你好,用友T6上进销存模块怎么做账啊,谢谢!
2019-4-19 8:0:0 wondial你好,用友t6上进销存模块怎么做账啊,谢谢!
你好,用友t6上进销存模块怎么做账啊,谢谢![]请找经销商您好!您能说的具体一点吗?做什么账?采购业务单据是在采购模块做,入库业务单据在库存模块做,销售业务单据在销售模块做,但是这些单据的核算在核算模块,核算模块根据业务模块传过来的单据进行制证,再把凭证传到总账模块。只自己做业务单据就行了,做账的账务数据都是生成。这个简单
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用友U8 财务通(2004-5-20)版: 在总帐填制凭证时,新增凭证的日期不是默认上张凭证的日期,而是自动跳回当前登录日期。 举例: 登录日期为10月15号,上张凭证的日期为10月21号,再新增加一张凭证时,新增凭证日期会自动跳回10月15号,而不是10月21号。需要手工调回才行。用友U8 财务通(2004-5-20)版: 在总帐填制凭证时,新增凭证的日期不是默认上张凭证的日期,而是自动跳回当前登录日期。 举例: 登录日期为10月15号,上张凭证的日期为10月21号,再新增加一张凭证时,新增凭证日期会自动跳回10月15号,而不是10月21号。需要手工调回才行。
问题原因:同解决方案 解决方法:请在设置选项中选中制单序时控制,系统会自动进行相关的控制,我们的系统已经将补丁升级到7-6,请下载这个补丁再试试,我经过测试没有问题
解决方案:
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普惠制 普惠制
普惠制,即普遍优惠制,简称GSP,是一种制度,是发达国家(给惠国)对从发展中国家(受惠国)进口某些适合的产品时给予减免或的优惠待遇。
我国是发展中国家,目前已有英国、法国、德国、意大利、荷兰、卢森堡、比利时、爱尔兰、丹麦、希腊、葡萄牙、西班牙、日本、挪威、新西兰、澳大利亚、瑞士、瑞典、芬兰、奥地利,加拿大和波兰等22个国家对我国实行普惠制。现增加新加坡。
其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
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房地产经纪公司销售房产如何缴纳营业税 房地产经纪公司销售房产如何缴纳营业税
问:某房地产公司与一家经纪公司达成一项包销协议,房地产公司负责开具发票。而经纪公司负责销售房产。并收取价差或手续费。合同到期后如果还有未售出的房产,则由经纪公司进行收购。请问经纪公司应该怎样缴纳营业税?
答:根据《国家税务总局关于房产开发企业销售不动产征收营业税问题的通知》国税函发[1996]684号的规定:在合同期内房产企业将房产交给包销商承销,包销商是代理房产开发企业进行销售,所取得的手续费收入或者价差应按“服务业——代理业”征收营业税;在合同期满后,房屋未售出。由包销商进行收购。其实质是房产开发企业将房屋销售给包销商,对房产开发企业应按“销售不动产”征收营业税;包销商将房产再次销售,对包销商也应按“销售不动产”征收营业税。
用友U8其他登陆不到服务器U8其他登陆不到服务器
U8其他-登陆不到服务器
自动编号: | 8076 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.21 | 关 键 字: | V821无法登陆服务器 |
问题名称: | 登陆不到服务器 | ||
问题现象: | 用ADMIN注册系统管理后,账套按钮是灰色的 | ||
原因分析: | 客户机器名称后面有一个“.” | ||
解决方案: | 修改注册表中localweshine_software_ufsoft--login--对应模块--SEVER键值。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 用户2005年11月存货暂估与采购对不上,查到原因是2005年11月有暂估业务在存货里没有做结算成本处理,奇怪的是2005年12月份也没有做处理,软件到让结帐了,而且还转到下年,2006年1月份结算成本处理里面经然能看到这几笔业务,还让做结算成本处理.差了近11万用友U8 用户2005年11月存货暂估与采购对不上,查到原因是2005年11月有暂估业务在存货里没有做结算成本处理,奇怪的是2005年12月份也没有做处理,软件到让结帐了,而且还转到下年,2006年1月份结算成本处理里面经然能看到这几笔业务,还让做结算成本处理.差了近11万
问题原因:在sql中针对05年数据库执行下面语句,可以看出05年没有结算成本处理的这几张单据为采购部分结算的,由于采购入库单采购和存货是分别结转的,采购结转未结算的暂估单据,而存货结转未结算成本处理的暂估单据,而对于采购全部结算完的,采购是不结转的,所以为了避免到下一年存货由于找不到采购单据无法做结算成本处理的情况,所以在上一年全部结算的采购入库单如果没有做结算成本处理,则不允许期末处理,但是对于部分结算的,由于采购会将结算了一部分的暂估单据结转到下一年,不存在无法做结算成本处理的情况,所以是可以不做结算成本处理就期末处理并结帐的。所以您的数据并没有错误,如果想要对上,在06年做结算成本处理即可。 select iainquantity,isvquantity,iainprice,isvaprice,* from ia_subsidiary a inner join pursettlevouchs b on a.id=b.irdsid where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=12 and baccount=0 解决方法:由于5月份已经期末处理,所以可以5月份结帐,然后在6月份将四张05年的单据和2帐06年3月份的单据做结算成本处理即可。还有一些差额是因为三张期初采购入库单06年的金额和05年不一致造成,请使用下面语句在查询分析器中针对06年帐套数据执行,还有一些就是由于乘除的尾差造成: update ia_subsidiary set iainprice=(case when cvoutype='24' then -b.iaprice else b.iaprice end) from ia_subsidiary a inner join rdrecords b on a.id=b.autoid where bflag=1 and a.id in ('7543','7670','7667')
解决方案:
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我们新开立的分公司,我们要去做财务制度备案的时候,税管员说我们逾期了,要罚款,罚款是怎么算的? 我们新开立的分公司,我们要去做财务制度备案的时候,税管员说我们逾期了,要罚款,罚款是怎么算的?[]
这个事问税管员你是今年新成立的企业吗?办了营业执照后30日内去税局备案。我们去年新办的企业,不知道有没有去备案哦[/发呆]倒是有账务主管的名字,电话什么的,账务制度???@仯爺芣乖:是的,4月份刚成立
#财税实务# @赵树峰 甲公司于2008年1月1日购入建筑物售价400万元,该建筑物用于出租,年租金30万元,每年年初收取,该公司采用公允模式进后续计量,2008年12月31日它的公允价值是420万,2009年的公允价值是410万.2010年1月甲企业出售该建筑物,售价是410万,不考虑相关税费,处理时,影响损益的金额合计是多少- #财税实务# @赵树峰 甲公司于2008年1月1日购入建筑物售价400万元,该建筑物用于出租,年租金30万元,每年年初收取,该公司采用公允模式进后续计量,2008年12月31日它的公允价值是420万,2009年的公允价值是410万.2010年1月甲企业出售该建筑物,售价是410万,不考虑相关税费,处理时,影响损益的金额合计是多少?[]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列