企业如何办理固定资产加速折旧相关的手续
2016-5-13 0:0:0 wondial企业如何办理固定资产加速折旧相关的手续
企业如何办理固定资产加速折旧相关的手续【问】我公司准备采用固定资产加速折旧法,对固定资产进行折旧。请问需要办理什么手续吗?
【答】依据国家总局《关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发[2009]81号)第五条规定,企业必须对固定资产采取缩短折旧年限或者加速折旧方法的,应在取得该固定资产后1个月内,向其主管税务机关(以下简称主管税务机关)备案,并报送以下资料:
1.固定资产的功能、预计使用年限短于《企业所得税实施条例》规定计算折旧的最低年限的理由、证明资料及有关情况的说明;
2.被替代的旧固定资产的功能、使用及处置等情况的说明;
3.固定资产加速折旧拟采用的方法和折旧额的说明;
4.主管税务机关要求报送的其他资料。
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问题原因:经过后台跟踪数据发现在表“DISPATCHLISTS”中,“iunitprice”(存货单价)和发货单上显示的存货单价不一致。这样的现象很奇怪,以前还没有遇到过。 解决方法:将表“DISPATCHLISTS”中,“iunitprice”相应字段的值改为和发货单的存货单价一致,然后再修改发货单,保存成功。还有一种解决方法是删除掉这张发货单,然后重新做一张正确的单子也可以。
解决方案:
问题原因:经过后台跟踪数据发现在表“DISPATCHLISTS”中,“iunitprice”(存货单价)和发货单上显示的存货单价不一致。这样的现象很奇怪,以前还没有遇到过。 解决方法:将表“DISPATCHLISTS”中,“iunitprice”相应字段的值改为和发货单的存货单价一致,然后再修改发货单,保存成功。还有一种解决方法是删除掉这张发货单,然后重新做一张正确的单子也可以。
U8其他存货无法进行月末处理,提示-不在当前月份-,更换为其它月份问题依旧U8其他存货无法进行月末处理,提示"不在当前月份",更换为其它月份问题依旧
U8其他-存货无法进行月末处理,提示"不在当前月份",更换为其它月份问题依旧
自动编号: | 11137 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货无法进行月末处理,提示"不在当前月份",更换为其它 |
问题名称: | 存货无法进行月末处理,提示"不在当前月份",更换为其它月份问题依旧 | ||
问题现象: | 存货无法进行月末处理,提示"不在当前月份",更换为其它月份问题依旧 | ||
原因分析: | 经查,是数据库中的UA_PERIOD表中的账套年度与期间年度错位 | ||
解决方案: | 打开UA_PERIOD表,筛选该账套,将对应2004年度的记录的期间全部更换为2004年,原先为2003年,所以不能进行月末处理. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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企业发生的广告费所得税前扣除问题 企业发生的广告费所得税前扣除问题
问:企业发生的哪些广告费可以在所得税税前扣除?又是如何扣除的?
答:国家税务总局2000年5月16日下发的《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)规定,从2001年1月1日开始,企业每年广告费支出按销售收入2%的标准在当年税前准予扣除,超过部分可无限期向以后纳税年度分摊结转。纳税人因行业特点等特殊原因确实需要提高广告费扣除比例的,须报经国家税务总局批准。而此前企业发生的广告费用是可以据实税前扣除的。同时根据《国家税务总局关于调整部分行业广告费用在企业所得税前扣除标准的通知》(国税发[2001]89号文件)的规定:
点击企业门户,选择操作员和帐套后报’是集团帐套或者请在系统管理中升级’ 点击企业门户,选择操作员和帐套后报’是集团帐套或者请在系统管理中升级’
问题号: | 3997 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 点击企业门户,选择操作员和帐套后报’是集团帐套或者请在系统管理中升级’ |
适用产品: | 85x产品 |
问题名称: | 点击企业门户,选择操作员和帐套后报’是集团帐套或者请在系统管理中升级’ |
问题现象: | 点击企业门户,选择操作员和帐套后报’是集团帐套或者请在系统管理中升级’ |
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解决方案: | 因为用户没有作过数据备份,并且物理文件也不存在,只能重新做数据 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 在系统管理里引入数据提示TEMP相关文件无效用友U8 在系统管理里引入数据提示TEMP相关文件无效
问题原因:系统是WINXP,用户中文名字 解决方法:建立一个英文名子,授权其系统管理员的权限
解决方案:
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821升级到861后入库单表体上“质量”列问题821升级到861后入库单表体上“质量”列问题
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比如一个客户有3个单,1000。2000。3000。我这次收了2500,我核销了一个2000的单子,应该余500,一周后我又收了3500。上次余的500不显示了,我只能核销一个3000的。但那一个1000的单子还存在,客户也付款了,怎么办-也就是说,收款和单据的金额不一致,我们怎么核销单据 比如一个客户有3个单,1000。2000。3000。我这次收了2500,我核销了一个2000的单子,应该余500,一周后我又收了3500。上次余的500不显示了,我只能核销一个3000的。但那一个1000的单子还存在,客户也付款了,怎么办也就是说,收款和单据的金额不一致,我们怎么核销单据[]
经营历程中双击打开上次做的2500的收款单,点击重新结算,勾选2000的单据和1000的单据,再将1000单据后面结算金额修改为500,再点击保存结算
后面收款3500,一样的核销步骤
办理税务登记所需的材料 办理税务登记所需的材料 办理登记时需要哪些证件资料? 人在办理税务登记时,应当根据不同情况向税务机关如实提供以下证件和资料(所提供的证件和资料原件用于税务机关审核,复印件一式两份,国税和地税机关各留存一份): (一)单位纳税人登记提供以下证件和资料: 1、营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件; 2、组织机构代码证书副本原件及其复印件; 3、注册地址和实际生产、经营地址证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件:如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及复印件,出租人为自然人的还需提供产权证明的复印件;如实际生产、经营地址与注册地址不一致的,请分别提供相应证明; 4、公司章程复印件; 5、有权机关出具的验资报告或评估报告原件及其复印件; 6、法定代表人(负责人)居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及其复印件;复印件粘贴在税务登记表的相应位置上; 7、纳税人跨区(市)设立的分支机构或从事生产、经营的场所办理税务登记时,应提供总机构的税务登记证副本复印件; 8、改组改制企业应提供有关改组改制的批文原件及其复印件。 (二)个体工商户登记提供以下证件和资料: 1、营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件; 2、有组织机构代码证书的个体工商户,提供组织机构代码证书副本原件及其复印件; 3、业主身份证原件及其复印件,复印件粘贴在税务登记表的相应位置上; 4、注册地址和实际生产、经营地址证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件:如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及复印件,出租人为自然人的还需提供产权证明的复印件;如实际生产、经营地址与注册地址不一致的,请分别提供相应证明; 5、个体工商户跨区(市)设立的分支机构或从事生产、经营的场所办理税务登记时,应提供总机构的税务登记证副本复印件。 (三)个人合伙企业提供以下证件和资料: 1、营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件; 2、组织机构代码证书副本原件及其复印件; 3、注册地址和实际生产、经营地址证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件:如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及复印件,出租人为自然人的还需提供产权证明的复印件;如实际生产、经营地址与注册地址不一致的,请分别提供相应证明; 4、负责人居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及其复印件,复印件粘贴在税务登记表的相应位置上; 5、个人合伙企业跨区(市)设立的分支机构或从事生产、经营的场所办理税务登记时,应提供总机构的税务登记证副本复印件。 (四)领取临时营业执照的提供以下证件和资料: 1、临时营业执照副本原件及其复印件; 2、业主身份证原件及其复印件,复印件粘贴在税务登记表的相应位置上; 3、注册地址和实际生产、经营地址证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件:如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及复印件,出租人为自然人的还需提供产权证明的复印件;如实际生产、经营地址与注册地址不一致的,请分别提供相应证明。 (五)承包租赁经营的提供以下证件和资料: 1、营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件; 2、有组织机构代码证书的,提供组织机构代码证书副本原件及其复印件; 3、注册地址和实际生产、经营地址证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件:如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及复印件,出租人为自然人的还需提供产权证明的复印件;如实际生产、经营地址与注册地址不一致的,请分别提供相应证明; 4、有关合同或协议复印件; 5、法定代表人(负责人或业主)居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及其复印件,复印件粘贴在税务登记表的相应位置上。
用友运行总账提示“X“,运行系统管理也错误运行总账提示“X“,运行系统管理也错误
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用友t3导出账套
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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