用友U8 851在升级access时提示RP_cheque有误无法进行升级
2015-12-31 0:0:0 wondial用友U8 851在升级access时提示RP_cheque有误无法进行升级
用友U8 851在升级access时提示RP_cheque有误无法进行升级 问题原因:在rp_cheque表中有错误记录 解决方法:将rp_cheque表中有误的dbill_date领用日期更正即可(总部修改:Access库的日期字段允许日期字段中年度为三位如205,而sqlserver中步允许字段为三位,请使用维护工具Access检测工具)解决方案:
问题原因:在rp_cheque表中有错误记录 解决方法:将rp_cheque表中有误的dbill_date领用日期更正即可(总部修改:Access库的日期字段允许日期字段中年度为三位如205,而sqlserver中步允许字段为三位,请使用维护工具Access检测工具)
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凭证在记账时失去响应 凭证在记账时失去响应
问题号: | 33849 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证在记账时失去响应 |
问题现象: | “总账系统”凭证在记账时失去响应,正在记“XX会计科目(启用了项目辅助核算)”时死机,最后必须强制退出“用友通”。 |
问题原因: | 凭证不完整造成记账死机 |
关键字: | 凭证在记账时失去响应 |
解决方案: | <P> 举例,"5101科目"启用了"项目辅助核算",在173号凭证里却没有指定"辅助核算项目",项目为空造成凭证记账时死机.</P> <P>请按如下步骤来解决问题:</P> <P>1、做好账套备份。</P> <P>2、“总账系统”凭证记账时分批进行记账,找到记账时报错的那张凭证。</P> <P>3、“填制凭证”里找到报错的那张凭证,将“XX会计科目”分录里指定辅助核算项目,保存凭证退出即可。</P> <P></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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刚下载的试用软件请问如何安装才能正常使用 刚下载的试用软件请问如何安装才能正常使用[]
1、第一步:安装2000数据
2、第二步:安装2000数据库补丁sp4
3、第三步:安装T3软件。先装数据库,再装软件
数据库2005安装文档链接:
http://service.chanjet.com/zhi ... 0695e
软件安装文档链接:
http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a请参照楼上的回复操作[/抓狂]建议您根据您下载的软件的版本,再下载一份发版说明,根据发版说明上的描述,检查一下您的计算机环境、数据库软件、t3软件是否适用、兼容。然后再做安装使用的打算。
u8备份计划不执行
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
运费结算运费结算
知识库详细内容
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U8其他软件不能使用U8其他软件不能使用
U8其他-软件不能使用
自动编号: | 13987 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 总帐不能使用 |
问题名称: | 软件不能使用 | ||
问题现象: | 总帐人员档案不能使用 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 1.客户2005年度误删除职员档案2.导致客户档案中 对应专营业务人员 找不到相应记录3.测试添加相应记录 OK4.建议补齐人员档案,删除客户档案页签中 专营业务人员信息后再删除职员档案 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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admin登录的界面上,点击服务器名称后面的小方块,重新输入下本机IP或机器名,也可直接输入127.0.0.1@服务社区苏娜:不行的,都试了这种问题一般重新输入下服务器IP就可以了,重启下电脑再重新输入,不是在hosts文件输入。还不行的就需要将软件卸载干净后重装了
2014年版企业所得税各类费用扣除比例及税收政策依据 2014年版企业所得税各类费用扣除比例及税收政策依据
费用类别 | 扣除标准/限额比例 | 说明事项(标准、限额比例的计算基数等) | 政策依据 |
以前年度实际发生的、应扣而未扣或者少扣的支出 |
“营改增”后五种租赁方式的财税处理 “营改增”后五种租赁方式的财税处理 自2012年部分省、市陆续推行“营改增”以来,许多人和人员,对程租、期租、湿租、光租和干租五种租赁方式涉及的政策搞不清楚。那么,这些特殊情形的租赁方式应该如何缴纳呢? 按“交通运输业”缴增值税的税目 现行规定,按“交通运输业”缴纳增值税的税目,主要包括程租、期租和湿租。 程租。 《部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)规定,程租业务,指远洋运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。它属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴。单位和个人从事程租业务,属于一般纳税人的,按照11%的税率缴纳增值税;属于小规模纳税人的,按照3%的征收率缴纳增值税。 例如:甲远洋运输公司系增值税一般纳税人,位于“营改增”范围内的地区。2013年3月,该公司为某承租人完成一项特殊的运输任务,当月共取得该项租赁业务收入价税合计555万元,当月还发生允许抵扣的燃料、零配件等外购货物进项税额10万元。假定不考虑其他因素,则甲公司应纳增值税=555÷(1+11%)×11%-10=45(万元) 期租。 财税〔2011〕111号文件规定,期租业务,指远洋运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按天向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由船东负担的业务。期租也属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴,应按照11%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 湿租。 财税〔2011〕111号文件规定,湿租业务,指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按一定标准向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由承租方承担的业务。因此,湿租业务属于缴纳增值税的“交通运输业——航空运输服务”税目。 例如:丙航空股份有限公司属于境外某国一家运输企业,该企业所在的国家未与我国政府达成双边运输协议。2013年3月1日,该公司把若干架飞机出租给我国境内的A公司,从事航空运输业务。合同约定租赁期限为31天,并配备专业机组人员;同时,在飞机租赁期限内,机组人员由承租方,也就是由我国境内的A公司调遣使用;但租赁期间发生的相关费用,由境外丙航空运输公司承担。假定租赁期间丙公司取得该项租赁收入价税合计1030万元,不考虑其他涉税因素。那么针对该项租赁业务,丙公司2013年3月应缴纳增值税=1030÷(1+3%)×3%=30(万元)。 《财政部、国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的补充通知》(财税〔2012〕53号)规定,未与我国政府达成双边运输免税安排的国家和地区的单位或者个人,向境内单位或者个人提供的国际运输服务,符合财税〔2011〕111号第六条规定的,试点期间扣缴义务人暂按3%的征收率代扣代缴增值税。由此看来,对于境外从事航空运输业务的丙公司在境内提供运输服务,应由境内的承租方A公司按3%的征收率代扣代缴增值税。 按“有形动产经营性租赁”缴增值税的项目 根据现行税定,按“有形动产经营性租赁”业务缴纳增值税的税目,主要包括光租和干租。 光租。 财税〔2011〕111号文件规定,光租业务,指远洋运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。远洋运输企业的光租业务属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:丁公司是位于“营改增”试点地区的一家远洋运输企业,系增值税一般纳税人。2013年3月,丁公司把若干艘货船出租给某单位使用。合同上约定:船上工作人员由承租方自己负责解决,租赁期间发生的各项费用也由承租方自己承担。2013年3月,丁公司共取得该项租赁收入价税合计585万元,当月还发生允许抵扣的进项税额50万元。假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月丁公司应缴纳增值税=585÷(1+17%)×17%-50=35(万元)。 干租。 财税〔2011〕111号文件规定,干租业务,指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用,不配备机组人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。航空运输的干租业务,属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:戊公司属于境外某国一家航空运输企业,该企业所在国未与我国政府达成双边租赁免税协议。2013年3月,该公司把若干架飞机出租给境内试点地区B航空运输公司使用。合同上约定:飞机机组人员由承租方B公司自己负责安排,租赁期间发生的各项费用也由B公司自己承担。2013年3月,该公司共取得飞机租赁收入价税合计1170万元,假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月戊公司应缴纳增值税=1170÷(1+17%)×17%=170(万元)。 财税〔2011〕111号文件规定,中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。同时,《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的通知》(财税〔2011〕133号)还规定,中华人民共和国境内的代理人和接受方为境外单位和个人扣缴增值税的,按照适用税率扣缴增值税。因此,对于境外戊公司在境内从事干租业务,应按规定缴纳增值税,并由境内B公司按17%的税率实行代扣代缴。
由于机器中毒,软件已经无法进入,把软件安装到其他机器上,怎么能把以前的销售单格式拷贝到新的机器上来由于机器中毒,软件已经无法进入,把软件安装到其他机器上,怎么能把以前的销售单格式拷贝到新的机器上来
可以到中毒的机器上找到安装目录下的客户端程序文件夹下的rep文件夹,在里边可能会有销售单1.rls,销售单2.rls,销售单3.rls,销售单4.rls,其中的1,2,3,4代表销售单的报表样式1-4。把找到的样式拷贝到新的机器上,然后在销售单的打印报表设计中打开所拷贝过来的样式,然后在另存为样式即可
用友在系统管理登陆时,找不到默认账套在系统管理登陆时,找不到默认账套
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增值税一般纳税人申报比较复杂,其纳税申报表涉及一张主表八张附表。申报时主表、附表一销项、附表二进项、进项税额结构明细表是多数企业会涉及填写的,其他的表涉及了再填,如服务、不动产和无形资产有差额征收的,需要填写附表三;涉及减税、免税的纳税人,需要填写附表四和减免税明细表;在申报时,一般先填附表,再填主表。@曹倩:谢谢主表是最后才填的,很多数据都是从其他几张表汇总过来的,主表上的数据手工填的数据不多,表与表之间有一定的沟辑关系。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列