用友U8 在预收冲应收出现,过滤不出来预收款记录,而应收过虑没有问题
2016-1-5 0:0:0 wondial用友U8 在预收冲应收出现,过滤不出来预收款记录,而应收过虑没有问题
用友U8 在预收冲应收出现,过滤不出来预收款记录,而应收过虑没有问题 问题原因:AP_detail表中bPrePay预收字段出现问题解决方法:将预收标志bPrePay=‘1’加上即可过滤出来解决方案:
问题原因:AP_detail表中bPrePay预收字段出现问题解决方法:将预收标志bPrePay=‘1’加上即可过滤出来
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问题原因:经过跟踪发现上下翻页的语句多了一个日期的判断条件,与正常帐套不同.后来发现在accinformation中有一条记录csysid='sa' and cname='bVouOrderByDate'(单据按日期排序)值为ture. 解决方法:改这条记录的值为false即可.
解决方案:
问题原因:经过跟踪发现上下翻页的语句多了一个日期的判断条件,与正常帐套不同.后来发现在accinformation中有一条记录csysid='sa' and cname='bVouOrderByDate'(单据按日期排序)值为ture. 解决方法:改这条记录的值为false即可.
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普票批量处理,有129张单据批弃不成功 普票批量处理,有129张单据批弃不成功
问题号: | 10130 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批弃不成功 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功 |
问题现象: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功。报:对应的销售出库单已审核或所在月份已结账。其实报错的销售发票对应的都是2004年的单据,并不是其真正对应的销售出库单! |
问题原因: | 问题分析:此数据只有年度帐,从数据检查,此问题时由于上年结转将上年的出库单结转过来而唯有发货单结转过来,同时可以看到由于发货单未能正常结转导致分期发出商品销售发票不能正常单据记账,综合上面数据现象,此数据应该是结转或升级不正常导致,建议查看上年帐套或升级前帐套。 |
解决方案: | 问题解决:下面语句1主要是调整将此类出库单上的发货退货单子表标识idlsid改大由原来的1打头该成9打头,使其与今年的发票关联失效 –语句1、 update rdrecords set idlsid=’9’+right(idlsid,7) from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cvouchtype=’32’ and cbustype=’分期收款’ and biafirst=1 and year(ddate)=’2004′ –语句2、由于该类发票没有关联到去年的发货单,不能正常记帐。请检查此类发票上年是否记账,与用户协商处理。 –执行下面语句后该类发票将作为已记帐状态出现,但帐面数并不反映,可在应收系统中做后续业务处理。 update salebillvouch set caccounter=’demo’ where year(ddate)=2004 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
普通与豪华住宅分开核算可节税 普通与豪华住宅分开核算可节税
《土地增值税暂行条例》规定,土地增值税以纳税人房地产成本核算的最基本的核算项目或核算对象为单位计算。对于既建普通标准住宅又搞其他类型房地产开发的混合项目,《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[1995]48号)作了规定,即对纳税人既建普通标准住宅又搞其他房地产开发的,应分别核算增值额。不分别核算增值额或不能准确核算增值额的,其建造的普通标准住宅不能适用普通标准住宅的免税规定。《关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)文件重新强调了这一规定:纳税人既建造普通住宅又建造其他商品房的,应分别核算土地增值额。
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房地产开发企业代收费用的税务处理 房地产开发企业代收费用的税务处理
由于开发经营的需要,很多房地产开发企业在销售开发产品时,会代替相关单位或部门收取一些价外费用,如水、电、气的初装费和各项基金等。这些费用一般先由房地产企业收取,后由房地产企业按规定转交给委托单位,有的房地产企业还会因此而有结余。对这些价外费用是否征税,以及如何征税,各税种的规定有所不同。
需要缴纳
按照营业税相关规定,房地产开发企业代收的价外费用需要。《营业税暂行条例》(国务院令第540号)第五条规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。《营业税暂行条例实施细则》(部、国家总局第52号令)第十三条规定,条例第五条所称价外费用,包括收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、罚息及其他各种性质的价外收费,但不包括同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:
房地产开发公司预提费用能否税前扣除 房地产开发公司预提费用能否税前扣除
问:预提费用为房地产开发公司应的付给施工单位的开发成本?
答:《国家税务总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知》(国税发[2006]31号)第八条第(二)项第3点规定:“开发企业发生的各项应付费用,可以凭合法凭证计入开发产品计税成本或进行税前扣除,其预提费用除税收另有规定外,不得在税前扣除。”
根据这一规定,房地产开发公司预提的上述费用不能在税前扣除。
用友数据库问题数据库问题
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用友U8其他UFO跨机器取数U8其他UFO跨机器取数
U8其他-UFO跨机器取数
自动编号: | 8643 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | UFO跨机器取数 |
问题名称: | UFO跨机器取数 | ||
问题现象: | 我在使用自己编的报表时,无法从网络中的另一台机上引用有关报表的相关数据,不知是否能够引用,如能望告知路径的设置方法。 | ||
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列