如果想查询啤酒大类总共销售了给那些客户在哪里
2018-3-31 0:0:0 wondial如果想查询啤酒大类总共销售了给那些客户在哪里
如果想查询啤酒大类总共销售了给那些客户在哪里[]销售明细统计,商品信息选择啤酒,点击选择中一类,进行查询,我想选择大类可以不?我是想按照大类来查询@池州卓盛:可以的,我第一条写明了,选择大类啤酒,点击选择一类不选择小类 要大类 要按照大类选择@池州卓盛:您直接查询商品销售统计,他就是根据大类来的,要查看具体信息,选择大类,相关统计,单据明细,去看下具体单据信息
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二是实行核定征收:销售额*适用所得税税率如果收入不超过3万还要交吗一个季度不超过9W,不用交@唯L媛:这个政策适用于增值税和营业税吧,所得税不适用吧小规模纳税人?还是小微企业?不过你的年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的话,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。楼上说的是符合小型微利企业的所得税计算方法,今年开始至2017年底 应纳税所得额低于20万的(含)可享受税收优惠,收入不超过3万免税是流转税的优惠,别混淆了。
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用友U8 采购订单中能查到05年的单据,但列表中查不到,只能查到04年数据。用友U8 采购订单中能查到05年的单据,但列表中查不到,只能查到04年数据。
问题原因:升级错误。升级时系统启用日期错误,导致采购订单05年的数据被误认为是往年数据,所以订单列表中查不到。 解决方法:修改Accinformation中的系统启用日期,以及po_podetails表中的sotype字段。问题解决。
解决方案:
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批次合并问题及包装物租借登记 _0批次合并问题及包装物租借登记
问题号: | 761 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 批次 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 批次合并问题及包装物租借登记 |
问题现象: | 在销售模块中发货单是按产品明细发货的,本产品有批次管理和保质期管理,在开票的时候本单位按一个汇总数输入发票中,但批号一列显示无可参照的数据,是什么原因? 用“根据发货单生成发票“可以 .例: LY3产品入库100KG批号是3批,发货分三条记录发完,分别是50KG,30KG,20KG,可是在开发票时此用户输入一条记录LY3产品3批,但是批号一列显示无可参照的数据,请问是什么原因造成的? 包装物租借登记或包装物退还登记都不减少库存是怎么回事? |
问题原因: | 批次合并问题及包装物租借登记问题咨询。 |
解决方案: | 1.8.21批次是不能合并的,这三批需要分别处理. |
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在核算系统凭证做冲销后,如何取消冲销?是否能在后台数据库删除? 在核算系统凭证做冲销后,如何取消冲销?是否能在后台数据库删除?
谢谢您的分享[/强]@畅捷服务魏雯:请问一下,可以在数据库后台删除核算那边生成的冲销凭证吗?@叶子712:业务模块问题不建议后台操作[/微笑]。@畅捷服务魏雯:但是不想在总账那边还显示冲销的凭证,想把冲销的凭证和之前那张被冲销的凭证一起删除建议考虑重新制单,如果确实不愿意重新制单,以上您分享的方法也可以操作,但是操作前一定要做好数据备份。@畅捷服务魏雯:请问下,以上的操作是数据库后台直接删除吗?@叶子712:是的@畅捷服务魏雯:好的,明白了,谢谢@叶子712:不用谢[/微笑]
![发货单参照销售订单生单](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单参照销售订单生单 发货单参照销售订单生单
问题号: | 14671 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单参照销售订单生单 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货单参照销售订单生单 |
问题现象: | 发货单参照销售订单生单的生单界面,“载入数量”系统默认为100,如需增加,需手动一条一条往上增加, 鉴于客户的特殊需求,敬请考虑开发一个可以让客户根据个人意愿直接手工录入可载入的数量。(如将系统默认数量设到足够大,这样不够灵活,而且载入的速度太慢) |
问题原因: | 您可以用下面变通方法试一下:在注册表中更改载入数量的大小:注册表中hkey_current_user–>software–>vb and vba program settings–>ufvouchref的ufmaxnum的值更改成想要的即可。 |
解决方案: | 在注册表中更改载入数量的大小:注册表中hkey_current_user–>software–>vb and vba program settings–>ufvouchref的ufmaxnum的值更改成想要的即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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NC登陆界面无法出来NC登陆界面无法出来。 原因: (1)如果任务栏下没有出现对应的java小企鹅图标,表示需要重新下载java插件; (2)如果图标出来了,看里面报什么类型的错误,如果是安全限制或访问限制错 误,需要在浏览器中设置对应权限或者直接改java插件目录中的java.policy文件。 (3)在win2000下,如果是报无法找到缓存路径,需要注意当前登陆用户是否是以 中文名称登陆,如果是,在java解析该缓存路径名时中文会显示成乱码,导致无 法出来。 (4)如果机器名字为中文,同样会出现此问题:例如客户端报错 >java.net.UnknownHostException:张三 > >atjava.net.InetAddress.getAllByName0(UnknownSource) > >atjava.net.InetAddress.getAllByName0(UnknownSource 因此登陆名不能用中文。
![“赠送”的涉税处理——送礼也要送明白](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
“赠送”的涉税处理——送礼也要送明白 “赠送”的涉税处理——送礼也要送明白 一、外购货物有区别 企业外购的货物,应按哪个科目进行核算是有区别的,因此产生的账务处理和处理也不尽相同,通过下表简要说明: 对于核算科目分类的依据如下: 《企业——基本准则》中: 第三章 资产 第二十条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。 第二十一条 符合本准则第二十条规定的资产定义的资源,在同时满足以下条件时,确认为资产: (一)与该资源有关的经济利益很可能流入企业; (二)该资源的成本或者价值能够可靠地计量。 可见,若不满足“与该资源有关的经济利益很可能流入企业”,也不应确认为一项资产。 第七章 费用 第三十三条 费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。 第三十五条 企业发生的交易或者事项导致其承担了一项负债而又不确认为一项资产的,应当在发生时确认为费用,计入当期。 通过对比,结合表1-2,服饰贸易企业购入衬衫可计入存货,但其购入辣酱计入期间费用更合理;同理,餐饮企业购入辣酱可计入存货,购入衬衫则应通过费用科目核算。 故笔者得出下述两点结论: 1.外购(资产)是指企业外购的符合企业资产定义、可计入资产科目(不仅限于存货)的货物,这类货物在购进时可以抵扣进项税额,即认可此环节并非该货物流转的最终环节,在发生视同销售行为时,货物离开企业主体,链条延续下去,贷记“销项税额”顺理成章; 2.外购(非资产)是指企业外购的不符合企业资产的概念、应做费用化处理的货物,此类货物在购入时不允许抵扣进项税额,如企业外购货物用于非增值税应税项目、用于集体福利和个人消费(包括个人交际应酬),即企业是作为消费者来承担这批货物的税费,增值税链条到此走到终点,即使发生视同销售行为,也不做视同销售处理。 特例:企业外购(非资产)货物或服务也有可以抵扣进项税额的情况,尤其是营改增之后企业购进的应税服务,比如企业发生的咨询费,可务处理: 借:管理费用-咨询费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这种情况下,企业基本是外购行为的最终消费者,一般不会再发生视同销售行为。 二、企业将自产货物、外购(资产)货物赠与客户 (一)案例及账务处理 A企业为一家餐饮企业,为保持业务,本期将外购和自产的辣酱不含税价共100元作为礼品赠与长期合作客户,这批辣酱的成本为80元,外购和资产部分各占40元,作账务处理如下: 购入时: 借:库存商品 40 应交税费-应交增值税(进项税额)6.8 贷:银行存款 46.8 送出时: 借:销售费用-业务招待费 97 贷:库存商品 80 应交税费-应交增值税(销项税额)17 此处理方式下增值税链条得以延伸,故做视同销售处理,且进项税额可以正常抵扣。 (二)增值税处理 《增值税暂行条例实施细则》中的规定: 第四条 单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物: (1)将货物交付其他单位或者个人代销; (2)销售代销货物; (3)设有两个以上机构并实行统一核算的人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; (5)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; (6)将自产、委托加工或者购进的货物作为,提供给其他单位或者个体工商户; (7)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; (8)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 根据上述(8)的规定,企业发生的上述赠与行为应按增值税视同销售处理,将100元作为“未开票收入”申报本期增值税。 (三)处理 1. 调增视同销售收入 《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》( 国税函[2008]828号)文的规定: 企业用于市场推广或销售;用于交际应酬;用于职工奖励或福利;用于股息分配;用于对外捐赠及其他改变资产所有权属的用途,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。在上述情形下,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按公允价值确定销售收入。 根据上述规定,企业将自产货物或外购(资产)的货物用于赠送他人,在账务处理时没有确认收入的,应确认企业所得税的视同销售收入,在本期企业所得税申报表“附表三—纳税调整项目明细表”中做营业收入纳税调增处理。 2.调增业务招待费 对于业务招待费,财规、企业会计准则均没有明确界定,笔者找到一篇比较老的比较有意义的政策: 部《关于国有外贸企业执行〈商品流通企业财务制度〉若干问题的通知》(〔93〕财商字第163号)中规定,《商品流通企业财务制度》规定,在管理费用中列支的涉外费,是指出国费用和实行报帐制的境外机构经费。允许在管理费用中按规定比例内据实列支的业务招待费,包括接待国内、国外宾客的宴请费、礼品费、举办招待会经费和由企业负担的其他接待费用,以及开展国内外购销业务中必需的活动经费。 按照一般的财务惯例,企业请客、送礼通过业务招待费核算成为一种共识。 可见,企业将自产、外购(资本化)货物赠与客户,在企业所得税上一方面应确认视同销售收入,另一方面还需限额调增业务招待费支出。 (四)处理 不属于随机赠与个人的情况,不需考虑个人所得税。 三、企业将自产货物、外购(资产)货物赠与路人 (一)案例及账务处理 A企业为一家餐饮企业,为推广业务,本期将外购和自产的辣酱不含税价共100元作为礼品派送给在门店经过的路人,该批辣酱成本为80元,外购、资产各占一半,企业做账务处理如下: 购入时: 借:库存商品 40 应交税费-应交增值税(进项税额)6.8 贷:银行存款 46.8 送出时: 借:销售费用-推广费 97 贷:库存商品 80 应交税费-应交增值税(销项税额)17 代扣个税(117*0.2=23.4元): 借:库存现金/其他应收款 23.4 贷:应交税费-应交个人所得税 23.4 代缴个税: 借:应交税费-应交个人所得税 23.4 贷:银行存款 23.4 (二)增值税处理 视同销售,同情形二。 (三)企业所得税处理 调增视同销售收入,同情形二。 应注意的是,此种情形下,不需调增业务招待费。送路人与送客户,同样是赠送,但其区别在于路人与餐饮企业并未形成既定或有意向的供求关系,送路人更倾向于业务推广。故在账务处理中借方不需通过业务招待费核算。 (四)个人所得税处理 根据《财政部国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税[2011]50号)中的规定: 二、企业向个人赠送礼品,属于下列情形之一的,取得该项所得的个人应依法缴纳个人所得税,税款由赠送礼品的企业代扣代缴: 1.企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得,按照“其他所得”项目,全额适用20%的税率缴纳个人所得税。 故在这种情形下,对于接受赠与者,需由企业代扣代缴个人所得税。 四、企业将外购(非资产)货物赠与客户 (一)案例及账务处理 A企业为一家餐饮企业,为保持业务,本期购买100元购物卡赠与客户,账务处理如下: 借:销售费用-业务招待费 100 贷:库存现金 100 (二)增值税处理 购入时不抵扣进项税额,送出时也不做视同销售处理。 (三)企业所得税处理 调增业务招待费,同情形二。 应注意的是,此种情形下,企业购入货物不满足企业资产的定义,故不适用国税函[2008]828号文的规定,即不能将其列示于资产负债表,而是应直接计入业务招待费。 (四)个人所得税处理 不属于随机赠与个人的情况,不需考虑个人所得税。 五、企业将外购(非资产)货物赠与路人 (一)案例及账务处理 A企业为一家餐饮企业,为推广业务,本期将外购的糖果100元赠与在门店经过的路人,并做账务处理如下: 借:销售费用-推广费 100 贷:库存现金 100 代扣个税: 借:库存现金/其他应收款 20 贷:应交税费-应交个人所得税 20 代缴个税: 借:应交税费-应交个人所得税 20 贷:银行存款 20 (二)增值税处理 购入时不抵扣进项税额,送出时也不做视同销售处理。 (三)企业所得税处理 这种情形下,既不需调增视同销售收入,也不需调增业务招待费。 (四)个人所得税处理 理由同情形三的中对个税处理的解释。
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