用友U8 应收发票生成的凭证税额与单据税额不一致
2016-1-7 0:0:0 wondial用友U8 应收发票生成的凭证税额与单据税额不一致
用友U8 应收发票生成的凭证税额与单据税额不一致 问题原因:使用设置问题 解决方法:应收单上没有将销售收入与税额分开解决方案:
问题原因:使用设置问题 解决方法:应收单上没有将销售收入与税额分开
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![批量审核销售订单](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
批量审核销售订单 批量审核销售订单
问题号: | 40744 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 批量审核销售订单 |
问题现象: | 如何进行批量审核销售订单? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 批量审核销售订单 |
解决方案: | <P>1、打开销售管理模块,点击“销售”-“销售订单”</P> <P>2、点击‘审核’按钮,在“是否处理当前张”提示界面点击‘否’按钮,在弹出的审核单据界面选择需要批量审核的单据,点击‘审核’即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![七类股权转让 需征个人所得税](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
七类股权转让 需征个人所得税 七类股权转让 需征个人所得税
国家总局日前在其官网发布《股权转让所得管理办法(试行)》,自2015年1月1日起实施。公司回购股权、IPO时的老股转让,以及重组并购活动中的发行股份收购等七类情形被明确需要缴税,但纯粹二级市场的买卖仍不在征税之列。《办法》规定了七类情形为股权转让行为:(1)出售股权;(2)公司回购股权;(3)发行人首次公开发行新股时,被企业股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售;(4)股权被司法或行政机关强制过户;(5)以股权对外投资或进行其他非货币性交易;(6)以股权抵偿债务;(7)其他股权转移行为。以上情形,股权已经发生了实质上的转移,而且转让方也相应获取了报酬或免除了责任,因此都应当属于股权转让行为,个人取得所得应按规定缴纳个人所得税。
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![多栏账显示数量](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
多栏账显示数量 多栏账显示数量
问题号: | 27066 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 多栏账显示数量 |
问题现象: | 已经设置好的综合多栏账,查询时只显示金额,如何设置才能在查询结果上显示数量金额? |
问题原因: | 操作流程指导 |
关键字: | 多栏账显示数量 |
解决方案: | 操作步骤:<BR>总账-账表-科目账-综合多栏账,选择已经设置好的多栏账,点击表头的“修改”按钮,选择“栏目组”中已设置的栏目,点击“修改”,在“栏目定义”界面下,科目对应的“输出内容”中,选择为数量金额后确定保存,即可在查询时显示数量金额。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![发货单中件数折算不对](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单中件数折算不对 发货单中件数折算不对
问题号: | 2125 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1 |
软件模块: | 购销存 |
问题名称: | 发货单中件数折算不对 |
问题现象: | 发货统计表中的发货折扣和结存折扣是什么意思,不知是怎么来的? 发货单中件数折算不对,存货档案中我设置了辅助计量单位和折算率。 是什么原因? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 发货折扣就是发货单上面所填写的折扣,结存折扣是期初折扣加上发货折扣减去开票折扣。 折算不对,请您检查一下您设置的是固定换算率还是浮动换算率。选择固定换算率,如果数量改变,件数会自动改变;同样件数改变,数量也会改变。如果选择浮动换算率,件数改变,数量会自动跟着改变。但是数量改变,换算率跟着改变,件数不变。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业清算,所得税如何处理](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业清算,所得税如何处理 企业清算,所得税如何处理
企业清算是指企业因为特定原因终止时,清理企业财产、收回债权、清偿债务并分配剩余财产的行为。
企业清算包括两种情况
第一种情况:按《公司法》、《企业破产法》等规定需要进行清算的企业。
1.企业解散。合资、合作、联营企业在经营期满后,不再继续经营而解散;合作企业的一方或多方违反合同、章程而提前终止合作关系解散。2.企业破产。企业不能清偿到期债务,或者企业法人已解散但未清算或者未清算完毕,资产不足以清偿债务的,债权人或者依法负有清算责任的人向人民法院申请破产清算。3.其他原因清算。企业因自然灾害、战争等不可抗力遭受损失,无法经营下去,应进行清算;企业因违法经营,造成环境污染或危害社会公众利益,被停业、撤销,应当进行清算。
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8.3‰是业务招待费节税“临界点” 8.3‰是业务招待费节税“临界点” 《中华人民共和国法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,即企业发生的业务招待费得以税前扣除,既先要满足60%发生额的标准,又最高不得超过当年销售收入5‰的规定,企业如何能够充分使用业务招待费的限额又可以减少调整事项呢? 假设企业2008年销售(营业)收入为X,2008年业务招待费为Y,则2008年允许税前扣除的业务招待费=Y×60%≤X×5‰,只有在Y×60%=X×5‰的情况下,即Y=X×8.3‰,业务招待费在销售(营业)收入的8.3‰的临界点时,企业才可能充分利用好上述政策。 一般情况下,企业的销售(营业)收入是可以测算的。我们假定2008年企业销售(营业)收入X=10000万元,则允许税前扣除的业务招待费最高不超过10000×5‰=50万元,那么财务预算全年业务招待费Y=50万元/60%=83万元,其他销售(营业)收入可以依此类推。 如果企业实际发生业务招待费100万元>计划83万元,即大于销售(营业)收入的8.3‰,则业务招待费的60%可以扣除,纳税调整增加100-60=40万元。但是另一方面销售(营业)收入的5‰只有50万元,还要进一步纳税调整增加10万元,按照两方面限制孰低的原则进行比较,取其低值直接纳税调整,共调整增加应纳税所得额50万元,计算缴纳企业所得税12.50万元,即实际消费100万元则要付出112.50万元的代价。 如果企业实际发生业务招待费40万元<计划83万元,即小于销售(营业)收入的8.3‰,则业务招待费的60%可以全部扣除,纳税调整增加40-24=16万元。另一方面销售(营业)收入的5‰为50万元,不需要再纳税调整,只需要计算缴纳企业所得税4万元,即实际消费40万元则要付出44万元的代价。 结论如下:当企业的实际业务招待费大于销售(营业)收入的8.3‰时,超过60%的部分需要全部计税处理,超过部分每支付1000元,就会导致250元税金流出,也等于吃了1000元要掏1250元的腰包。 当企业的实际业务招待费小于销售(营业)收入的8.3‰时,60%的限额可以充分利用,只需要就40%部分计税处理,等于吃1000元掏1100元的腰包。
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根据各地“营改增”最新的情况反馈,总体而言“营改增”试点带来的结构性减税效果显著,其中小规模人税负大幅减轻。但是由于抵扣链条不完整、行业自身特点等一系列原因,一部分企业税负并未减少,相反出现了税负增加的情况,集中体现为人力成本比重较高的企业,如物流企业、文化创意企业、咨询公司等。
毋庸置疑,中国未来的经济发展将受益于本次结构性减税的重大税制改革,而改革过程中出现的暂时性问题也会随着改革的全面推进而消失。上述税负增加的企业的税负将会随着可抵扣票据的增加,最终趋向合理和平衡。
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原因分析:账套项目大类“工程项目”,项目编码是中文,编码本来是为了方便用户录入用的,现在录成中文编码,项目总账是按编码排序,用中文编码的项目就会排到合计下面。
解决方法:将“工程项目”的项目编码更新成阿拉伯数字或字母,涉及表有总账GL_accvouch凭证明细表,GL_accass辅助账表,Gl_bfreq常用凭证表,fitemss02用户账套的工程项目表举例:update GL_accvouch set citem_id='用户新更新的项目编码' where citem_class='02' update GL_accass set citem_id='用户新更新的项目编码' where citem_class='02' update Gl_bfreq set citem_id='用户新更新的项目编码' where citem_class='02' update fitemss02 set citemcode='用户新更新的项目编码'。
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sql2000数据库,如何实现自动备份,也添加了相应的计划,在指定的备份目录里只有空目录,没有文件,是不是还要打开哪个服务才能备份呢?谢谢! sql2000数据库,如何实现自动备份,也添加了相应的计划,在指定的备份目录里只有空目录,没有文件,是不是还要打开哪个服务才能备份呢?谢谢![]
请使用下面的内容进行排查问题:
1、鼠标右键点击 我的电脑-- 管理--服务 启动‘tong备份服务’即可。 2、 自动备份的服务没有启动。 重启备份的服务。依次点击“我的电脑”右键—“管理”—“服务和应用程序”—“服务”。启动“SQL SERVER AGENT”服务。如图:
3、 时间不对,包括开始时间,触发时间。
4、 备份路径下的文件夹的文件名不是英文。备份路径过长,修改过备份路径。
5、 系统的日期格式不对。点击开始“控制面板”-“语言和区域选项”-“区域选项”-“自定义”-“日期”-短日期格式选择“yyyy-mm-dd”,长日期格式选择“dddd yyyy'年'M'月'd'日'”确定。
6、 登陆系统的操作员不是系统管理员。系统盘空间和备份盘空间不够大。
7、 一个账套设置一个备份计划。
8、如果存在多个备份计划,不要把所有备份计划同时启用一个时间点,要错开时间,最好为1小时。
9、在有效触发时间内,请不要使用用友通。
10、清除ufsystem数据库中的ua_log数据表的日志。
上面的一般是自动备份不成功的一些原因,敬请您参考排查;@服务社区刘明新:非常感谢@石河子创远:[/微笑]
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列