打印凭证没有反映 版本是T+12.1,这是什么原因呢老师!浏览器已经设置。
2019-3-19 8:0:0 wondial打印凭证没有反映 版本是T+12.1,这是什么原因呢老师!浏览器已经设置。
打印凭证没有反映 版本是T+12.1,这是什么原因呢老师!浏览器已经设置。[]打印设置里面要指定一下打印机看下是不是内存太小@远鹏柴玉洁:打印机都指定好着呢,就是没反应[/流泪]@王启林:内存4G,不小了啊查看T+浏览器的版本是否2.1,如果不是2.1的请备份账套后到社区—产品线下最新补丁进行修复后,使用其他浏览器打开软件,在登陆界面右上角点击T+浏览器,重新下载安装使用。--好的,我试试,谢谢
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凭证打印行数”选项的参数设置后无法保存 凭证打印行数”选项的参数设置后无法保存
问题号: | 7589 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印行数”选项的参数设置后无法保存 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 凭证打印行数”选项的参数设置后无法保存 |
问题现象: | “凭证、正式帐每页打印行数”选项的参数设置后无法保存:在总账选项中将金额式凭证的打印行数改为8行后保存,重新启动总账后,发现又变为5行。 |
问题原因: | 该问题开发已出补丁,对应补丁文件:USZZPUB.DLL。 |
解决方案: | 该问题开发已出补丁,请从支持网站下载并安装U860总帐最新补丁,对应补丁文件:USZZPUB.DLL。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业高效合理避税的方法 企业高效合理避税的方法 合法避税是指在尊重、依法的前提下,纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少上的支出。合理避税并不是逃税漏税,它是一种正常合法的活动;合理避税也不仅仅是财务部门的事,还需要市尝商务等各个部门的合作,从合同签订、款项收付等各个方面入手,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。 一、 让利送劵和返利,谁对老板更有利:购销差价是需要考虑的重点问题,如果商品的购进成本较高,采用打折销售就比较合算;反之,如果商品的购进成本较低,折扣优惠越大时,赠送购物券促销方式的优势就越明显。 经销加工可选择,税收负担要算清:作为一般纳税人向另一般纳税人采购原料,并且在经销毛利小于加工费的情况下,采用来料加工方式更划算。 货物采购哪里来,价格测算不放松:对于一般纳税人而言,销项税的税率有17%、13%、6%,但是,它们取得的进项抵扣率可能为6%、4%、3%。在销项税额一定的条件下,企业所取得的可抵扣进项税的货物的抵扣率越高,企业的采购成本越小,最终应缴纳的增值税也就越少。 二、 营业税是对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人所取得的营业额征收的一种流转税。其最大的特点是在流转环节就其营业额全额征收。因此,企业经营对象流转的环节越多,营业税的征收次数也就越多,纳税人的税收负担也就越大。根据营业税的特点,尽可能的减少经营对象的流转次数。 (一)无形资产可转让,节税筹划不能忘 纳税人的营业额为提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。如果企业从节税出发,在一定的条件下,可将技术转让费隐藏在设备价款中,多收设备价款,少收技术转让费,可节省营业税。 (二)娱乐税收负担高,节税筹划成本低 兼营项目分别核算,如娱乐业企业在提供娱乐项目的同时还兼营饮食、旅店服务,在这种情况下,就不能将所有收入都并入营业额,而要注意将饮食、旅店服务业务的营业收入与其他娱乐收入分别核算,在缴纳营业税时,饮食、旅店业务的营业收入按服务业征收5%的营业税,其他娱乐业收入则按当地政府规定在5%-20%幅度不同那个税率进行缴纳。如饮食业与娱乐业营业额不分开核算,在纳税时则从高计税,统一按娱乐业的税率进行纳税。 (三)价外费用项目多,向外转嫁有方法 房产开发公司在销售房屋的同时,往往需要代收水电初装费、燃气费、维修基金等各种配套设施费,对于房产开发公司来说,这些代收费需要交纳营业税。但是税定,物业管理企业代收的这些费用不计征营业税。据此,房产开发公司可以成立物业公司,将这部分代收的费用转由物业公司收取,这样就不征营业税了。 三、 (一)分次纳税 我国的个人所得税是按次计算征收的,对于只有一次性收入的劳务报酬,以取得该项收入为一次,把握这个特点,学会对个人收入适当划分次数,一次性支付的费用,通过改变支付方式,变成多次支付,多次领取,就可分次申报纳税。 (二)利用福利 征税只是针对货币收入,对于那些非货币收入是不征收的。 (三)利用保险 企业和个人按照国家或地方政府规定的比例提取并向指定的金融机构缴付的住房公积金、社会保险金不计个人当期的工资、薪金收入,免于缴纳个人所得税。超过部分计入个人当期工资,并计征所得税。 四、 (一)集团发生管理费,分摊税法不理会 集团公司中具备企业法人资格和综合管理职能,并且为其下属分支机构和企业提供管理服务,向下属分支机构和企业分摊总机构管理费是时下比较通行的做法。但是,目前政策已经发生了变化,新政策规定母公司以管理费形式向子公司提取费用,子公司因此支付给母公司的管理费,不得在税前扣除。有关企业应当及时调整有关业务的操作模式,否则就会产生风险。在新政策环境里改为有偿服务计收入,不计管理费,这样子公司可以税前扣除,从母子两公司整体看,只要掌握好盈亏平衡点,其服务费的企业所得税总和可以为零。 (二)企业发生招待费,合理筹划可不贵 企业所得税法实施条例第四十三条进一步明确,企业发生的与生产经营有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年营业收入的5‰,税法规定在一定的比例范围内可在所得税前扣除,超过标准的部分不得扣除。假设企业当期营业收入为M,当期列支业务招待费为N,按照规定,当期允许税前扣除的业务招待费金额为60%×N,同时要满足不大于5‰×M。由此可以推算出,在60%×N=5‰×M这个点上,可以同时满足企业的要求,由此可得出8.3‰×M=N。也就是说,如果当期列支的业务招待费等于营业收入的8.3‰这个临界点时,企业就可以充分利用好上述政策。 (三)如何捐赠有学问,筹划适当可当收益 一些企业发现自己的应纳税所得额很大,要缴纳大笔的企业所得税,同时,企业希望利用捐赠的形式支持社会公益事业,建立企业的良好形象。因此,这些企业通常会采取向公益事业捐钱捐物的方式,即合法地减轻了企业所得税税负,又扩大了企业社会影响。从捐赠形式看,基金会形式最优,其次是现金捐赠,第三是提供劳务,最后是实物捐赠。现金捐赠中,最好由个人名义捐赠,其次基金会捐赠,最后为企业直接捐赠。其实,要达到上述目的,捐赠并不是唯一有效的方式,如果将捐赠变,合作双方都能降税负,效果更好。 在企业运营过程中,采取有效的合理避税对于企业的经济效益有着至关重要的作用,由此,企业应对我国现行的有收法律法规有充分的了解,这样才能有效的合理避税,使企业的经济效益得到保障。
用友U8其他不能登陆到服务器U8其他不能登陆到服务器
U8其他-不能登陆到服务器
自动编号: | 14358 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.20中铁专版 | 关 键 字: | 连接数据库失败 |
问题名称: | 不能登陆到服务器 | ||
问题现象: | 中铁专版,xp操作系统。在登陆“总帐”或“系统管理”的时候,系统提示“连接服务器失败”。重新安装数据库和820后仍然提示不能登陆到服务器。在其他机器上的xp操作系统上安装测试,问题仍然存在。 | ||
原因分析: | 系统环境问题 | ||
解决方案: | 卸载“瑞星”杀毒软件,更改机器名称,安装“中铁专版加密补丁”,重新安装软件后问题临时解决。但每次登陆“系统管理”时,仍然要手动选择服务器名称。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 出现部分蓝字回冲单实际价与发票价不同问题,而且也不能恢复单条记录的记账,请帮忙解决!用友U8 出现部分蓝字回冲单实际价与发票价不同问题,而且也不能恢复单条记录的记账,请帮忙解决!
问题原因:使用问题 解决方法:1、关于出现部分蓝字回冲单实际价与发票价不同问题,请从支持网站上下载最新的HOTFIX+DBHOTFIX+存货模块补丁。此问题解决。 2、关于计划价仓库中不能恢复单条记录的记账的问题,是因为3月份做了计划价调整单,所以要进行序时控制,产品设置如此。
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看下演示账套预览是否也报错,如果演示账套不报错的话,是数据问题,做好账套备份,进入这个账套数据库中,找到表gl_mybooktype、gl_myoutput、perintex删除后,从演示账套中把这三个表导过来。如果您是客户,请联系服务商来协助操作数据库,不要自行操作。
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附加税是在增值税等流转税的基础上核算出来的。增值税应纳税额等于销项税额减去进项税额,进项税额为以前期间留抵税额与当月认证通过的进项税额。附加税按本月实缴的增值税与消费税合计额乘以相关的税率计算。不涉及消费税的就按实缴的增值税计算。涉及损益类科目要按月将本月发生额结转入本年利润。你的进项抵扣少,交纳的增值税多,所以附加税也多@费亦青608:谢谢老师!@刘爱英:那怎么算才能算出这个月要认证多少进项税呢?就是尽可能少交@栗子1471415352:根据企业的实际经营情况附加税的计税依据是实际缴纳的增值税。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列