老师 我这里的管理费用和财务费用全属于贷方科目,但是我查明细账的时候,贷方有数字 是怎么回事。还有我期间结转的时候,收入是有数字但是提示我 期间结转没有生成凭证,
2018-4-8 0:0:0 wondial老师 我这里的管理费用和财务费用全属于贷方科目,但是我查明细账的时候,贷方有数字 是怎么回事。还有我期间结转的时候,收入是有数字但是提示我 期间结转没有生成凭证,
老师 我这里的管理费用和财务费用全属于贷方科目,但是我查明细账的时候,贷方有数字 是怎么回事。还有我期间结转的时候,收入是有数字但是提示我 期间结转没有生成凭证,费用类科目如果是贷方发生凭证需要做到借方红字。
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您好,您是不是有使用应收账款科目做了凭证。如果做了凭证,资产负债表里的“应收”和“单位应收应付”里查出来的应收是对不上的。使用应收账款科目做了凭证,这个意思是不是指直接用凭证做个应收出来,而不是通过业务单据生成?@啊杰1430706497:“单位应收应付”查询的数据只是业务单据里的应收应付,但是资产负债表里的“应收”资产负债表里的“应收”是业务单据的应收加凭证里的应收账款,所以对不上。
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问题原因:1、预算项目定义中该预算项目不应该为“非输入点”;2、当前预算报表不能是查询表;3、确保该预算报表格式已经审核且操作员有编制预算的权限。 解决方法:请根据以上几点检查看问题能否解决。
解决方案:
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用友U8其他贷方金额打印时变成了借方的负数U8其他贷方金额打印时变成了借方的负数
U8其他-贷方金额打印时变成了借方的负数
自动编号: | 10700 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821总帐 | 关 键 字: | 贷方金额打印时变成了借方的负数 |
问题名称: | 贷方金额打印时变成了借方的负数 | ||
问题现象: | 贷方金额打印时变成了借方的负数 | ||
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该房产公司应交纳土地增值税为多少 该房产公司应交纳土地增值税为多少
【问题】
某公司开发销售一房地产项目,取得销售收入1800万元(假定城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%)。开发此项目该房地产公司共支付地价款200万元(含相关手续费2万元),开发成本400万元,贷款利息支出无法准确分摊。(注:该地区人民政府确定的费用计提比例为10%。)那么该房地产开发公司应交纳土地为多少?
【解答】
1.收入总额:1800万元
房产税会计科目的设置 房产税会计科目的设置
为了反映和核算企业应缴、已缴、多缴或欠缴的房产税的情况,企业应在会计上设置“应交税金-应交房产税”科目进行核算。
该科目贷方反映按规定计算应缴的房产税数额,借方反映实际缴纳的房产税数额;若有贷方余额,表示企业欠缴或需补缴的房产税款,若有借方余额,表示企业实际多缴纳的房产税的税款。
当企业计算出应缴的房产税时,借记“管理费用”或“商品流通费用”等科目,贷记“应交税金-应交房产税”科目;当按规定实际上缴房产税时,借记“应交税金-应交房产税”科目,贷记“银行存款”等科目。
发货单参照产成品入库单生成后货品如何排序? 发货单参照产成品入库单生成后货品如何排序?
问题号: | 31172 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单参照产成品入库单生成后货品如何排序? |
问题现象: | 在标题新增加了一个标题项目-序号,参照产成品入库单生成了发货单,但是货品并没有按照序号排序,请问如何操作? |
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行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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一、对自然人进行国际避税的约束
1.限制自然人避税性移居
根据国际公法的一般原则,一国政府不应禁止其公民或居民外侨移居出境。联合国于1966年制定了关于民事和政治权利的盟约,其中包括个人自由流动在内。许多国家参加了这一盟约。但它并没有被所有签字国纳入各自的法律体系中,主要是出于保护国家安全,公共秩序等需要,对个人自由流动有所限制。诸如对于有违法偷税、漏税、欠税行为的移居者,有关国家禁止其离境,但是,对于并没有违法的有避税意图的移居者,则不能用禁止离境的简单方法加以阻止,而只能采取其他手段加以制约。
采购模块结12月份的账,提示这个 采购模块结12月份的账,提示这个
将提示的其他应付单进行审核,如果不能审核,请将审核人告诉我,这边给您写个语句,执行语句之后再进行结账@服务社区刘明新:是从哪里面审核?@zhe:客户往来-应付单中找到这张单据,审核@服务社区刘明新:额 找不到那张单据,您帮我写个语句吧,审核人是用户名是001,姓名是1@zhe:我看下您的操作员,打开软件,下面有操作员,截图我看下@服务社区刘明新:@zhe:注意,执行语句前一定要注意备份账套,因为没有数据,所以我只能给您写一个语句,您备份好账套再进行执行,看是否正常;
update ap_vouch set cOperator = '李小科' where cOperator is null
update ap_vouch set cCheckMan = '李小科' where cCheckMan is null
执行完之后,再进行结账@服务社区刘明新:已经行了 非常感谢[/握手]@zhe:[/微笑]不客气,祝您工作愉快!
搞不懂为什么模板选对了,期初也平了,出资产负债表的时候,期初与期末的数都是一个同样的数字,怎么回事啊 搞不懂为什么模板选对了,期初也平了,出资产负债表的时候,期初与期末的数都是一个同样的数字,怎么回事啊[]
您的凭证都记账了吗,记账后才能取到对应的数据。@服务社区刘小艳:记了的@Linda1436513129:以前做练习也出现过,第二天再去出报表又对了,真是奇怪了@Linda1436513129:您点击财务报表,点击文件—新建,选择行业性质和模板之后,切换成数据状态重新录入月份进行取数。@服务社区刘小艳:反复试过好多次了,[/尴尬]@Linda1436513129:反记账后重新记账看下@服务社区刘小艳:唉没用,反复看过了@Linda1436513129:您直接打开之前能正常打开的模板重录关键字取数。@服务社区刘小艳:一样的,得到的四个数期初期末都是同一个数字,就是期初余额试算平衡的那个数@Linda1436513129:期初与期末相同的情况:
1、启用月份没有发生额
2、启用月份凭证没有记账
3、报表公式不正确;
按照这几项进行检查下。@服务社区刘小艳:都结账了,,,都填了凭证记账了,怎么可能没有发生额,公式也没错,难道因为修改了期初就会变成这样子?
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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