老师:您好,11.0客户端出现这个问题,有解决方法吗?
2018-4-8 0:0:0 wondial老师:您好,11.0客户端出现这个问题,有解决方法吗?
老师:您好,11.0客户端出现这个问题,有解决方法吗?此报错通常是环境问题导致的,请参照学堂文库中的Portal.exe应用程序错误解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... b459e重新修复软件,试试
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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您好,当您的存货有结存就按单价带出规则带出单价成本,当无结存时就按零成本出库选项带出。@客户支持部刘佳佳:客户软件带出的不是这两个价格。
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用友U8 举例-当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。用友U8 举例:当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。
问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。
用友U8普及版应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应U8普及版应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应
U8普及版-应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应
自动编号: | 2577 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 应收系统对帐单中记录显示异常 |
问题名称: | 应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应 | ||
问题现象: | 应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应 | ||
原因分析: | 未按单据类型统计,导致单号相同的不同单据(如同为0001号的收款单和发票叠加合并)记录叠加 | ||
解决方案: | 查询条件中选择按单据类型汇总 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他业务成本核算指南 其他业务成本核算指南
一、本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。
除主营业务活动以外的其他经营活动发生的相费,在“金及附加”科目核算。
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【问题】
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发货单如何自动带出仓库 发货单如何自动带出仓库
问题号: | 31412 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单如何自动带出仓库 |
问题现象: | 仓库太多,有时候不大记得,如何根据客户自动带出仓库? |
问题原因: | 可以在客户档案中设置每个客户对应的仓库。 |
关键字: | 发货单 |
解决方案: | <P>1、依次点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”</P> <P>2、选中需要设置的客户,双击点开,选择“联系”,在“发货仓库”中选择需要设置的仓库</P> <P>3、填制“发货单”时,选择该客户会自动带出仓库。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业合并业务的所得税筹划 企业合并业务的所得税筹划
企业合并业务日益成为我国经济生活的一项重要内容,受到人们越来越多的关注。其会计和税务处理方法各异,为合并各方的纳税处理带来了一定的难度,但也给企业针对合并业务进行所得税筹划提供了空间。笔者现从合并业务中所得税筹划的基本思路入手,探讨针付企业合并的主要所得税筹划方案。
一、关于纳税处理方法选择的税务筹划
税法对于企业合并规定了两种不同的税务处理方法。习惯上被称为“应税合并重组”和“免税合并重组”。前者适用于所有的合并类型,税务处理上要求对被并企业转移的整体资产视同销售计缴所得税,合并企业并人该部分资产的计税成本可以其评估确认值为基础确定。被并企业的未弥补亏损不得结转至合并企业弥补;后者则只有在合并企业的非股权支付额不高于所支付的股权票面价值20%的情况下(通常理解为换股合并),才能向税务机关申请执行。税务处理上,对被并企业因合并而转移的整体资产不作视同销售处理,不交财产转让所得税,合并企业并人该部分资产的计税成本以合并前的账面价值为基础确定。两种处理方法在资产困转让收益的确认、亏损弥补等方面存在的差异为合并各方利用不同税务处理方法的选择进行所得税筹划提供了空间。而进行这一筹划的前提是合并企业具有采取换股合并方式的可能性,因为只有换股合并才拥有选择采用应税合并或免税合并方法的权利。如果由于被并方股东的风险偏好等原因使得合并只能通过现金收购等非换股合并方式进行,那么也就无法进行纳税处理方法选择的筹划了。
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利润表就是按照公式的科目编码以及设置的借方或贷方取得数,看公式的方向是哪个,取得就是这个方向上的发生额我想,应该是有些科目只能取一个方向,比如以前年度损益调整,只能取贷方,借方也用贷方负数表示是的
#财税实务# @余涛 老师,请问一下,资本性支出,是不是含购买的固定资产啊 #财税实务# @余涛 老师,请问一下,资本性支出,是不是含购买的固定资产啊[]
包含。在企业的经营活动中,供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如:固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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