带料加工行为中的加工费如何在系统核算?材料出库只是登记没有真在在系统做物料转移。
2019-3-5 23:0:0 wondial带料加工行为中的加工费如何在系统核算?材料出库只是登记没有真在在系统做物料转移。
带料加工行为中的加工费如何在系统核算?材料出库只是登记没有真在在系统做物料转移。[]应该准确是委外加工,再入库。材料出库时没有登记核算,只是登记一下。委外加工,先做材料出库,完工后做产成品入库单,产生费用做费用单,然后做产品成本录入,录入总成本进行分摊。很复杂啊!能简单处理吗?做形态转换单,录入费用金额。谢谢!
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最新信息
委外期初产成品入库单 委外期初产成品入库单
问题号: | 36803 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外期初产成品入库单 |
问题现象: | 录入了委外期初产成品入库单,那么是否会影响库存量? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外期初产成品入库单 |
解决方案: | <P>期初委外产成品入库单是指在委外系统启用日期之前已经发出了材料,产成品已经入库,但是发票却没来的情况下才需要录入的,正常是已经包括在库存量中了,不会影响库存量,而且期初委外产成品入库单在本年不能在存货核算系统记账,生成凭证,不需要在委外模块进行委外结算,不参与存货核算与库存对账。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题原因:测试一下新建不会,客户期初数据是导入的,导入出错可能性较大.抽一个品种,检查一下存货明细账和数据库IA_Subsidiary没什么错误,联查一下存货总账,存货总账也明细不一致.原因分析客户用导入工具导入时,IA_Subsidiary.bRdFlag应为true,而不是false,造成记账后存货总账与之不符. 解决方法:成批修改存货总账,重新处理ok.
解决方案:
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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
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1. 光标定位 在存货编码 那一栏,随便输入存货编码或是存货名称的部分
2. 在弹出的模糊匹配窗口中选中存货,存货背景颜色是 蓝色
3. 按键盘回车键 ,或是鼠标双击存货 选入存货@畅捷服务赖勇洪: 现在发货单可以了,但是退货单还不能选,要到哪里去设置@普红伟: 不需要再设置,操作方法一样。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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