其它货币资金的会计处理(一)
2016-5-15 0:0:0 wondial其它货币资金的会计处理(一)
其它货币资金的会计处理(一)1.外埠存款
外埠存款指企业到外地进行临时或零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户的款项。企业汇出款项时,须填写汇款委托书;汇入银行对于汇入的采购款项,按汇款单位开设采购专户。采购专户存款只付不收,款项付完后结束账户。〖温州会计网 让交流创造价值〗
企业委托当地开户银行汇款给采购地开立专户时:
借:其他货币资金──外埠存款
贷:银行存款
收到采购员交来的购货发票,按购货金额和支付的增值税款。
借:物资采购
应交税金──应交增值税(进项税额)
贷:其他货币资金──外埠存款
采购员完成了采购任务,将多余的外埠存款转回当地银行时,企业应根据银行的收账通知。转销“其他资币资金──外埠存款”科目。
借:银行存款
贷:其他货币资金──外埠存款
2.银行汇票存款
企业为取得银行汇票,按照规定存入银行的款项。企业向银行提交“银行汇票委托书”并将款项交存银行,取得银行汇票时,应当根据银行盖章的委托书存根联进行账务处理。
借:其他货币资金──银行汇票存款
贷:银行存款
企业使用银行汇票后,应根据发票账单及开户行转来的银行汇票第四联等凭证进行账务处理。
借:物资采购
应交税金──应交增值税(进项税额)
贷:其他货币资金──银行汇票存款
银行汇票使用完毕,应转销
借:银行存款
贷:其他货币资金──银行汇票存款
如银行汇票因超出付款期限或其他原因未曾使用而退回。则企业收款时
借:银行存款
贷:其他货币资金──银行汇票存款
3.银行本票存款
企业为取得银行本票按规定存入银行的款项。企业向银行提交“银行本票申请书”并交款项交存银行,取得银行本票时,应当根据银行盖章退回的申请书存根联进行账务处理。
借:其他货币资金──银行本票存款
贷:银行存款
企业使用银行本票后,应根据发票帐单位等有关凭证进行帐务处理。
借:物资采购
应交税金──应交增值税(进项税额)
贷:其他货币资金──银行本票存款
如企业因本票超过付款期等原因未曾使用而要求银行退款时,应根据银行收回本票时盖章退回的一联进账单。编制会计分录
借:银行存款
贷:其他货币资金──银行本票存款[1][2]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 会计科目期初余额表2021-5-19 11:53:48
- 会计科目少了期初余额2021-5-19 11:49:46
- 企业清算期的相关会计处理2021-4-29 16:44:39
- 企业固定资产税务筹划2021-4-29 16:43:41
- 企业生产经营中的税务筹划——出口经营中的税务筹划2021-4-29 16:43:25
- 企业收料单的妙用2021-4-29 16:43:0
- 罚补增值税如何进行账务处理2021-4-29 16:40:3
- 登记会计账簿的基本要求2021-4-29 16:39:42
- 电信业务附带赠送业务的涉税处理2021-4-29 16:39:27
- 防伪税控发票过期不能抵税2021-4-29 16:38:59
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
![您好 零售单100多行 点结账的时候没有反应 请问该怎么处理](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
您好 零售单100多行 点结账的时候没有反应 请问该怎么处理 您好 零售单100多行 点结账的时候没有反应 请问该怎么处理[]
商品少些可以过账是吗?什么版本的数据库呢?@畅捷服务左美清:msde2000的数据库简版数据库信息多的时候比较易出卡住现象,建议升级数据库至2005版本@畅捷服务左美清:除了换数据库没有其他的办法?回复 Wt:少录些商品过账过更新软件最新的最新补丁试下,可能会有所缓解
![期初余额总账与往来账不平,删除该科目里面所有明细账后发现期初还有数据。删除这个数据重新设置辅助核算可以解决。但是明细账要重新录的太多了,能不能不删明细账,直接后台修改GL_accsum中该科目的数据,会不会对其他地方有影响](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期初余额总账与往来账不平,删除该科目里面所有明细账后发现期初还有数据。删除这个数据重新设置辅助核算可以解决。但是明细账要重新录的太多了,能不能不删明细账,直接后台修改GL_accsum中该科目的数据,会不会对其他地方有影响 期初余额总账与往来账不平,删除该科目里面所有明细账后发现期初还有数据。删除这个数据重新设置辅助核算可以解决。但是明细账要重新录的太多了,能不能不删明细账,直接后台修改GL_accsum中该科目的数据,会不会对其他地方有影响[]
可以,但是相应的要改gl_accass相关科目的数据。 改之前务必要先备份好账套。由于刚才加班以后,开车回家,没有按时回复各位的问题,非常感谢我的小伙伴积极回复,非常感谢