一个半小时看了29页经济法。。消费税,增长税简单~~啊啊啊
2017-8-3 0:0:0 wondial一个半小时看了29页经济法。。消费税,增长税简单~~啊啊啊
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这个是根据做单据中选择业务员自动维护的。用同步工具只同步档案过来的。这个是在期初往来单位中录入业务,如果需要删除可以去清除往来单位中的业务员如下图姚工这个是新账没有数据,就是档案是从另一套账里同步过来的。能删除不。可以的。
存货有货位管理,我在做材料出库单,配比出库带不出货位. 存货有货位管理,我在做材料出库单,配比出库带不出货位.[]
您好,您在存货档案中录入陌生货位,增加材料出库单之后可以自动带入货位@畅捷服务颜玲丹: 单个增加会带出来,我点配比就带不出来!@TZHYHX: 您好,由其他单据生成过来是不能带出的,这个只在增加的时候触发带出@畅捷服务颜玲丹: 我一个母件由一百多个子件组成的,我一个出麻烦!有什么方法快点!能带出货位的@TZHYHX: 如果有生产订单,材料出库单参照生产订单生成是可以的@畅捷服务颜玲丹: 就生产订单可以带出货位,委外的货位也带不出来吗@TZHYHX:配比是带不出货位的,如果是材料出库单参照生成是可以的。
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问题原因:数据库表字段含义问题咨询。解决方法:在数据库ufdata.mdb中,表gl_accvouch中,iperiod=20的记录。
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凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人 凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人
问题号: | 15591 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | U852套打凭证 |
适用产品: | U85系列 |
问题名称: | 凭证套打A4格式第二联不打印记帐,审核和制单人 |
问题现象: | 客户使用激光打印机,用新版套打纸,打印时发现不打印记帐,审核和制单人 |
问题原因: | 两个可能。一、打印机驱动不对。二、纸张格式不对 |
解决方案: | 检查打印设置,发现一切正常,修改纸张大小,发现打印机不认该自定义格式,将凭证间距调小至11左右刚好可以打印 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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答:个人房屋出租是属于个人所得税法中规定的财产租赁所得。财产租赁所得是指个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产所取得的所得。财产租赁所得是按个人每次取得的收入减除法定费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的,减除费用800元,每次收入在4000元以上的,减除20%的费用。财产租赁所得以一个月内取得的收入为一次。财产出租人即纳税人在财产出租过程中缴纳的税金(即营业税、城建税等)和教育费附加,该纳税人凭其完税(缴税)凭证,从其财产租赁收入中扣除。同时,由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用,如果提供有效、准确凭证的准予扣除,但每次以800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直到扣完为止。其计算公式为:
防伪税控发票过期不能抵税 防伪税控发票过期不能抵税
今年元月初,笔者在某企业进行税务检查时发现,该企业取得的一份2003年9月15日开具、涉及税额1.26万元的增值税专用发票,至今年元月初仍未到税务机关认证。当笔者告诉会计这张发票已不能抵扣进项税时,企业会计却反问笔者:这张发票是由防伪税控系统开具的正规发票,怎么不能抵扣税款?
这位会计不知道,防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣进项税也是有时限要求的。国家税务总局《关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发[2003]17号)规定,一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则也不予抵扣进项税额。
定额材料 定额材料
问题号: | 9040 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 定额材料 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 定额材料 |
问题现象: | 成本管理中定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据。 成本选项中设置好启用“生产制造数据来源”,而且建立的BOM都是对的(在后续成本核算中可正确核算成本),可是定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据,不知为什么? |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 成本中“启用生产制造数据来源”且不核算工序产品成本时,定义产品属性中的基本成本对象应该用以下规则获取: (1)取BOM结构子件的所有“领料部门”(不含产出品)的成本中心ID,如果出现重复的成本中心ID +母件料品则只取一次; (2)从生产订单系统获取当月基本成本对象(条件为满足成本期间的已审核生产订单,部门为生产订单行号上的“生产部门”由于母件04011BOM上没有填领用部门,所以成本产品属性无法取过来 |
用友U8其他7月损益表累计发生数错误U8其他7月损益表累计发生数错误
U8其他-7月损益表累计发生数错误
自动编号: | 8824 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851A | 关 键 字: | 损益表 |
问题名称: | 7月损益表累计发生数错误 | ||
问题现象: | 7月损益表累计发生数错误 | ||
原因分析: | 损益表为动态表,累计发生数需取前页累计发生数,而用户6月7月同在一张表页,故7月数据错误 | ||
解决方案: | 重新取6月数据,添加表页,在后一表页取7月数据,正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友预收冲应收不能制单_1预收冲应收不能制单
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事业单位 本年结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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