装完T3后装这个东西有时候很久 ,如果取消这个更新会有什么后果
2018-4-8 0:0:0 wondial装完T3后装这个东西有时候很久 ,如果取消这个更新会有什么后果
装完T3后装这个东西有时候很久 ,如果取消这个更新会有什么后果木有影响点取消继续安装软件--点取消都没反应 可否直接重启了取消后先稍等一会,如果长时间还没反应的再重启看下--好的 谢谢
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批次管理工序倒冲先调拨,生产订单审核顺序矛盾 批次管理工序倒冲先调拨,生产订单审核顺序矛盾
问题号: | 8522 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 生产订单 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次管理工序倒冲 |
适用产品: | U860SP—-生产制造–生产订单 |
问题名称: | 批次管理工序倒冲先调拨,生产订单审核顺序矛盾 |
问题现象: | 有子件批次管理时,如果做工序倒冲则在生产订单审核需指定批号,指定批号则需要先入库,也就是说现场仓需要先调拨,才能做生产订单审核,实际上只有生产订单审核了才能做生产模拟调拨,系统本身没有的处理这个问题。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 测试确实存在。 但经南京开发和产品部研究回复是:“问题涉及制造、供应链产品,本版暂不解决。后续版本统一规划。见谅!” |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的征税范围 房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的征税范围
营业税的征税范围是:在中华人民共和国境内提供应税劳务,转让无形资产或销售不动产。
1.“中华人民共和国境内”的界定
“中华人民共和国境内(以下简称境内),是指所提供的应税劳务,转让无形资产或销售不动产都与境内相关。
(1)所提供的应税劳务发生在境内。这种情形强调的是劳务“发生在境内”。
①境内纳税人之间互相提供应税劳务,由于“应税劳务发生在境内”,其应税行为属于营业税的征税范围。
独立劳务所得 独立劳务所得
指自由职业者从事专业劳务取得的所得。如个人从事独立的科学、文化、艺术、教育活动以及从事医师、工程师、建筑师、会计师等独立性劳务活动所取得的所得。个人独立从事工商活动所取得的所得,属于生产经营所得,不属于独立劳务所得。
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2014汇算清缴之年终结账大汇总 2014汇算清缴之年终结账大汇总 本文将从企业财务核算的角度,将汇算清缴与年终结账应关注的事项逐一探讨。 1、罚款 规定:《法》第十条规定,在计算应所得额时,下列支出不得税前扣除:“(一)向者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(二)企业所得税税款;(三)滞纳金;(四)罚金、罚款和被没收财物的损失;(五)本法第九条规定以外的捐赠支出;(六)赞助支出;(七)未经核定的准备金支出;(八)与取得收入无关的其他支出”。 按照《企业——基本准则》,税金罚款、工商罚款等行政部门的罚没支出都属于“与企业非日常活动产生的经济利益的流出”,对于当年的罚款计入“营业外支出”科目,对于以前年度的罚款,应按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》进行处理,计入“以前年度调整”科目。 例1.某化工企业,税务稽查时需补交企业所得税9230.56元。企业接到《税务处理决定书》后,作如下会计分录: 借:以前年度损益调整9230.56 贷:应交税费——应交所得税9230.56 借:利润分配——未分配利润9230.56 贷:以前年度损益调整9230.56 2、固定资本盘亏 根据税法有关规定,固定资产盘亏属于财产损失,经税务机关确认后可以在税前扣除。 按照《企业会计准则第4号——固定资产》,盘亏固定资产计入“待处理财产损益”科目,按管理权限报经批准后,转入“营业外支出”科目。这一点财税处理一致,一般不需要纳税调整。 3、赞助捐赠支出 《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函[2008]828号)进一步细化了视同销售的具体界定,在确认视同销售收入的同时,结转视同销售成本。 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二章第九条规定:“企业发生的公益救济性捐赠,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。” 按照《企业会计准则第14号——收入》,企业将自产产品对外赞助捐赠不符合收入确认的条件,不作为企业“主营业务收入”或“其他业务收入”,而是在“营业外支出”科目核算。 例3.2009年,某企业将自产产品1000件(成本单价100元,单位售价150元)通过减灾委员会向地震灾区捐赠。不包括以上捐赠业务的会计利润50万元,适应所得税税率25%,率17%,无其他纳税调整事项。 对外捐赠账务处理: 借:营业外支出125500 贷:库存商品100000 应交税费——应交增值税(销项税额)25500(1000×150×17%) 本年利润=50-12.55=37.45(万元) 新税法允许在税前扣除的捐赠支出:37.45×12%=4.494(万元) 纳税调整额:12.55-4.494=8.056(万元) 在新《企业所得税年度纳税申报表》第1行营业收人列示15万元,第2行营业成本列示10万元。
我想问一下打印付款单的时候下面有一个待结单据,可是我们已经结完款了,但是打印的还厚还会有待结单据,而且待结单据上还会有钱?怎么回事? 我想问一下打印付款单的时候下面有一个待结单据,可是我们已经结完款了,但是打印的还厚还会有待结单据,而且待结单据上还会有钱?怎么回事?[]
是因为您做付款单未核销这些进货单,导致虽然应付款余额为零,但是做付款单还是会显示核销单据。您在经营历程中双击打开之前做的付款单,点击重新结算,点击自动分配,保存结算即可。之前做的该单位的所有的付款单都需要如此操作下@服务社区李珊:已经付款了4000.74元怎么代付款结算金额还是0.74呢?@魅族宠物用品:打印打印报表设计,看下结算金额取得公式是什么。该字段再单据上都可以看到@服务社区李珊:还有一个问题是我进货单室写的往来单位和付款单上选择的往来单位是一样的,但是为什么我在付款单上找不到这个数据呢?@魅族宠物用品:看下进货单上付款金额是否是填写了。填写了就是现结了,不会产生应付款,也就付款单上没有他了。@服务社区李珊:哦哦,明白了@魅族宠物用品:[/握手]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列