用友先起用存货后起用采购,年结后不能做结算成本处理
先起用存货后起用采购,年结后不能做结算成本处理
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 16-存货核算 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 先起用存货后起用采购,年结后不能做结算成本处理 | 适用产品: | U852----16 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 先起用存货后起用采购,年结后不能做结算成本处理 | 问题现象: | 建一个测试帐套,按以下步骤操作 在2004年12月只起用存货模块,仓库为计划价法,并正常填制出入库单,记帐,12月结帐,正常建立并结转到2005年,在2005年1月1号又起用库存,采购,销售,即05年有存货,库存,采购,销售模块,在05年没有做任何操作前,更改仓库为全月平均价法,先在采购模块中输入期初的暂估入库单(单据日期为2005以前),后将存货模块的的期初全部重新输入,然后按正常顺序采购期初记帐,存货期初记帐, 05年输入采购发票(发票日期为2005年1月)和起先输入的期初的暂估入库单(单据日期为20 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经过测试,情况确实如此,此情况相当于先启用存货后启用采购。由于先启用存货,造成存货期初记帐时,没有根据采购期初(RDRECORS中记录),在IA_SUBSIDIARY表中生成单据为33和34的期初记录。这样存货系统在做结算成本处理时,无法找到结算单对应的记录。 您可以这样处理,清除UA_ACCOUNT_SUB中2004年IA的记录。然后重新期初存货记帐,相关的记录就可以生成。也就可以做结算成本处理了。 |
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急急,在商场租的地方弄儿童玩的旋转木马,会计处理时,也不开具发票,怎么确认收入? 急急,在商场租的地方弄儿童玩的旋转木马,会计处理时,也不开具发票,怎么确认收入?[]
如果你是租赁性质的,商场会计可以给你们开场地占用费的地税发票的。如果是扣点性质的,商场肯定做了其他业务收入了,也可以给开发票的。如果是自己收钱,不是商场统一收钱,你这个收入确认就要看老板想交多少税了,[/坏笑] 不过税务局的人也不傻,可能会给你们核定征收。@知足常乐:工业的是开具发票确认收入,像这种需要开具发票么?@小慧1440765807:没见过你这种开发票的@知足常乐:那什么时候做主营业务收入收到钱就记收入
公司收到发票了,但是抵扣联还未验票,这个发票能够做账吗? 公司收到发票了,但是抵扣联还未验票,这个发票能够做账吗?[]
不能,放下个月,几时验票几时做账@YOYO1430133867:是抵扣联在哪个月验的票,发票联就在当月做账吗?@仰望星空1446084003:是抵扣联在哪个月验的票,发票联就在当月做账吗?@doublehappy:嗯,不过如果进项不抵扣的话也可以当月做@仰望星空1446084003:进项不抵扣是什么意思?可以做账,借库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷 应付账款或者银行存款@宝怡妈妈:认证发票到时候,借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项@宝怡妈妈:谢谢啦
用友U8 存货中查到的期初及余额和总帐中是一样的,但在存货和总帐对帐时存货数据不对。用友U8 存货中查到的期初及余额和总帐中是一样的,但在存货和总帐对帐时存货数据不对。
问题原因:由于存货期初中许多记录都没有录入“存货科目”,所以在与总帐对帐时是不统计这部分金额的。 解决方法:根据其设置存货科目的规则,在期初余额中录入存货科目,如果存货已经作了很久的业务,无法恢复期初余额记帐,可以使用下面语句将期初记录的存货科目加上: update ia_subsidiary set cinvhead='121102' where cwhcode='50' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121101' where cwhcode='51' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121104' where cwhcode='52' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121103' where cwhcode='53' and cinvhead is null and cvoutype='34' 解决方案: 问题原因:由于存货期初中许多记录都没有录入“存货科目”,所以在与总帐对帐时是不统计这部分金额的。 解决方法:根据其设置存货科目的规则,在期初余额中录入存货科目,如果存货已经作了很久的业务,无法恢复期初余额记帐,可以使用下面语句将期初记录的存货科目加上: update ia_subsidiary set cinvhead='121102' where cwhcode='50' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121101' where cwhcode='51' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121104' where cwhcode='52' and cinvhead is null and cvoutype='34' update ia_subsidiary set cinvhead='121103' where cwhcode='53' and cinvhead is null and cvoutype='34'
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用友U8 系统中不知什么原因导致卡片的已计提月份与实际已计提的月份不一致,如卡片编号00055在2005年一月份中的已提月份比实际已提月份多,导致最后一个月月折旧额特别大。还有卡片0433 0442 0205 0472 0311可能还有其它卡片有此问题。用友U8 系统中不知什么原因导致卡片的已计提月份与实际已计提的月份不一致,如卡片编号00055在2005年一月份中的已提月份比实际已提月份多,导致最后一个月月折旧额特别大。还有卡片0433 0442 0205 0472 0311可能还有其它卡片有此问题。
问题原因:经打上U821HOTFIX后恢复到2004年3月份重新进行固定资产折旧,00055卡片的已计提月份没有问题。可能与程序BUG有关。 解决方法:1、打上U821HOTFIX及固定资产最新补丁,以避免以后出现类似问题; 2、在2005年度库中参照执行如下脚本进行已计提月份的修复(注意根据实际情况修改脚本中的一些参数),该脚本对于(fa_DeprTransactions.lDeprMonths7 < fa_Cards.lLife)已计提月份已经等于卡片中的可使用月份的卡片无效: -- ======================= -- 说明: -- 本脚本仅适用于计提折旧账套,且未发生过资产停用业务, -- 若有资产使用过程中停用过的情况,请手工调整相应资产的已计提月份 -- ======================= -- 以下 和 字段 需根据具体应用做相应调整 -- 输入要修改月份的下颌会计期间的第一天.例如2003年11月的已计提月份错了,则日期输入'2003-12-01' -- 字段 中的X是要修改的月份.例如要修改11的记录,则输入'lDeprMonths11'. -- 建议更改碗已计提月份字段后,再同时修改已使用月份字段.字段名称为'lUsedMonthsX'(X一样根据具体月份修改). DROP TABLE #YXKP CREATE TABLE #YXKP(sCardID varchar(20)) EXEC fa_Q_INSERT_YXKP '2005-08-01' update fa_DeprTransactions set fa_DeprTransactions.lDeprMonths7=(year('2005-08-01')- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month('2005-08-01')- month(fa_Cards.dStartdate))-1 FROM (#YXKP INNER JOIN fa_Cards ON fa_Cards.sCardID = #YXKP.sCardID) INNER JOIN fa_DeprTransactions ON fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum WHERE (fa_Cards.dDisposeDate) Is Null AND fa_DeprTransactions.lDeprMonths8 < fa_Cards.lLife 注意做好数据备份! 解决方案: 问题原因:经打上U821HOTFIX后恢复到2004年3月份重新进行固定资产折旧,00055卡片的已计提月份没有问题。可能与程序BUG有关。 解决方法:1、打上U821HOTFIX及固定资产最新补丁,以避免以后出现类似问题; 2、在2005年度库中参照执行如下脚本进行已计提月份的修复(注意根据实际情况修改脚本中的一些参数),该脚本对于(fa_DeprTransactions.lDeprMonths7 < fa_Cards.lLife)已计提月份已经等于卡片中的可使用月份的卡片无效: -- ======================= -- 说明: -- 本脚本仅适用于计提折旧账套,且未发生过资产停用业务, -- 若有资产使用过程中停用过的情况,请手工调整相应资产的已计提月份 -- ======================= -- 以下 和 字段 需根据具体应用做相应调整 -- 输入要修改月份的下颌会计期间的第一天.例如2003年11月的已计提月份错了,则日期输入'2003-12-01' -- 字段 中的X是要修改的月份.例如要修改11的记录,则输入'lDeprMonths11'. -- 建议更改碗已计提月份字段后,再同时修改已使用月份字段.字段名称为'lUsedMonthsX'(X一样根据具体月份修改). DROP TABLE #YXKP CREATE TABLE #YXKP(sCardID varchar(20)) EXEC fa_Q_INSERT_YXKP '2005-08-01' update fa_DeprTransactions set fa_DeprTransactions.lDeprMonths7=(year('2005-08-01')- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month('2005-08-01')- month(fa_Cards.dStartdate))-1 FROM (#YXKP INNER JOIN fa_Cards ON fa_Cards.sCardID = #YXKP.sCardID) INNER JOIN fa_DeprTransactions ON fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum WHERE (fa_Cards.dDisposeDate) Is Null AND fa_DeprTransactions.lDeprMonths8 < fa_Cards.lLife 注意做好数据备份!
其他出库单无法参照现存量 其他出库单无法参照现存量
通知识库问题号: | 27121 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 1071-用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
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软件模块: | 16-存货核算 |
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问题名称: | 其他出库单无法参照现存量 |
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问题现象: | 新增其他出库单,选择存货的放大镜,在参照界面的栏目里没有“现存量”这一项,演示帐套都是正常的,是什么原因?<BR> |
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问题原因: | 该问题与选项的设置有关。 |
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关键字: | 现存量 |
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解决方案: | 如果仓库设置为“允许零出库”,则不显示“现存量”这个栏目;如果想显示“现存量”这个栏目,在“库存业务范围设置”里,将“是否允许零出库”前面的勾取消即可。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 2-最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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普通发票的缴销期是多少? 普通发票的缴销期是多少?
问:普通发票的缴销期是多少? 答:普通发票缴销时间为3个月,对未达起征点的缴销时间可以放宽为6个月。
房产原值该如何确定 房产原值该如何确定
【问】房产的原值要如何确定? 【答】根据《部国家总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税[2008]152号): 一、关于房产原值如何确定的问题 对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关规定进行核算。对人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估。《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》(财税地字[1986]第008号)第十五条同时废止。
定额材料取不到BOM中的数据 定额材料取不到BOM中的数据
U8知识库问题号: | 9233 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 成本管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 定额材料取不到BOM中的数据 |
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适用产品: | U860—-成本管理 |
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问题名称: | 定额材料取不到BOM中的数据 |
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问题现象: | 成本管理中定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据。 成本选项中设置好启用“生产制造数据来源”,而且建立的BOM都是对的(在后续成本核算中可正确核算成本),可是定额管理中的定额材料取不到BOM中的数据 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 测试步骤如下: 1、新建帐套,不启用车间管理,成本启用生产制造来源取数。 2、新建两个存货,一个作为母件,另外一个作为子件。 3、在物料清单中,建立产品结构,输入领料部门(此部门是成本中心) 4、在定额管理中的定额材料中,可以看到定额材料的数据。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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上年结存是什么意思
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
对贷款业务征收营业税应注意哪些问题 对贷款业务征收营业税应注意哪些问题
(一)资料 某金融机构主要经营存贷款业务并提供其他金融劳务。该企业2003年第二季度发生了以下经济业务: 1.“其他贷款利息收入”130万元,其中票据贴现贷款利息收入30万元,外汇转贷业务利息收入100万元(支付本期境外借入的外汇资金利息80万元);另外,“金融机构往来利息收入”账户反映同业往来利息收入25万元; 2.本期吸收存款为5000万元,取得贷款利息收入2000万元(不含上述其他贷款利息收入和金融机构往来利息收入),本期应支付各项存款利息1500万元;
企业将劳务用于交际应酬的税务处理 企业将劳务用于交际应酬的税务处理
《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入,一是用于市场推广或销售;二是用于交际应酬。 《暂行条例实施细则》第四条第(八)项规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物。 综合上述规定,企业将资产、货物用于交际应酬,在和增值税处理上视同销售,即使没有经济利益的流入,也具有所得税和增值税的义务。 但是,如果企业将劳务用于交际应酬时,《暂行条例实施细则》第二条规定,劳务是指属于交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。餐饮企业、高尔夫球场、KTV在本单位以本单位提供的服务招待客户、运输企业在交际应酬中使用本单位运营车辆等类似行为,就是将劳务用于交际应酬,而这种情况在餐饮、娱乐等行业中普遍存在,此时,应当如何进行税务处理? 一、上述行为虽然对外提供了劳务,但并不具有营业税纳税义务。《营业税暂行条例》第三条规定,条例第一条所称提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产,是指有偿提供条例规定的劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为(以下称应税行为)。但单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供条例规定的劳务,不包括在内。前款所称有偿,是指取得货币、货物或者其他经济利益。企业将劳务用于交际应酬,是无偿的,未取得货币、货物或者其他经济利益,因此不具有营业税纳税义务。 《营业税暂行条例实施细则》第五条规定,纳税人有下列情形之一的,视同发生应税行为: 1.单位或者个人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人; 2.单位或者个人自己新建(以下简称自建)建筑物后销售,其所发生的自建行为; 3.部、国家税务总局规定的其他情形,企业将劳务用于交际应酬,并不属于上述规定的情形,因此,不视同发生应税行为,不具有营业税纳税义务。 二、在企业所得税上应当视同提供劳务确定收入,计入应纳税所得额。《企业所得实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但财政、税务主管部门另有规定的除外。这一规定所列举的9个项目不包括交际应酬,那么,是不是就可以理解为将劳务用于交际应酬不视同提供劳务呢? 笔者认为,虽然这一条款未直接提到交际应酬,但这条规定中“等用途的”字样表述说明,这一条款并非正例举(类似的业务不可能穷举),也就是说,凡现实生活中,业务性质与将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助等相同的,均可依此规定判定视同销售货物、转让财产或者提供劳务。企业将劳务用于交际应酬,性质上同劳务用于广告、职工福利是一样的,应当按规定视同提供劳务。那么,如果视同提供劳务,收入额如何确定?《企业所得税法实施条例》第十三条规定,企业所得税法第六条所称企业以非货币形式取得的收入,应当按照公允价值确定收入额。前款所称公允价值,是指按照市场价格确定的价值。企业将劳务用于交际应酬因未取得货币形式收入,应根据此规定,按照所提供劳务的市场价格确定收入额,如在核算上未计收入,则应在企业所得税年度申报时,按照市场价格调增应纳税所得额。 三、交际应酬支出属于业务招待费支出范围,因此,企业将劳务用于交际应酬所发生的材料及人工费支出,应按《企业所得税法实施条例》第四十三条规定限额扣除,这个问题的处理和企业其他正常的业务招待费支出处理是一致的。
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U82116出库汇总表查询操作导致16模块非法关闭U82116出库汇总表查询操作导致16模块非法关闭
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 16-存货核算 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 出库汇总表 | 适用产品: | U821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | U82116出库汇总表查询操作导致16模块非法关闭 | 问题现象: | U821版"16" 模块的"出库汇总表"有如下问题: 当选择汇总依据为:两个或两个以上时,确认之后整个"16"模块就自动退出来啦. 例:选汇总依据为:单据日期和客户编码时就自动退出来. 注:1、这套账是从“财务通”引入的,但没有进行过“升级SQL SERVER数据”。因为执行 “升级SQL SERVER数据”之后,仓库就会出现负数。开始升到U821时“出库汇总表”没问题,一切正常。 | 原因分析: | 存货报表格式设置表IA_tblRCsetM中数据错误。 | 解决方案: | 存货报表格式设置表IA_tblRCsetM中数据错误,ctblnum=7的数据记录对应出库汇总表,在查询分析器中执行如下sql脚本语句即可: --调整2003年数据 delete ufdata_111_2003..IA_tblRCsetM WHERE ctblNum = 7 insert into ufdata_111_2003..IA_tblRCsetM select * from ufdata_999_2001..IA_tblRCsetM WHERE ctblNum =7 --调整2002年数据 |
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关于朋友,心中所想 关于朋友,心中所想不要长,不要非
我不想多说什么 当你需要朋友时,他是你最好的援救员,帮助你解决问题。当你苦闷的时候,他是你最好的聆听者。当你要办好事的时候,他绝对是你的忠诚支持者。当你出状况的时候,他是为你排除很多的难题。这就叫朋友。朋友不要多, 这个世界上,太多利益。 太多无奈、 精益求精,真正的朋友一辈子能有一个都算奢求。
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南阳注册医疗投资公司需要什么手续 南阳注册医疗投资公司需要什么手续''
麻烦问下大家,我公司是工业企业,产品的外包装箱订做的费用和设计的费用计入什么科目呢?还有我们平时网购的材料的运费是分摊到材料里边还是计入什么费用里?拿不准,麻烦大家给个建议。谢谢大家了 麻烦问下大家,我公司是工业企业,产品的外包装箱订做的费用和设计的费用计入什么科目呢?还有我们平时网购的材料的运费是分摊到材料里边还是计入什么费用里?拿不准,麻烦大家给个建议。谢谢大家了[]
网购材料运费计入材料里面@简简单单1426660179:好滴!谢谢 您老师!@云裳:[/流汗]我不是老师,是学生,
有武汉的伙伴吗。看下图,为什么2015年的没有打印合格证啊,我15年学成功了吗,有木知道的。我明天去换证是不是只需要带16年的合格证就可以了啊 有武汉的伙伴吗。看下图,为什么2015年的没有打印合格证啊,我15年学成功了吗,有木知道的。我明天去换证是不是只需要带16年的合格证就可以了啊
期间结转时出现一下图中的问题要怎么处理?? 期间结转时出现一下图中的问题要怎么处理??
打开期间损益结转定义的界面把所有科目后面对应的本年利润科目编码都输入上,然后再做结转。看看计算机名称是否有数字跟特殊符号 把计算机名称改成纯英文 然后重启 在试试都输上了还是一样啊?@沫沫NBf:都是英文字母啊@淡淡的qEr:换一个账套测试下看是否正常的是要自定义结转本年利润的结转时就出现那问题,要怎么弄@淡淡的qEr:[/冷汗]自定义转账就和期间结转定义无关啊。如果选上面两个自定义结转不报错,选0003就报错,说明是自定义结转设置没设好,需要重新设置一下。也可以手工填一下这张凭证恩呢好的,期间损益已经结转了,还要在自定义那边结转别的到本年利润@淡淡的qEr:[/OK]
T3固定资产模块,今年12月份先不在固定资产模块做折旧,在总账中使用科目进行折旧,等到明年一月份在部门分摊折旧可以吗?或者12月把原始卡片录进去,但是不进行部门折旧等到明年一月进行部门折旧这样可以吗? T3固定资产模块,今年12月份先不在固定资产模块做折旧,在总账中使用科目进行折旧,等到明年一月份在部门分摊折旧可以吗?或者12月把原始卡片录进去,但是不进行部门折旧等到明年一月进行部门折旧这样可以吗?[]
不可以,固定资产模块要按照月计提,制单@畅捷服务李笑旺:那只能1月份录入进去,然后一月份进行计提折旧才可以,12月份录入只能12月分进行进行计提折旧,12月份录入,可以选择是否当月计提折旧,一般是下个月计提折旧@畅捷服务李笑旺:好的!
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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