G6 进2014年或2014年前的年度账提示下图错误,但进2015年、2016年度正常,无提示。请问如何处理?
2018-3-22 0:0:0 wondialG6 进2014年或2014年前的年度账提示下图错误,但进2015年、2016年度正常,无提示。请问如何处理?
G6 进2014年或2014年前的年度账提示下图错误,但进2015年、2016年度正常,无提示。请问如何处理?您好!您打上2014年的补丁看下可以吗?如果不行,您再补充,有可能是表结构有问题您好,出此提示是由于打了补丁没有做升级导致,您可以到系统管理里升级下
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最新信息
打开T3软件 提示程序检测到 用友通服务没有开启 请问是否开启 点击确定后就没有了 在点击显示门户以运行 打开T3软件 提示程序检测到 用友通服务没有开启 请问是否开启 点击确定后就没有了 在点击显示门户以运行[]
计算机右键管理,服务,找到T3产品服务,右键开启,如果不能开启则是服务组件出了问题,需要备份数据,卸载干净T3重新安装。@客户支持部_李朝辉:不能开启 开启提示 Windows 无法启动 用友通 服务 位于计算机上 错误1075 服务不存在@13752088208:这个界面是 数据库界面嘛@13752088208: 你安装数据库了吗?@客户支持部_李朝辉: 数据库安装成功了吗?如果数据库有问题,T3的服务肯定是启动不了的@客户支持部_李朝辉:安装了 是这个界面嘛??@13752088208:@13752088208:对的,就是这东西。
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问题原因:同解决方案 解决方法:这种业务与返修业务不同,返修业务可以通过非标订单解决。如果想准确体现本月已退库后的实际成本,请考虑把红字退库材料出库金额录入到其它费用(公共费用)负数或废品回收中。
解决方案:
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期权激励方式下的个人所得税筹划 期权激励方式下的个人所得税筹划 很多中国境内的公司作为吸收、稳定人才的手段,按照有关法律规定及本公司规定,向其雇员发放(内部职工)认股权证,并承诺雇员在公司达到一定工作年限或满足其他条件,可凭该认股权证按事先约定价格(一般低于当期股票发行价格或市场价格)认购公司股票;或者向达到一定工作年限或满足其他条件的雇员,按当期市场价格的一定折价转让本企业持有的其他公司(包括外国公司)的股票等有价证券;或者按一定比例为该雇员负担其股票等有价证券的。所以到了分配的时候,人们自然关心如何取得收入问题一、期权的管理要求 (一)申报与扣缴。 为了强化期权的管理,从两方面明确了期权征收个人所得税的管理措施。一方面是规定了扣缴义务人。实施股票期权计划的境内企业为个人所得税的扣缴义务人,应按税定履行代扣代缴个人所得税的义务。另一方面明确自行申报。员工从两处或两处以上取得股票期权形式的工资薪金所得和没有扣缴义务人的,该个人应在个人所得税法规定的纳税申报期限内自行申报缴纳税款。 (二)报送有关资料。 实施股票期权计划的境内企业,应在股票期权计划实施之前,将企业的股票期权计划或实施方案、股票期权协议书、授权通知书等资料报送主管税务机关;应在员工行权之前,将股票期权行权通知书和行权调整通知书等资料报送主管税务机关。扣缴义务人和自行申报纳税的个人在申报纳税或代扣代缴税款时,应在税法规定的纳税申报期限内,将个人接受或转让的股票期权以及认购的股票情况(包括种类、数量、施权价格、行权价格、市场价格、转让价格等)报送主管税务机关。 (三)处罚。 实施股票期权计划的企业和因股票期权计划而取得应税所得的自行申报员工,未按规定报送上述有关报表和资料,未履行申报纳税义务或者扣缴税款义务的,按《中华人民共和国征收管理法》及其实施细则的有关规定进行处理。 部、国家税务总局《关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知》(财税[2005]35号)自2005年7月1日起执行。同时明确《国家税务总局关于个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入有关征收个人所得税问题的通知》(国税发[1998]9号)的规定与本通知不一致的,按本通知规定执行。 二、期权个人所得税筹划的思路 通过上述有关规定的分析,我们可以发现,税法对期权个人所得税的征收和管理存在不同的规定,这就为纳税人筹划个人所得税提供了操作的可能性,在这里我们不妨作一个初步分析。一是在工资与期权之间的选择。从被激励对象的角度而言,如果自己可以在取得工资和期权之间作出选择,应当考虑工资是既定的收入,而期权存在不确定性,因此,如果选择期权,就存在取得收入数量多少的风险。二是发放方式的选择。作为工资薪金收入,根据我国的个人所得税法规定,按5%到45%的九级超额累进制征收个人所得税;如果选择期权,还可以在“财产转让”所得税或者“利息、股息、红利”等征税项目中进行。
凭证打印左边距始终调不过来 凭证打印左边距始终调不过来
问题号: | 10927 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 凭证打印左边距始终调不过来 |
问题现象: | 用户打印机为联想5000,设置纸张为自定义时,打印凭证时,选择不到自定义纸张,选择设置纸张为A4时,可以打印凭证,但左边距设置为0,一保存就变为5,左边距始终调不过来. |
问题原因: | 原因是联想打印机不支持自定义纸张. |
解决方案: | 最后,用LETTER纸打印,放置纸张时紧靠下方,用纸夹夹紧即可,左边距就可以调整,保存后不会变化.所以,在调打印时,思路可以开阔些,只要能套打,选什么纸张并不重要. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产企业以房还房的土地增值税处理 房地产企业以房还房的土地增值税处理
对于房地产人来讲,土地清算比其他税种的计算都要繁杂得多,而其中实物还建的土地增值税处理又是土地增值税清算中的一大难题。实物还建,是指房地产开发公司通过以房还房的方式进行的拆迁补偿。由于在实物还建方式下交易的双方不进行现金结算,房地产纳税人对实物还建的土地增值税处理容易产生误解,最终少缴或不缴税款而面临被处罚的风险,更有甚者多缴了土地增值税却浑然不知。笔者结合长期工作实践,总结了实物还建的土地增值税处理中的一些不当之处,希望能够帮助房地产纳税人正确进行土地增值税清算。
发票查询 _0发票查询
问题号: | 3050 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 发票查询 |
问题现象: | 在单据查询->发票查询筛选条件只按存货来查询。如一张发票表体有三条记录(存货为001,002,003),按存货001或002来查询查询不出此张发票,按存货003可以查询出此张发票? |
问题原因: | 操作理解问题。 |
解决方案: | 因为发票查询只有一条记录,按存货筛选最大存货可查询出来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业固定资产清理的主要账务处理 企业固定资产清理的主要账务处理 企业因出售、转让、报废或毁损、对外、非货币性资产交换、债务重组等处置固定资产,其处理一般经过以下几个步骤: 第一,固定资产转入清理。固定资产转入清理时,按固定资产账面价值,借记“固定资产清理”科目,按已计提的累计折旧,借记“累计折旧”科目,按已计提的减值准备,借记“固定资产减值准备”科目,按固定资产账面余额,贷记“固定资产”科目。 借:固定资产清理 31314.31 累计折旧 281828.75 贷:固定资产 313143.06 第二,发生的清理费用。固定资产清理过成本中发生的有关费用以及应支付的相费,借记“固定资产清理”科目,贷记“银行存款”、“应交税费”等科目。 第三,出售收入和残料等的处理。企业收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等,应冲减清理支出。按实际收到的出售价款以及残料变价收入等,借记“银行存款”、“原材料”等科目,贷记“固定资产清理”科目。 借:其他应付款–华尔科技 262100 贷:固定资产清理 257059.62 应交税金–销项税 5040.38 第四,保险赔偿的处理。企业计算或收到的应由保险公司或过失人赔偿的损失,应冲减支出,借记“其他应收款”、“银行存款”等科目,贷记“固定资产清理”科目。 第五,清理净的处理。固定资产清理完成后的净损失,属于生产经营期间正常的处理损失,借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目,贷记“固定资产清理”科目;属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的,借记“营业外支出——非常损失”科目,贷记“固定资产清理”科目。固定资产清理完成后的净收益,借记“固定资产清理”科目,贷记“营业外收入”科目。 借: 固定资产清理 225745.31 贷: 营业外收入– 处置固净收益 225745.31 固定资产会计核算 例:某企业出售2008年12月31日以前购买的轿车一辆金额为313143.06元,公司账载累计折旧281828.75元,按规定4%的税率开具普通发票减半征收。公司停产了,经商议按262100元抵冲供应商的往来。 根据《国家总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函[2009]90号)四、关于销售额和应额的要求,一般纳税人销售自己使用过的物品和旧货,适用按简易办法依4%征收率减半征收增值税政策的,按下列公式确定销售额和应纳税额: 销售额=含税销售额÷(1+4%)=262100÷(1+4%)=252019.23元 应纳税额=销售额×4%÷2=252019.23×0.04÷2=5040.38元
用友U8 客户对以前所开采购专用发票,发票已经审核,进行结算 ,弹出对话框--以下存货编码开票数量大于末结数量或对应数量不同号不能结算-存货[0301501]用友U8 客户对以前所开采购专用发票,发票已经审核,进行结算 ,弹出对话框:"以下存货编码开票数量大于末结数量或对应数量不同号不能结算:存货[0301501] 问题原因:在RDRECORDS相关入库记录中的字段ISQUANTITY,IMONEY和PURBILLVOUCHS相关发票记录中字段IORITOTAL,ITOTAL相关连错误,前者结算后则会生成累计结算数量和累计结算金额,后者结算后则会为应结算金额-结算金额之后的数,如果完全结结算则为0. 解决方法:通过SQL语句修改两个表发票汇与入库单相关连记录,把ISQUANTITY,IMONEY的已有的数量与金额还原为0,而IORITOTAL,ITOTAL则还原为应付累计原币付款,累计本币付款.然后重新结算,结算成功.
解决方案:
问题原因:在RDRECORDS相关入库记录中的字段ISQUANTITY,IMONEY和PURBILLVOUCHS相关发票记录中字段IORITOTAL,ITOTAL相关连错误,前者结算后则会生成累计结算数量和累计结算金额,后者结算后则会为应结算金额-结算金额之后的数,如果完全结结算则为0. 解决方法:通过SQL语句修改两个表发票汇与入库单相关连记录,把ISQUANTITY,IMONEY的已有的数量与金额还原为0,而IORITOTAL,ITOTAL则还原为应付累计原币付款,累计本币付款.然后重新结算,结算成功.
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列