决方案: | <P>1.在“薪资管理”-“基础信息设置”-“薪资项目”中增加“社保”项目。</P> <P>2.工资类别中选中工资类别点击“修改”把“社保”项目增加到工资类别中。</P> <P>3.在“基础信息设置”-“保险税种税率”中增加税率。</P> <P>4.薪资档案中点击选择下“全选”,点开“修改”-“批量”修改,勾上“保险缴纳税种”,选择“社保”项目并点击“设置保险及个税”。 然后勾上右边“计算保险基数”,在“选择保险基数项目”中选择对应项目,并设置计算时间。</P> <P>5.薪资计算中点击“重置”并“计算”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![销货单莫名其妙消失了,单据查询里也找不到。-但是销货单所生成的销售出库单却还在-使用销售出库单联查可以查到销货单的单据编号。-现在造成了销售成本有,但是销售金额没有。谁能告诉我为什么?以及原因。在线等,急-另外,地方上的代理服务实在是不咋地啊。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销货单莫名其妙消失了,单据查询里也找不到。-但是销货单所生成的销售出库单却还在-使用销售出库单联查可以查到销货单的单据编号。-现在造成了销售成本有,但是销售金额没有。谁能告诉我为什么?以及原因。在线等,急-另外,地方上的代理服务实在是不咋地啊。 销货单莫名其妙消失了,单据查询里也找不到。但是销货单所生成的销售出库单却还在使用销售出库单联查可以查到销货单的单据编号。现在造成了销售成本有,但是销售金额没有。谁能告诉我为什么?以及原因。在线等,急另外,地方上的代理服务实在是不咋地啊。[]
那您联查到单据之后,双击打开能显示单据吗?
用账套主管登陆,查看是否用户权限的问题。查询销售订单情况,显示数据不存在,查询销货情况有数据。账号为帐套主管帐号销货单一旦审核以后就生产了销售出库单,但是销货单就没有了。@何国麟:您这种现象需要查看下账套数据的,您备份账套后联系经销商到支持网上提交让后台工程师排查溪好吧,就是地方经销商的售后效率很差,这不没办法才找到这儿的嘛@何国麟:这里只能判断出是数据方面的问题呢,不能接触到数据的话无法处理的。我这边可以提供远程,你们那边可以远程操作么?@何国麟:社区不能进行远程操作的呢,您先联系经销商,如果处理不了让直接提交到支持网会有专家工程师处理的。好吧
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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