库存与存货期初对账后显示库存数量与存货数量有负数差异,请问是哪里不对?
2018-4-1 0:0:0 wondial库存与存货期初对账后显示库存数量与存货数量有负数差异,请问是哪里不对?
库存与存货期初对账后显示库存数量与存货数量有负数差异,请问是哪里不对?[]期初?--例如:库存数量60台,存货数量24台 ,对账后差异为负36台,请问为什么会是负36台,哪里出错了?1.核算未记账2.期初就是错的您能确定是存货的数据正确还是库存的数据正确吗@gcNre:负36就是存货的数量24减去库存的60--确定库存货数量是正确的@gcNre:那就是存货核算的期初数据有问题,那么就该去存货核算期初那里补录数据
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我现在刚买才用的记账宝,可以记2015年1-11月份的帐吗?该怎么操作? 我现在刚买才用的记账宝,可以记2015年1-11月份的帐吗?该怎么操作?[]
您好,可以的,新建账套的时候开账日期选择2015年1月份即可,就可以录入1月份开始的所有账务信息了@服务社区李珊:这个记账宝不注册也可以吗?@服务社区李珊:怎么操作?@服务社区李珊:@侯小姐m2m:可以不注册直接使用,使用中会出现不能结账的问题,需要将记账宝注册之后才能使用。您可以参考服务社区--知识库的加密锁注册方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46。注意:浏览器设置步骤必须完全参照链接文档进行操作才能注册成功@服务社区李珊:启用会计期间填1吗?@侯小姐m2m:是的。2015年1月
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用友U8其他查询帐表有时会出现实时错误‘91’U8其他查询帐表有时会出现实时错误‘91’
U8其他-查询帐表有时会出现实时错误‘91’
自动编号: | 8015 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 查询帐表 |
问题名称: | 查询帐表有时会出现实时错误‘91’ | ||
问题现象: | 查询帐表有时会出现实时错误‘91’ | ||
原因分析: | 此问题由瑞星实时监控引起 | ||
解决方案: | 关掉瑞星实时监控 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
票据通5.1多结账了一个月 票据通5.1多结账了一个月
问题号: | 16089 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 票据通5.1多结账了一个月 |
适用产品: | 票据通5.1 |
问题名称: | 票据通5.1多结账了一个月 |
问题现象: | 票据通5.1多结账了一个月 |
问题原因: | 操作失误 |
解决方案: | 票据通5.1多结账了一个月,进入相应账套 下的数据库将第一个表中的closedate中的2008-08-01 改为2008-07-01. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业办理银行结算需交纳的费用及其核算 企业办理银行结算需交纳的费用及其核算
企业办理银行结算业务,按规定需要向银行支付一定的费用,这些费用包括凭证工本费、手续费、邮电费。此外,如果单位违反银行结算纪律和规定的行为,银行还要按规定收取一定的罚款。
(1)凭证工本费的核算。银行收取凭证工本费分为当时计收和定期汇总计收两种方式。
各单位向银行领购各种结算凭证时,按规定应填制一式三联的结算凭证领用单,并加盖其预留银行印鉴,送开户银行。开户银行审查无误后,实行当时计收的,向领用人收取结算凭证工本费,并在第一联结算凭证领用单中加盖“转讫”章或“现金收讫”章后退回给领用人。各单位财务部门根据银行盖章退回的结算凭证领用单第一联和银行收费凭证编制现金或银行存款付款凭证。
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辅助核算加不了 辅助核算加不了
问题号: | 8813 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助核算 |
适用产品: | U86X |
问题名称: | 辅助核算加不了 |
问题现象: | 辅助核算加不了,客户想从7月份对一个科目增加一个部门辅助核算,但只有4部门涉及到。 |
问题原因: | 辅助核算加不了,客户想从7月份对一个科目增加一个部门辅助核算,但只有4部门涉及到。然而1-6月份数据又非常的大! |
解决方案: | 建议客户在凭证摘要中分别明细标注好这4个部门,通过我们的摘要过滤来进行统计。再到年末的时候再加上辅助核算!问题解决客户满意。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述 对外经济合作企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税概述
一、车船使用税的纳税人
按照规定,车船使用税的纳税人是在我国境内拥有并且使用车船的单位和个人。
对外经济合作企业为满足生产经营的需要,通常都拥有一定数量的车船,因而就成为车船使用税的纳税人。
按照规定,如果车船使用有租赁关系的,拥有人与使用人不一致的,则应由租赁双方商妥以何方为纳税人;租赁双方未商定的,由使用人纳税。无租使用的车船,由使用人纳税。
用友期初在产品成本如何录入期初在产品成本如何录入
知识库详细内容
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t+12.0标准版 建立账套时启用了 资产管理后 为什么不能反启用. t+12.0标准版 建立账套时启用了 资产管理后 为什么不能反启用.[]
启用之后如果有数据就不能取消启用。可以尝试删除卡片和相关单据。资产管理模块使用过了就不能反启用@服务社区苏娜:问题是没有用呀如果要是用了 我就不会去反启用了,建账时 勾选上了就没用,建完帐去系统里功能启用里反启用结果没有固定资产的模块选项 只有一个库存的选项。
例解房企企业所得税项目清算与汇算 例解房企企业所得税项目清算与汇算 A房地产企业开发的B项目,2007年实现预售收入1000万元,预计计税毛利率为20%,期间费用及可扣除税金为150万元,当年缴纳12.5万元;2008年实现预售收入2000万元,预计计税毛利率为15%,期间费用及可扣除税金为200万元,当年缴纳企业所得税25万元;2009年B项目竣工交付业主使用,当年实现销售收入3000万元,期间费用及可扣除税金为250万元,项目计税成本为4200万元。假设没有其他调整项目,A房地产企业在B项目竣工清算年度,即2009年需要缴纳多少企业所得税? A房地产企业财务人员认为,B项目竣工清算共计实现销售收入6000万元(1000+2000+3000),发生计税成本4200万元,项目期间费用及可扣除税金600万元(150+200+250),应纳税所得额=6000-4200-600=1200(万元),应缴企业所得税=1200×25%=300(万元),实际预缴企业所得税=12.5+25=37.5(万元),项目竣工清算应补缴企业所得税=300-37.5=262.5(万元)。 实际上,该财务人员并没有领会《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)相关规定的具体含义。 第一,房地产企业开发经营业务的企业所得税处理并不仅着眼于具体项目的情况,无论项目是否完工,无论开发产品是预售还是现售,都应当在当年度确认销售收入并汇算清缴企业所得税。上例中,A房地产企业2007年度、2008年度缴纳的企业所得税实质上是当年度汇算清缴的应纳税额,并非B项目完工前的预缴税额。 第二,企业销售未完工开发产品取得的销售收入,应先按预计计税毛利率分季度(或月度)计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。上例中,A房地产企业2007年销售收入对应的应纳税所得额=1000×20%-150=50(万元),2008年销售收入对应的应纳税所得额=2000×15%-200=100(万元)。 第三,开发产品完工后,企业应及时结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,同时将其实际毛利额与对应的预计毛利额之间的差额,计入当年度企业的应纳税所得额。 B项目计税成本为4200万元,实际毛利率=(6000-4200)÷6000×100%=30%,2007年、2008年实际毛利额与预计毛利额的差额分别为100万元[1000×(30%-20%)]和300万元[2000×(30%-15%)],毛利差额400万元(100+300)应当计入2009年度应纳税所得额。 第四,确定2009年度应纳税所得额=3000-[4200-3000×(1-30%)]-250+400=1050(万元),应纳所得税=1050×25%=262.5(万元)。 以上计算结果与企业财务人员计算结果虽然一致,但两种计算过程体现的计税思路和理念是完全不同的。企业财务人员的计算思路是,未完工年度预缴,完工年度结算,多退少补。正确的计算思路是将预计毛利额与实际毛利额的差异调整,纳入完工年度的所得税汇算清缴。企业所得税项目清算,仅指项目计税成本的最终结算,涵盖了3年的销售期间,而汇算仍然是按照年度分别计算的企业所得税应纳税额,两者不能等同。
补偿贸易避税有方 补偿贸易避税有方 补偿贸易是指由外商提供技术设备和必要的材料,我方进行生产,然后将生产的产品以返销的方式偿还外商技术设备价款的贸易方式。在补偿贸易进出口环节,有许多避税的机会和可能。补偿贸易避就是企业利用补偿贸易,“三来一补”,进料加工的机会,避交进口、出口关税、产品税和。 来料加工也称为对外加工装配业务,是指外商提供全部或部分原料、辅料、元器件、零部件、配套件和包装物料以及必要时提供的加工设备,由我方加工单位按外商的要求加工装配成成品由外商销售。我方收取必要的加工费,即外商提供的作价设备的价款,我方用工缴费偿还的业务。对来料加工项下的进口料件和设备可以免征进口关税,产品税和增值税的范围是: (1)外商提供的全部或部分料件加工返销出口的; (2)为加工出口产品而在生产过程中消耗的燃料油; (3)进口生产所必需的机器设备,品质检验仪器,安全和防治污染设备,以及厂内使用的国内不生产的装卸设备; (4)为加强管理,由外商提供的微型计算机、闭路电视系统、传真机等设备; (5)数量合理的用于加固、安装机器的材料。 来料加工项下出口的产品免征出口税。企业通过以上5个合法途径搭车进行避税。补偿贸易项下由外商提供材料、设备进口所必需的机器设备品质检验设备和装卸设备,在厂区内使用的国内不能生产装卸设备,以及数量合理的用于安装加固机器设备的材料,可以免征进口关税,产品税和增值税。 进料加工是指国内有关经营单位用外汇购进口国外的原料、材料、元器件、零部件、配套件和包装物料,经加工后,装成品返销出口的业务。由于对进料加工项下进口专为加工出口的商品而进口的料、件不受品种的限制,也不受出口成品中所含料件的总值百分比的限制,均可免征进口关税、产品税和增值税。这样,很多企业出于避税的目的,对加工过程中产生的副品和由于其他原因不能出口转作内销部分也随之避缴进口关税和增值税。 技贸结合是指以进口大量商品为筹码,引进按一般贸易所不能引进的先进技术、使进口贸易和引进技术密切地结合起来。对开展技贸结合需要进口的成套散件,其进口关税不按整机,而是按零件、部件税率征税。对零部件在《海关进出口税则》中规定没有列明的税率,则按整机税率的1/3征税。进口的成套散件、零部件、元器件,进口环节的产品税、增值税,按该产品税应额的60%进行征税。
农民专业合作社,自己种水果的,一套人,成立了两家公司,一个是农民合作社,一个是生产基地,后者是微企,两个都用小企业会计制度吗?还是前者要用农民合作社会计制度? 农民专业合作社,自己种水果的,一套人,成立了两家公司,一个是农民合作社,一个是生产基地,后者是微企,两个都用小企业会计制度吗?还是前者要用农民合作社会计制度?[]
首先农民专业合作社不是公司,农民专业合作社可适用《农民专业合作社财务会计制度(试行)》,企业规模小可执行《小企业会计准则》。@tyfhluo:非常感谢,你总是耐心回答我的问题。请问你说的:‘企业规模小执行小企业会计制度“,是指生产基地微企吧。农民专业合作社只能使用合作社会计制度吗?不能也使用小企业会计准则?严格来说农民专业合作社不是企业法人,用行业会计制度便于行业信息统计汇总。[/握手][/强]谢谢
服务器端IE浏览器无法登陆T+普,这是怎么回事,换成360浏览器也无法登陆? 服务器端IE浏览器无法登陆T+普,这是怎么回事,换成360浏览器也无法登陆?[]
服务器端要打上产品补丁,重新启动一下服务器端的T+产品服务。@服务社区刘佳佳:看不到浏览器设置界面@艳EBF:先服务器端要打上产品补丁,重新启动一下服务器端的T+产品服务。@服务社区刘佳佳:现在没有备份帐套,直接进不去啦,打补丁会有影响吗?@艳EBF:可能会有影响,可以先重新启动服务试一下。@服务社区刘佳佳:重启服务器啦还是不能登陆@艳EBF:请您截一张T+服务管理器的图。@服务社区刘佳佳:@艳EBF:需专业人员要远程或者上门协助您,请联系一下我们的代理商协助。@服务社区刘佳佳:这是什么问题?@艳EBF:现在不能确定是哪里出现问题,此问题以前出补丁解决过,需要打上补丁重新启动服务就可以解决,但是现在您没有备份数据,不敢贸然让您打补丁,需要专业人员协助您解决。请联系一下我们的代理商协助。@服务社区刘佳佳:使用的WIN8操作系统,IE11浏览器,与这有关吗?以前能正常登陆@艳EBF:有关,最好使用ie9-ie10.32位浏览器。@服务社区刘佳佳:如何更换IE浏览器@艳EBF:卸载,再安装。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列