老师,想请教下用友的数据备份,我是设置了每天自动备份的,那系统管理的界面是否需要开着不关?刚发觉25、27号没有备份数据,有什么原因吗
2018-4-8 0:0:0 wondial老师,想请教下用友的数据备份,我是设置了每天自动备份的,那系统管理的界面是否需要开着不关?刚发觉25、27号没有备份数据,有什么原因吗
老师,想请教下用友的数据备份,我是设置了每天自动备份的,那系统管理的界面是否需要开着不关?刚发觉25、27号没有备份数据,有什么原因吗[]自动备份和环境,使用电脑的频率等有关,当备份计划的时间到了但是操作系统使用率很高那么就备份不出来。例如备份时间停电,或者待机也无法备份。电脑没开吧为了安全保障,可以再设置数据库自动备份@yccyxrj:服务器天天开着@天空IvQ:备份计划上面有个备份日志看看什么原因
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用友U8其他DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件U8其他DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件
U8其他-DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件
自动编号: | 13377 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | DOS6.03 | 关 键 字: | DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件 |
问题名称: | DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件 | ||
问题现象: | 1、DOS6.03查询最新余额表时,报一串错误后退出软件。2、解决此问题后再查询时,每个科目显示三行,其中只有一行有数据。 | ||
原因分析: | 1、DOS基本内存太小。2、ZB05.DBF库有重复记录。 | ||
解决方案: | 问题1:DOS基本内存太小,打开CONFIG.SYS文件,发现是空的,在其中加上DEVICE=HIMEM.SYSDOS=HIGH,UMBFILES=50BUFFERS=40后重启机器,问题1解决,不会退出软件了,但出现问题,即每个科目显示三行,做数据整理,再查,发现每个科目还显示二行,用Foxpro2.5打开ZB05.DBF,发现每个科目都有两行,其中一行有数据,另一行为空,删除数据为空的记录,再用Pack彻底删除记录,进入软件,做数据整理,再查最新余额表,问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 8.11采购系统中已结算过的入库单在暂估明细表中仍能查到用友U8 8.11采购系统中已结算过的入库单在暂估明细表中仍能查到
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解决方案:
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批量审核销售订单 批量审核销售订单
问题号: | 40744 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 批量审核销售订单 |
问题现象: | 如何进行批量审核销售订单? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 批量审核销售订单 |
解决方案: | <P>1、打开销售管理模块,点击“销售”-“销售订单”</P> <P>2、点击‘审核’按钮,在“是否处理当前张”提示界面点击‘否’按钮,在弹出的审核单据界面选择需要批量审核的单据,点击‘审核’即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期初发货单和期初委托代销单不能增加 期初发货单和期初委托代销单不能增加
问题号: | 4828 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 期初发货单和期初委托代销单不能增加 |
问题现象: | 帐套是从8.21升级来的,升级前只用总账,并且启用时间是2003年,升级到8.52后2004年10月启用购销存模块,现在在销售中录入期初发货单和期初委托代销单,但是不能增加 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | ufsystem数据ua_account_sub表中2003年度销售记录删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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12月份的期末余额不能自动带入1月的期初余额,是不是因为12月没结账的原因? 12月份的期末余额不能自动带入1月的期初余额,是不是因为12月没结账的原因?[]
是的,12月份结账后期末余额自动转为下年期初余额是的,结账之后才会结转科目期初余额的。@畅捷服务梁龙飞:那1月份已经 做过帐了,现在去结12月份的帐时,提示如下图所示,是不是因为1月份改了科目的辅助核算 ?如果是该怎么处理?@高付立:是因为调整导致,提示也明确,上年的辅助核算在下一年必须有,不然数据无法结转。您这种情况是先新增了年度,在新年度上启用了辅助核算,导致两个年度的辅助不一致不能结转,这种情况需要手工录入科目期初;
企业高管的个人所得税筹划实例 企业高管的个人所得税筹划实例 邱晓华是全国著名的营销实战专家,最近他被某大型企业集团聘为常务副总裁,主管集团营销业务。该集团董事会允诺,扣除规定的社保费、住房公积金后,每年给予方小华不少于45万元的年薪。同时,因为邱晓华还担任集团下属子公司董事会的董事,每年可获得董事费收入5万元。这样,邱晓华每年的税前收入可达50万元。公司支付报酬的方式是否合理?邱晓华就公司的报酬发放问题请教专家。事务所的税务专家为其进行了以下筹划。 筹划思路 在大的企业集团,高级管理人员在担任行政职务的同时往往会兼任集团或下属子公司的董事,相应地会获得一笔董事费收入。董事费收入从本质上说具有劳务服务性质,因此个人的董事费收入应作为劳务报酬所得缴纳,适用20%-40%的比例税率。个人的年薪收入则应按照工资薪金所得缴纳个人所得税,适用5%-45%的超额累进税率。这两种税目之间的税率差异为我们进行提供了切入点。作为同时担任企业行政职务和董事的高级管理人员,可以在保证年度总收入不变的前提下,通过工资奖金收入和董事费收入的合理分配与转化,降低其整体税负水平,从而增加实际税后收益。 邱晓华的年薪收入和董事费收入应分别按照工资薪金所得和劳务报酬所得缴纳个人所得税。按照个人所得税政策的规定,实行年薪制的企业,个人取得的年度工资薪金所得应实行按年计算、分月预缴,年度终了再按全年的基本收入和效益收入分12个月平均计算实际应纳的税款。 邱晓华每年的年薪收入应缴纳的个人所得税=12×[(450000÷12-1000)×25%-1375]=93000(元)(当地个人所得税的税前扣除额为1000元。) 邱晓华获得的董事费收入应纳个人所得税=50000×(1-20%)×30%-2000=10000(元) 每年应纳的个人所得税总额=93000+10000=103000(元); 税后收入=450000+50000-103000=397000(元)。 如果企业集团在保证邱晓华年度税前总收入不变的情况下,合理调整年薪收入和董事费收入之间的比例,则完全可以提高方小华的税后收入,提升激励效果。假定企业董事会决定将每年给予邱晓华的董事费增加到24万元,并在每月发放两万元,相应地,每年的年薪收入变为26万元(这里要看当地是否允许将董事费分多次发放)。 邱晓华的年度总收入应缴纳个人所得税总额=12×[(260000÷12-1000)×25%-1375]+[240000÷12×(1-20%)×20%×12]=83900(元); 税后收入=260000+240000-83900=416100(元)。 筹划后比原来的薪酬方案节省税款支出19100元,从而相对提高了邱晓华的收入水平。 筹划点评 这种通过年薪收入和董事费收入之间的相互转化而达到减轻个人整体税负的筹划方法,从本质上说,就是利用了个人所得税中不同应税项目的税率差异,以此作为筹划的切入点。由于个人的年度薪金收入和董事费收入都是可以预知的,因此,通过这两者之间的相互转化测算,可以筹划出一个年薪收入和董事费收入的最佳配比,从而使得个人的所得税负最轻,税后收益最大。 从可行性方面来看,这种方法一般只需要企业内部董事会通过相应的决议,部门对个人薪酬做相应的调整,一般不会涉及其他的生产经营环节变动,因此其筹划成本较低。更为重要的是,随着现代企业机制的不断建立和完善,这种方法对于越来越多企业集团的高层管理人员都将具有普遍适用性,因为这些高管人员往往都会是企业董事会成员。而且作为一种激励高级管理人员的手段,在具备相应条件时任命其为企业的董事也会更好地激发其工作效率,提升工作绩效。这样,在企业人力成本支出未变的情况下,通过税收筹划,企业的人员激励机制可以得到优化。 目前,我国很多企业在准备或已经开始实行企业高级管理人员年薪制。年薪制作为激励企业高级管理人员的一种人力资源薪酬体系,其目的就是要通过给高级管理人员较高的薪资待遇充分发挥其自身能力和水平,为企业创造更多的利润。 但是,由于税收因素的存在,年薪制的税后绝对激励效果将受到很大的影响,而企业也由于支付高管人员较高的年薪而使得成本无法全额列支,从而增加企业税收成本。因此,年薪的税收筹划也就显得十分重要了。 相关政策: 国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知(国税发[1994]89号)中关于董事费的征税问题规定,个人由于担任董事职务所取得的董事费收入,属于劳务报酬所得的,按照劳务报酬所得项目征收个人所得税。 国家税务总局《关于企业经营者试行年薪制后如何计征个人所得税的通知》(税发[1996]107号)规定:自1996年1月1日起,对试行年薪制的企业经营者取得的工资、薪金所得应纳的税款,可以按照按年计算、分月预缴的方式计征,即企业经营者按月领取的基本收入,应在减除800元的费用后,按适用税率计算应款并预缴,年度终了领取效益收入后,合计其全年基本收入和效益收入,再按12个月平均计算实际应纳的税款。用公式表示为: 应纳税额=〔(全年基本收入和效益收入/12-费用扣除标准)×税率-速算扣除数〕×12
用友U8 生产批号表中,是否完工字段bCompMark为布尔型,查出此记录后,能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示-完工-,为假显示-未完工-.用友U8 生产批号表中,是否完工字段bCompMark为布尔型,查出此记录后,能否通过语句实现显示记录如下,为真时查询出来后显示"完工",为假显示"未完工".
问题原因:实现方法 解决方法:进入此自定义报表,点“数据”按纽,进入后再点“SQL”按纽,修改以下语句:“CA_ProNb.bCompMark AS 是否完工”为:“case CA_ProNb.bCompMark when 1 then '完工' when 0 then '未完工' end AS 是否完工”,执行后保存。
解决方案:
问题原因:实现方法 解决方法:进入此自定义报表,点“数据”按纽,进入后再点“SQL”按纽,修改以下语句:“CA_ProNb.bCompMark AS 是否完工”为:“case CA_ProNb.bCompMark when 1 then '完工' when 0 then '未完工' end AS 是否完工”,执行后保存。
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某个体工商户业主,主要从事餐饮业,其征收方式为查账征收,该企业自2010年经营以来,一直处于赢利状态。该企业今年1月~8月份已实现应所得额150000元,并按规定预缴了个人所得税48000元。随着新《个人所得》及其实施条例的施行,相关费用扣除标准及税率的变动,企业财务人员来电咨询,假如企业2011年1月~9月累计实现应纳税所得额270000元,如何申报预缴9月的个人所得税?
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用友天龙瑞德010-59798025
利用“分散优势”避税筹划案例 利用“分散优势”避税筹划案例
我们先看下面的案例。
某乳品厂隶属于某市商业局,由于计划体制、行政体制的束缚,该企业一直实行大而全、小而全的组织形式,内部设有牧场和乳品加工分厂两个分部,牧场生产的原奶经乳品加工分厂加工成花色奶后出售。
新税制实施之初,该企业在原有的组织形式下税负增加很大,因为依据新增值税有关政策的规定,该厂为工业生产企业,不属于农业生产者,其最终产品也非农产品,因而其加工出售的产品不享受农业生产者自产自销的免税待遇,而依据增值税条例的规定,该企业可以抵扣的进项税额主要是饲养奶牛所消耗的饲料,包括草料及精饲料,而草料大部分为向农民收购或牧场自产,因而收购部分可经税务机关批准后,按收购额的10%(按照现在的政策应当是13%)扣除进项税额,精饲料由于前道环节(生产、经营饲料单位)按现行政策实行免税,因而乳品厂购进精饲料无法取得进项税额抵扣凭证-增值税专用发票,所以,纵观乳品厂的抵扣项目,仅为外购草料的10%以及一小部分辅助生产用品,但是该企业生产的产品花色奶,适用17%的基本税率,全额按17%税率计算销项税额,销项减去进项税额为该企业的应交税金。该企业1994年税负达到了13%以上,大大超过实施新税制之前的税收负担,也影响了企业的正常生产经营。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列