t6存货档案开始没有启用批次管理 现在已经结账到7月份存货想启用批次管理 可以实现吗? _0
2018-3-26 0:0:0 wondialt6存货档案开始没有启用批次管理 现在已经结账到7月份存货想启用批次管理 可以实现吗? _0
t6存货档案开始没有启用批次管理 现在已经结账到7月份存货想启用批次管理 可以实现吗?[]如果之前档案被使用后是不可以在启动批次管理的!您好!参照楼上回答,存货使用之后不能再启用批次管理了--启用批次管理之后只要存货使用过了也不可以取消是吗?@王星jiM:是的!--也不报错,就这个样子。@北京金友源:什么意思?
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我们公司2015年12月份才注册的。现在刚买了开票盘。还没有买报税软件,还没去税务局领票。这月15号不用报税吧 _0我们公司2015年12月份才注册的。现在刚买了开票盘。还没有买报税软件,还没去税务局领票。这月15号不用报税吧[]
第一次报税时间税务应该告知你的,不清楚的话问一下自己的专管员。@小会计v22:可是还不知道谁管我们这户。@山药豆:一般来讲,拿取登记证的当天税务部门会告知你第一次申报时间,至于所属专管员也可以当场了解自己企业隶属于哪个所哪位专管员。@山药豆:你或打税务电话咨询一下。12月份成立,理论上也是要申报的,这与是否购买了税款器和发票无关。@小会计v22:谢谢现在都是三证合一,领了营业执照如果有涉税业务去国税地税备案然后报税,不知道你那边政策
急急急,公司要注销,其他应收款有一大堆没办法收回,又有三十多万利润没分配。这样注销需要交什么税?还有实收资本是不是要退还给每个股东?分录怎么做?需要交税吗? 急急急,公司要注销,其他应收款有一大堆没办法收回,又有三十多万利润没分配。这样注销需要交什么税?还有实收资本是不是要退还给每个股东?分录怎么做?需要交税吗?[]
关注你的问题问得有点乱,要注销一家公司是很麻烦的至于你说的利润和应收跟你注销公司木有啥关系公司注销了如果股东木有撤资,投资的股本是要退还的,如果盈利还得给人家分红清算的资产,与债务人签订协议,转给股东作为股东的债权。所得税要做汇缴。@佳翌: 我自己也很乱,就是其他应收款上面挂着很多钱,当初把实收资本转出去,一直没冲完。要注销公司很害怕啊@佳翌: 那这个分录怎么写,要在申请注销前做吗?
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新手弱弱提个问题,汇算清缴5月截至,那么汇算清缴是不是要求每个公司都要出一份汇算清缴所得税鉴证报告呢?-有同行说去年开始就不强制要求出纸质报告了,也有同行说查账要出报告,那么对于这份报告大家有什么说法呢?出还是不出? 新手弱弱提个问题,汇算清缴5月截至,那么汇算清缴是不是要求每个公司都要出一份汇算清缴所得税鉴证报告呢?有同行说去年开始就不强制要求出纸质报告了,也有同行说查账要出报告,那么对于这份报告大家有什么说法呢?出还是不出?[]
不一定,和专管员沟通,如果不用的话就不用审计了@紫婷:嗯,谢谢。[/玫瑰]
用友U8 数据升级,从8.11A升级到851A版本,中间升级到821版本正常无误。在8.21升级到851版本时(帐套888-2004年度帐),在应收应付模块时异常,机器死机。好像程序陷入死循环了。用友U8 数据升级,从8.11A升级到851A版本,中间升级到821版本正常无误。在8.21升级到851版本时(帐套888-2004年度帐),在应收应付模块时异常,机器死机。好像程序陷入死循环了。
问题原因:升级脚本问题,已有补丁。 解决方法:补丁位置:支持网站上最新851A系统管理补丁包或hotfix控件包。补丁提供日期:2004-04-13补丁文件名称:DATA851_AP.SQL补丁解决问题描述:850SP升级到851A时,升级应收应付时候陷入死循环补丁使用方法:替换..\U8SOFT\Admin\sqlfile8510\Main\UFData\下同名文件
解决方案:
问题原因:升级脚本问题,已有补丁。 解决方法:补丁位置:支持网站上最新851A系统管理补丁包或hotfix控件包。补丁提供日期:2004-04-13补丁文件名称:DATA851_AP.SQL补丁解决问题描述:850SP升级到851A时,升级应收应付时候陷入死循环补丁使用方法:替换..\U8SOFT\Admin\sqlfile8510\Main\UFData\下同名文件
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期初金额和数量,当期入库金额和数量,两者之和为零,全月平均法计算出库成本为零 期初金额和数量,当期入库金额和数量,两者之和为零,全月平均法计算出库成本为零
问题号: | 16423 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.71 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初金额和数量,当期入库金额和数量,两者之和为零,全月平均法计算出库成本为零 |
适用产品: | 全部 |
问题名称: | 期初金额和数量,当期入库金额和数量,两者之和为零,全月平均法计算出库成本为零 |
问题现象: | 1、如果期初金额和数量为零,当期入库金额和数量为零,全月平均法计算出库成本为零; 2、如果期初金额和数量不为零,当期入库金额和数量不为零,但两者之和为零,全月平均法计算出库成本为零; |
问题原因: | - |
解决方案: | 由于在全月平均成本计算界面,无法判断该单价是手工输入为0,还是自动计算为0,所以系统认为0就是真实成本,不会要求手工输入的,只有负单价才会要求手工输入,目前版本不做改动 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发出商品和委托代销商品的区别 发出商品和委托代销商品的区别
【问】发出商品这个科目现在还可以用吗?是不是已经取消了? 制度里没有“发出商品”科目,那作为小企业可以设置吗?
【解答】
1、发出商品:在一般销售方式下,企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本,通过“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品,在确定不能确认收入时,应按发出商品的实际成本,借记“发出商品”科目,贷记“库存商品”科目。
发货单审核失败 _0发货单审核失败
问题号: | 860 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核 |
适用产品: | 8.50sp |
问题名称: | 发货单审核失败 |
问题现象: | 发货单审核失败,提示“现存量重复,单据审核失败” |
问题原因: | 存在批次相同但失效日期不同的存货,导致在现存量表中该批次有多条记录 |
解决方案: | 失效日期不同的不能用同样的批号,对应更改批号或失效日期即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-7-5 |
用友U8 使用存货核算模块时,有一些单据不能记帐,这些单据都是采购入库单据。用友U8 使用存货核算模块时,有一些单据不能记帐,这些单据都是采购入库单据。
问题原因:在Rdrecords表中标记为已结算的记录,在pursettlevouchs表中没有相应记录。 解决方法:将这些记录在Rdrecords表结算的字段清空。
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用友U8普及版总帐工具导客户档案出错U8普及版总帐工具导客户档案出错
U8普及版-总帐工具导客户档案出错
自动编号: | 1792 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 普及版 | 关 键 字: | 总帐工具导客户档案出错 |
问题名称: | 总帐工具导客户档案出错 | ||
问题现象: | 客户用总帐工具导入客户目录时,提示数据源没有在目的数据库中定义,不能复制.其他档案没有问题 | ||
原因分析: | 客户档案中有职员在职员表中没有定义 | ||
解决方案: | 在客户档案表中把对应的职员字段删除即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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利用公司分立达到小型微利标准的纳税筹划 利用公司分立达到小型微利标准的纳税筹划 一、政策法律依据 《中华人民共和国法》(中华人民共和国主席令第63号)第二十八条符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。而《中华人民共和国企业所得实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第九十二条规定,企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业: (一)工业企业,年度应所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元; (二)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。 关于小形微利企业的从业人数计算问题,部国家总局《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税[2009]69号)第七条规定,实施条例第九十二条第(一)项和第(二)项所称从业人数,是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和;从业人数和资产总额指标,按企业全年月平均值确定,具体计算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 第八条规定,企业所得税法第二十八条规定的小型微利企业待遇,应适用于具备核算自身应纳税所得额条件的企业,按照《企业所得税核定征收办法》(国税发[2008]30号)缴纳企业所得税的企业,在不具备准确核算应纳税所得额条件前,暂不适用小型微利企业适用税率。 关于适用小型微利企业政策的纳税人主体问题,国家税务总局2008年7月3日下发《关于非居民企业不享受小型微利企业所得税优惠政策问题的通知》(国税函〔2008〕650号)。关于非居民企业是否享受企业所得税定的对小型微利企业的税收优惠政策问题,该通知规定:企业所得税法第二十八条规定的小型微利企业是指企业的全部生产经营活动产生的所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业。因此,仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业,不适用该条规定的对符合条件的小型微利企业减按20%税率征收企业所得税的政策。 另外,《国家税务总局关于小型微利企业所得税预缴问题的通知》(国税函〔2008〕251号)第四条明确规定:“纳税年度终了后,主管税务机关要根据企业当年有关指标,核实企业当年是否符合小型微利企业条件。企业当年有关指标不符合小型微利企业条件,但已按本通知第一条规定计算减免所得税额的,在年度汇算清缴时要补缴按本通知第一条规定计算的减免所得税额。” 二、分析 由于小型微利企业没有终身制,是否享受小型微利企业的优惠政策,要根据企业当年的实际情况而定。根据以上政策法律依据,小型微利企业要同时符合六个条件:一是从事国家非限制和禁止行业,二是年度应纳税所得额不超过30万元,三是从业人数在一定范围内,工业企业不超过100人,其他企业不超过100人,四是资产总额在一定范围内,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元,五是建账核算自身应纳税所得额,六是必须是国内的居民企业。因此,符合以上六个条件的小型微利企业,才能享受20%的优惠企业所得税税率的税收优惠政策。 基于以上分析,如果一个企业大大超过小型微利企业的标准,完全可以把该企业进行分立,组成几个小型微利企业,每个小型微利企业经营某一方面的专业业务,可以减轻企业所得税的纳税负担。但要权衡公司分立所花费的各种成本,如注册费、各种管理费用,与节税效益及公司未来的业务发展规划战略,慎重决策。 【案例】 某建筑安装公司主要经营工程承包建筑、安装和各种建筑装饰劳务,2008年度共实现应纳税所得额200万元,其中建筑、安装和装饰劳务的年度应纳税所得额分别为145万、30万、25万。企业有职工人数100人,资产总额为3000万,则2008年度,该建筑安装公司的企业所得税为多少?应如何税收筹划? 【分析】 1、税收筹划前的分析 根据案例中的情况,该建筑安装公司2008年度的企业所得税为200万元×25%=50万元。 2、税收筹划方案 把建筑安装公司进行分立,设立甲、乙和丙三个独立的公司,其中甲对乙和丙实行100%控股,三者分别经营建筑、安装和装饰业务。其中甲、乙和丙三个子公司的年职工人数分别50人,30人,20人。资产总额都各自为1000万元。 3、税收筹划后的分析 根据筹划方案,乙和丙符合小型微利企业的标准,可以享受20%的优惠企业所得税率。基于此,甲、乙和丙2008年度的企业所得税分别为145×25%=36.25万元,30万×20%=6万元,25万×20%=5万元,总的税负为36.25万元+ 6万元+ 5万元= 47.25万元,比筹划前节省50万元- 47.25万元=2.75万元。 4、应注意的问题 由于企业所得税按月(季)预缴,按年汇算清缴,预缴时并不能预知全年的实际情况,所以要根据上一年的情况是否认定小型微利企业。尽管预缴时是小型微利企业,按20%税率预缴,但如果利润多了,或者员工多了,或者资产多了,就不是小型微利企业了,就按25%税率汇算清缴。反之,如果预缴时不是小型微利企业,按25%税率预缴,但利润少了,同时员工少了,资产也少了,汇算清缴时也可以按20%优惠税率。 因此,企业要安排好年应纳税所得额,不要超过小型微利企业的年应纳税所得额、职工人数和资产总额的临界点。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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