#财税实务# @王建芬 老师好,我司外贸企业,在15年3月份付给阿里巴巴服务费29880元,发票在15年12月份收到,但是没有入账没有认证,到了16年3月份才认证的,请问,我司可以在15年3月做暂估费用吗?还是在15年3月做预付账款?
2017-8-2 0:0:0 wondial#财税实务# @王建芬 老师好,我司外贸企业,在15年3月份付给阿里巴巴服务费29880元,发票在15年12月份收到,但是没有入账没有认证,到了16年3月份才认证的,请问,我司可以在15年3月做暂估费用吗?还是在15年3月做预付账款?
#财税实务# @王建芬 老师好,我司外贸企业,在15年3月份付给阿里巴巴服务费29880元,发票在15年12月份收到,但是没有入账没有认证,到了16年3月份才认证的,请问,我司可以在15年3月做暂估费用吗?还是在15年3月做预付账款?[]15年进费用,发票可以在16年5月31日前认证就可以。15年若不进账,15年的汇算不允许税前扣除的。
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用友U8 项目多栏帐为什么不套打用友U8 项目多栏帐为什么不套打
问题原因:同解决方案 解决方法:项目多栏账是可以套打的。您需要在项目多栏账的“预览”中,选择“设置”,将“按套打方式输出”选上就可以了。
解决方案:
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![用友U8其他16中查明细帐](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他16中查明细帐U8其他16中查明细帐
U8其他-16中查明细帐
自动编号: | 13226 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 明细帐 |
问题名称: | 16中查明细帐 | ||
问题现象: | 851A版本16中查明细帐中编号1017的存货,其成本自10月31日起由26元飚升至900多元,甚至达到一两千元。请查一下数据。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 销售出库单存货明细帐bmoneyflag字段为1,代表销售出库单的单价为手填。单据记帐的时候没有选择“出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算”,造成单据上单价都是手填的单价。这些单价比较离谱。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? 期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”?
问题号: | 39420 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? |
问题现象: | 本月有损益类科目发生,期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 期间损益不能结转 |
解决方案: | <P>1、依次点击“总账”-“凭证”-“记账”或是点击总账系统,直接点击“记账”,对当月的凭证进行记账。</P> <P>2、在期间损益结转时,勾选该界面左下角的“包含未记账凭证”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。 凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。
问题号: | 34801 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
问题现象: | 凭证打印时,怎样改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 摘要设置 |
解决方案: | 可以直接在摘要设置的界面进行设置。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮,在填制凭证界面点击“打印”-“摘要设置”按钮。在摘要设置的界面,向上或想下箭头改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业如何变更注册地址?需要清算吗 企业如何变更注册地址?需要清算吗 问:我企业因经营的需要变更注册地址,从一个地区搬迁到另一个地区,请问如何办理变更注册地址? 单位变更注册地址,跨区迁移。库存空白发票怎样处理?企业变更注册地址需要清算吗? 我公司是由自然人的公司,请问再给自然人股东分红时,需缴纳个税吗?企业地址变更,从一个地区到另一个地区,股东是都是自然人,现有未分配利润,机关有权强制执行分配吗? 我们在现在库存有积压多年的一些存货,我们准备折价销售,需要什么到税务机关报备吗? 答:1、《征收管理法实施细则》第十五条第二款规定,人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更或者注销登记前或者住所、经营地点变动前,向原税务登记机关申报办理注销税务登记,并在30日内向迁达地税务机关申报办理税务登记。迁移生产、经营地点的纳税人应先到迁达地主管税务机关同迁达地税务机关接洽,迁达地税务机关调查核实后,开具《接收纳税人通知单》,传递给原纳税人主管税务机关。原税务机关经调查,对地点迁移后符合继续生产、经营条件的,在纳税人结清税款、滞纳金、罚款,缴销完毕发票及其他证件后,应在15天内按照《税务登记管理办法》和上述要求为纳税人办理税务登记注销手续;注销完毕后,纳税人应到市行政审批中心办理税务登记手续。 2、纳税人需要先到迁出局作退票处理,再到迁入局对发票进行重新发售处理。 3、《部、国家税务总局关于企业重组业务处理若干问题的通知》(以下简称财税〔2009〕59号文)明确规定,企业法律形式改变,是指企业注册名称、住所以及企业组织形式等的简单改变,属于企业重组业务范围。但是,如果企业既涉及到企业法律形式改变,又涉及到债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立的,则按照有关债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立的进行企业所得税处理,而不再作为企业法律形式改变对等。财税〔2009〕59号文规定,在一般情况下,企业由法人转变为个人独资企业、合伙企业等非法人组织,或将登记注册地转移至中华人民共和国境外(包括港澳台地区),应视同企业进行清算、分配,股东重新投资成立新企业。因此如果企业发生其他法律形式简单改变的,可直接变更税务登记,不作清算处理。(企业需要注意的是:《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(以下简称《税收征管法实施细则》)第十五条明文规定:"纳税人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更或者注销登记前或者住所、经营地点变动前,向原税务登记机关申报办理注销税务登记,并在30日内向迁达地税务机关申报办理税务登记。"第十六条进一步规定:"纳税人在办理注销税务登记前,应当向税务机关结清应纳税款、滞纳金、罚款,缴销发票、税务登记证件和其他税务证件。"《税务登记管理办法(2003)》(国家税务总局令第7号)第二十九条、第三十一条重申了上述的规定。《税收征管法实施细则》是由国务院制定颁行的,属于行政的范围。而《税务登记管理办法》是由国家税务总局制定颁行的,属于行政规章的范围。而财税〔2009〕59号文则是同财政部和国家税务总局制定的,属于规范性文件的范围。就法律效力上讲,《税收征管法实施细则》要大于《税务登记管理办法》,《税务登记管理办法(2003)》国家税务总局令第7号又大于财税〔2009〕59号文。因而,如果规范性文件如财税〔2009〕59号文与规章如《税务登记管理办法》,甚至与法规如《税收征管法实施细则》出现冲突或者矛盾,那么规范性文件的规定应当归于无效。基于此,我们建议企业应当地税务机关作好沟通,以当地税务机关的确认为准。 4、根据法及实施条例规定:利息、股息、红利所得,是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。利息、股息、红利所得,以每次收入额为应纳税所得额。 利息、股息、红利所得,适用比例税率,税率为百分之二十。 5、《财政部 国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知 》 财税[2003]158号 三、《国家税务总局关于进一步加强对高收入者个人所得税征收管理的通知》(国税发[2001]57号)中关于对私营有限责任公司的企业所得税后剩余利润,不分配、不投资、挂账达1年的,从挂账的第2年起,依照投资者(股东)出资比例计算分配征收个人所得税的规定,同时停止执行。因此如果实质上企业确实是长期未给自然人股东分红,那么不应该征收个人所得税,当然如果企业长期名义上没有分红,实际上以各种实物形式分红,应比照股息红利所得征收个人所得税。 6、《企业资产损失所得税前扣除管理办法》2011年25号公告:第四十五条 企业按独立交易原则向关联企业转让资产而发生的损失,或向关联企业提供借款、担保而形成的债权损失,准予扣除,但企业应作专项说明,同时出具中介机构出具的专项报告及其相关的证明材料。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列