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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
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分析会计责任与审计责任 分析会计责任与审计责任
责任与责任虽然有着不同的涵义,然而由于会计责任与审计责任之间存在着密切的关系,致使两者的界定比较困难。在中经常会由于职责不明确而引起争议,究其原因主要是对某些会计责任与审计责任界限划分不清所引起的。本文对会计责任与审计责任进行具体的分析,提出现实中科学界定两者的建议。
一、会计责任与审计责任混同的原因分析
造成审计责任与会计责任混同的原因是多方面的,这里,笔者主要从审计和会计职业、客观环境和人员素质等方面进行分析。
定义产品结构时为什么只能对存货编码进行过滤? 定义产品结构时为什么只能对存货编码进行过滤?
问题号: | 210 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 产品结构 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 定义产品结构时为什么只能对存货编码进行过滤? |
问题现象: | 在U821定义产品结构时只能对存货编码进行过滤,太不方便,为何不能像录入单据那样对编码、名称、型号可同时过滤,支持模糊查询,一个产品结构要定义几千种存货时如何是好!? |
问题原因: | 821版本功能设计如此。 |
解决方案: | 目前可在U850产品中定义产品结构时可进行对存货编码、名称等的过滤与支持模糊查询。建议可考虑升级处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
对水泥企业销售收入确认的问题 对水泥企业销售收入确认的问题
收入是利润的来源,营业收入是反映企业经营业绩的重要指标,是信息的重要内容之一,收入确认和计量的准确与否,不仅关系到企业利润的真实性,而且对社会经济生活的其他方面也会产生极大的影响。
目前水泥企业在水泥销售收入确认问题上大多采用的是按水泥发出数来确认收入。《企业第4号——收入》的实施,对规范会计核算具有重要意义。其最大特点是,不再对某项交易或事项规定具体的会计处理,而是给出确认和计量的判断标准,会计人员需依据这些标准作出职业判断。
调拨单审核后不能取消审核 调拨单审核后不能取消审核
问题号: | 27953 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 611-用友T6-企业管理软件5.1 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 调拨单审核后不能取消审核 |
问题现象: | 手工填写调拨单,从A库调入到B库,A库有货位管理,调拨单保存审核后发现错误,取消审核的时候提示:“单据弃审失败,修改或稍后再试,存货已经指定了货位,请先修改存货的货位数量”<BR> |
问题原因: | A仓库有货位管理,在调拨单上录入调出货位,审核后生成的“其他出库单”存货自动有了货位的记录。<BR>弃审调拨单的操作是要把对应的其他出入库单删除,不先清除货位记录,单据是无法删除的。<BR><BR> |
关键字: | 调拨单审核后不能取消审核 |
解决方案: | 1. 打开对应的“其他出库单”<BR>2. 点中对应有货位存货记录,点菜单栏的“清货”<BR>3“清货”完毕后再打开“调拨单”弃审。<BR>这样调拨单就可以弃审了。<BR> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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按自定义结转设置结转分录时按科目设置非常多按自定义结转设置结转分录时按科目设置非常多
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老师 早上好,请问一下 固定换算的单位可以设置3个吗?如果可以应该如何设置 _0老师 早上好,请问一下 固定换算的单位可以设置3个吗?如果可以应该如何设置[]
举个例子可以的,您在固定换算的时候,您设置一个主计量单位,在主计量单位标志那里打勾,然后其他三个辅计量单位不要打钩,写清楚各自的换算率就可以了@畅捷服务张彩用:换算率是不是就是 指的 辅计量的基本数量,比如1件是12KG,1件为主计量,KG 为辅计量,换算率就是12,对吗?@cc酱:对的@畅捷服务张彩用:[/玫瑰]
单据恢复记账重新记账后单价变化单据恢复记账重新记账后单价变化
先进先出法: 3月份有一笔采购入库单 数量 13 ,金额90 ,单价为6.92;(单价2位小数,13*6.92=89.96,有尾差)。 3月份出了3个数量,3*6.92=20.76;这样剩余的未出库金额为 90-20.76=69.24;单价为6.92; 4月份记账后,出库单价按照6.92计算,所以得到第一次的记账结果。恢复记账后,会重新计算单价,这样在计算单价得到 69.24/10=6.924 的新单价。(后台记录结果)然后再次记账,就安装6.924的单价走了,得到了第二次的金额情况。上述情况在记账与恢复记账过程中是不可避免的,只要保证金额正确即可,另外可能会出现结存为0,金额不为0的情况,系统会自动生成调整单处理。
云注册密码提示 数据错误 密码是对的 昨天还能用 今天提示就要激活 云注册密码提示 数据错误 密码是对的 昨天还能用 今天提示就要激活
账号是你给客户申请的服务社区账号和密码,下面的key码是上午给你的,打下最新补丁,重新激活;云加密的软件云服务器端每天都会进行一次云验证,如果连续一周云验证都不通过就会出现软件使用不了的情况,所以建议每周有一天保持24小时开机联网状态,这样就不会出现问题了。
出现问题重新激活一下就可以正常使用了。@服务社区闫新华:好的 我试试 谢谢@张婧宇:不客气。
总账期初余额,应付账款科目下面设立两个明细科目分别为:已开票和未开票且都挂了供应商往来,并且受控应付系统,期初余额是手工录入的,后来将已开票录入的所有明细都删除。但是在应付账款-已开票下面还是显示余额,且无法删除。用菜单上的‘清零’按钮也不能清除,请问应该如何删除? 总账期初余额,应付账款科目下面设立两个明细科目分别为:已开票和未开票且都挂了供应商往来,并且受控应付系统,期初余额是手工录入的,后来将已开票录入的所有明细都删除。但是在应付账款-已开票下面还是显示余额,且无法删除。用菜单上的‘清零’按钮也不能清除,请问应该如何删除?
很明显是录入了余额,又设置了辅助核算,先去取消辅助核算,然后把余额删除,再设置辅助您好,按照下面的步骤操作,212102科目点进去明细的界面也就是在右图的界面点增加,增加一行,金额输入负数,输入-100952.25,输入完后一级科目2121就是0了,这个时候用鼠标点下2121的期初那个格子再点上面的清零,点确定,提示清零完毕就可以了。@服务社区赖海芳:[/抱拳]按照你的方法已经解决@朋朋6zm:[/微笑]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列