用友U8 871sql2005审批流提交时提示-生产订单XXXXXX,行号1提交错误
2015-12-31 0:0:0 wondial用友U8 871sql2005审批流提交时提示-生产订单XXXXXX,行号1提交错误
用友U8 871sql2005审批流提交时提示:生产订单XXXXXX,行号1提交错误 问题原因:同解决方案 解决方法:第一步在基础档案中的人员档案设置人员1,且一定要选中是否操作员第二步,对于此用户1一定要给生产订单提交的权限解决方案:
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为什么删除不了现加的二级科目呢?老是说该科目存在期数据,不能删除,可是那个科目是我现加上去的啊?为什么没有人回答这个问题,我看之前也有其他的用户提问了呀 为什么删除不了现加的二级科目呢?老是说该科目存在期数据,不能删除,可是那个科目是我现加上去的啊?为什么没有人回答这个问题,我看之前也有其他的用户提问了呀[]
你要把含有这个科目的凭证删了,知道没有凭证还有这个科目才可以删除直到@hmj孤迹背影:我是在做2月份的凭证时第一次启用这个预付账款的二级科目,我前一分钟写上的时候发现错了就马上删除,凭证都没做,然后就删不了了,一直提示我说科目存在期初数据.....@裴艳芳:这就说明你之前有含有该科目的凭证。一旦不小心添加错了,之前有含有该科目的凭证没有删除完毕,科目是删除不了的。
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凭证打印设置 凭证打印设置
问题号: | 14172 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印设置 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 凭证打印设置 |
问题现象: | 用户的机器类型为方正A6100U的型号。在XP上没有自定义纸型。凭证套打设置。 |
问题原因: | 方正A6100U的型号打印机在XP上自定义纸型在套打设置中不可见。 |
解决方案: | 打方正的补丁。自定义纸型可见,调整凭证打印即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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【问】我们公司为房地产开发公司,购入一套2800元,如何入账,如何确定摊销年限,做摊销分录呢?
【解答】依据《财税部国家总局关于若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,企事业单位购入软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,经主管税务机关核准,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年。贵公司应按以上规定执行。
2009年3月18日购买财务软件时:
对一个放弃免税权案例的分析 对一个放弃免税权案例的分析 筹划需要具体问题具体分析。本文案例中,筹划者打破思维定式,主动放弃权的筹划思路或许会给大家一些有益的启示。 【案例】 某热电企业,经营形式热电联产,电力产品适用税率17%,通过电力部门并网销售;蒸汽产品适用增值税税率13%,主要供应周围工业企业生产,冬季供暖期负责城镇居民供热。当地供暖期为每年11至12月和次年1至3月共5个月。 根据《部 国家总局关于继续执行供热企业相关政策的通知》(财税[2006]117号)和《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2009]11号),供暖期内供热企业向居民个人供暖而取得的采暖费收入免征增值税。 该企业注册地在文件列明的可享受税收优惠政策的地区范围内,2006至2009年各供暖期内该企业当然地享受了此项税收优惠。 2009年度经营情况:账面总营业收入27545万元,销售成本24101万元,利润总额2017万元。全部销项税额3727元,全部进项税额3434万元。 为保持可比性,笔者沿用筹划者将2008至2009年供暖期后3个月和2009至2010年供暖期前2个月共5个月视为一个“供暖期”的假设。 “供暖期”内经营情况:全部营业收入14028万元,其中居民供暖收入2444万元。全部进项税额1663万元。全部销项税额1706万元。 该企业“供暖期”内向居民供暖收入2445万元,享受免税优惠,未计提销项税额,但同时相应进项税亦不得抵扣,需按规定作进项税额转出,企业财务部门自行计算转出进项税额1663*2444/14028=289.73(万元)。 全年缴纳增值税:3727-(3434-289.73)=582.73(万元)。 假如该企业不享受“财税[2006]117号”和“财税[2009]11号”文规定的税收优惠政策,则全年应缴增值税: 销项税3727+2444/1.13*0.13=3727+281.17=4008.17(万元);进项税:3434万元;应缴增值税:4008.17- 3434=574.17(万元)。 免税与不免税两者相差:582.73-574.17=8.56(万元) 通过以上测算对比,财务人员发现,享受免税政策反倒比不享受免税政策多缴税! 财务人员与一起探讨,归纳出如下几点原因: 1、免税收入为城市居民冬季供暖收入,属公用事业服务范畴,响应政府号召要承担部分社会责任,而政府对居民供热收费价格控制,实行政府定价或政府指导价的管理形式,无法市场化运作。供热企业生产原材料却需参与市场竞争,无法逆转上涨的价格。增值税理论基础是有增值就有税,无增值则无税。利润空间被进一步压缩,进项税额接近甚至超过销项税额,无须免税即无税可缴。 2、“《财政部 国家税务总局关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171号)”自 2009年1月1日开始实施,企业所需主要原料煤炭,增值税率由13%调高至17%,而销售蒸汽税率是法定的低税率13%无法改变,事实上形成低“征”高“扣”。 3、热电联产,生产工艺决定大部分(主要原料)进项税无法准确划分。按照规定的分摊公式计算,要多转出进项税。 4、新的《增值税暂行条例》自2009年1月1日开始实施,非房屋建筑物类固定资产进项税允许抵扣,而企业设备老化,未来2-3年急需更新改造,固定资产投入将持续增大,允许抵扣的进项税额大幅提升。 5、产品销售结构发生变化,进入2009年以来高税率产品收入比重下降,低税率产品比重上升,导致销项税额减少。 根据测算结果和归纳的原因,注册税务师认为该项免税政策已不适应本企业实际情况,继续选择享受免税政策将得不偿失。2009年末,注册税务师郑重向公司董事会提出2010年放弃享受免税优惠的筹划策略,说服董事会下决心做出决议,向主管税务机关书面提出放弃享受居民供暖收入免税的声明。经过主管税务机关备案,自2010年1月1日起,不再享受该项收入免税的优惠待遇。 对该企业2010年放弃免税权后的情况追踪: 2010年1至12月该纳税人实现营业收入29532万元,营业成本27173万元,利润总额872万元;销项税4194万元;进项税4390万元;期末留抵税额196万元。 2010放弃享受免税优惠,全年未缴纳任何增值税款,期末尚结余留抵税额196万元,留待下年抵扣。而享受免税政策的2009年却上缴增值税582.73万元。 需要说明的是,2010年度该企业实际增值税税负为零,并不全是放弃享受免税优惠政策的筹划策略造成的,但不可否认,放弃免税权的筹划确实起到了一定的作用。 2010年出现增值税零税负的实际原因,主要有以下几点: 1、成本继续攀高,利润下降,2009年利润率7.32%,2010年利润率下降为2.95%。 2、2010年加大固定资产投入,更新改造老化设备,累计购进固定资产抵扣进项税312万元。 3、因声明放弃享受免税的优惠政策,2009年至2010年供暖期的后3个月减少进项税额转出151万元。 4、为同2009年度增值税缴纳情况作对比,单独计算的2010年11至12月减少进项税额转出134.81万元。 假如,2010年该企业未放弃享受免税优惠政策,则2009年至2010年供暖期的后3个月应计算转出进项税149.51万元;2010年至2011年供暖期前2个月应计算转出进项税134.81万元;再剔除不可比的固定自产抵扣政策影响的进项税312万元。 该企业2010年实际可缴纳增值税4194-(4390-312-151-134.81)=401.81(万元) 结语 1、从案例筹划者来看,筹划者独辟蹊径,主动选择放弃免税优惠,大胆探索的思路值得肯定和借鉴。 2、从纳税人来看,依法纳税是其应尽的义务,选择放弃免税优惠是其享有的权利。免税优惠权利的享受或者放弃,纳税人有选择的自由。《增值税暂行条例实施细则》第三十六条规定,纳税人销售货物或者应税劳务适用免税规定的,可以放弃免税,依照条例的规定缴纳增值税。放弃免税后,36个月内不得再申请免税。但本文涉及的优惠政策只执行到2010年,政策到期自动失效。2010年后,国家再出台与本政策无关联的其他优惠政策,该企业仍可申请享受,不应受36个月的放弃免税声明的约束。 3、从税务机关来看,当某项免税的优惠政策变成“鸡肋”,被纳税人摒弃时,政策制定者更应引起深刻地反思。
浪潮报表年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
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2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
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ufo报表输出不成功ufo报表输出不成功
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12.1计提折旧和摊销里面的本月折旧额只能修改前几行的数据,已打过最新版的补丁。 12.1计提折旧和摊销里面的本月折旧额只能修改前几行的数据,已打过最新版的补丁。[]
您现在的补丁号是多少呢?@服务社区刘小艳:从哪里看修改其他资产月折旧时具体有什么提示或报错?检查这些资产是否有变动单、资产拆分、处置等后续操作@王瑞环zh:登陆账套后,点击右上角问号的图标,关于里面。@服务社区刘小艳:12.100.001.0028.0513@王瑞环zh:请稍等,这边测试是否有这种情况。@服务社区刘小艳:好的@王瑞环zh:老师,测试出来了吗,有这种情况吗,客户这边很着急呢@王瑞环zh:请稍等,这边没有那么多的卡片数据,如果您那是有这种情况,其实可以先给客户打上最新补丁后不行的话提交到支持网尽快处理,这边测试之后只能判断是您的账套数据还是软件问题。@服务社区刘小艳:已打过昨天发布的补丁了,还是有那个问题。您那边测试的是我们账套的问题还是软件的问题?@王瑞环zh:没测试出这种情况呢,您备份账套后提交到支持网上查看下。@服务社区刘小艳:嗯好的,谢谢@王瑞环zh:[/握手]@服务社区刘小艳:能不能问一下,这个显示的行数能调整吗,比如说一共30条记录,本来一页就可以,能不能设置成一页10行,然后分3页显示的那种@王瑞环zh:[/撇嘴]不能呢。@服务社区刘小艳:好吧,谢谢[/微笑]@王瑞环zh:[/可爱][/可爱]我也出现这个问题了,这是怎么弄回事,请问现在解决了吗@服务社区刘小艳:我这里也出现折旧只能修改前几行的问题,现在解决了吗@王瑞环zh:请问你那个折旧问题解决了吗@郑雅元管理:这个问题版主已经提交了,目前还没有出相应的补丁,您也可以再联系到您的经销商进行提交可以及时了解到问题的处理情况。@郑雅元管理:已经在技术支持网上提交了,目前给的回复是已有相同问题在研发那边,在等解决办法@王瑞环zh:嗯,那就先等等把,已经回复的话后续就会出补丁解决的。@服务社区刘小艳:嗯,好的,只是这速度有点慢,客户已经催了好几遍@王瑞环zh:没记错的话应该是上周五的样子碰到让提交的,补丁毕竟是要修改并且验证的,烦请您跟客户进行解释下,出了补丁立马会挂到社区上的。@服务社区刘小艳:嗯好的。我现在也出现一样的情况,前25行可修改。@徐辅新:研发部已在做补丁了,坐等新补丁
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列