填好了的记账凭证如何修改-、 _0
2019-4-23 8:0:0 wondial填好了的记账凭证如何修改-、 _0
填好了的记账凭证如何修改、[]修改什么,如果你要记账了,你可要去凭证管理里面选择要用友软件反记账方法">反记账的凭证按ctrl+alt+h键,先用友软件反记账方法">反记账,然后在填制凭证里面修改相对应的凭证!--用友软件反记账方法">反记账是什么意思,有什么好处凭证有没有记账呀如果有记帐了需要反记帐。期间如果结帐了,需要先取消结账。有记账和审核的话需要先取消记帐和弃审,然后再打开凭证进行修改。
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您好!导入存货的时候是显示成功的,但是在存货档案上确是刷新不出来导入的存货,再重新导入会提示存货编码不唯一 您好!导入存货的时候是显示成功的,但是在存货档案上确是刷新不出来导入的存货,再重新导入会提示存货编码不唯一[]
具体截图我看下@服务社区刘明新:后台是有的,我做单据的时候能选的到,就是档案里看不到@aMv:档案里面看不到?这个您截图我看看@服务社区刘明新:啥也没的@aMv:您这个情况目前无法判断,需要进一步查看数据做处理,请您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理@服务社区刘明新:[/哈欠]嗯好的,麻烦您了,祝顺心@aMv:[/微笑]祝您新年快乐和我的情况一样,你们是怎么做的?@树阴纳凉:已经在您自己提交的问题回复,请参考[/微笑]
A公司2008年12月31日购入价值200万元的设备,预计使用期5年,无残值。采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧,适用的所得税税率为25%。 2010年12月31日递延所得税负债余额为(??? )万元。 A公司2008年12月31日购入价值200万元的设备,预计使用期5年,无残值。采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧,适用的所得税税率为25%。 2010年12月31日递延所得税负债余额为(??? )万元。A公司2008年12月31日购入价值200万元的设备,预计使用期5年,无残值。采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧,适用的所得税税率为25%。 2010年12月31日递延所得税负债余额为(??? )万元。
A:48B:12C:72D:15.84
正确答案: B:12
答案解析: 2010年12月31日设备的账面价值=200-200÷5×2=120(万元),计税基础= 200-200×40%-(200-200×40%)×40%=72(万元),应纳税暂时性差异余额=120-72=48(万元),递延所得税负债余额=48×25%=12(万元)。
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问题原因:相对对应表的键值的默认值被修改为空 解决方法:重新建立相对应表的键值的默认值。
解决方案:
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U8其他工资分摊无法制单U8其他工资分摊无法制单
U8其他-工资分摊无法制单
自动编号: | 10149 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8财务通 | 关 键 字: | 工资分摊无法制单 |
问题名称: | 工资分摊无法制单 | ||
问题现象: | 工资分摊时提示已经制单,但实际未制单。 | ||
原因分析: | WA-GZFT表存在已分摊数据 | ||
解决方案: | 删除数据库WA-GZFT表当月数据 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他出库单点击批次,提示错误 其他出库单点击批次,提示错误
问题号: | 3533 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次管理 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 其他出库单点击批次,提示错误 |
问题现象: | 进入库存管理后,运行其他出库单,点击批次,提示错误“除数为0” |
问题原因: | 由于存货档案上的计量单位所属的计量单位组类别与该计量单位档案中所属的类别不一致导致错误 |
解决方案: | 更改存货档案上的计量单位组类别为正确的类别 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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登陆时总是提示演示期限已到 登陆时总是提示演示期限已到
问题号: | 12131 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 系统安装 |
适用产品: | U861–系统服务–企业门户 |
问题名称: | 登陆时总是提示演示期限已到 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
录入上产加工单是不是必须要有父子项 _0录入上产加工单是不是必须要有父子项[]
需要设置物料清单的@服务社区刘明新:在哪设置@服务社区刘明新:?@行迈靡靡中心如醉:基础设置-购销存-产品结构@服务社区刘明新:还是父子项啊@行迈靡靡中心如醉:?@服务社区刘明新:产品结构@服务社区刘明新:有父项和子项@行迈靡靡中心如醉:有就可以录入了@服务社区刘明新:谢谢@行迈靡靡中心如醉:[/微笑]
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请问营改增后,建筑施工公司一般纳税人 ,取得专票可以抵扣除了用于工程项目上的直接材料费用、人工费 ,在办公室管理费方面有哪些是取得专票同样可以抵扣的? 请问营改增后,建筑施工公司一般纳税人 ,取得专票可以抵扣除了用于工程项目上的直接材料费用、人工费 ,在办公室管理费方面有哪些是取得专票同样可以抵扣的?[]
可以抵扣财税36号文
第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。
纳税人的交际应酬消费属于个人消费。
(二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。
(四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
(五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。
(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。
(七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。
本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。其实这个36号文我读了好几遍,但还是概念模糊,是不是办公室管理费用方面,购入固定资产,办公耗材,住宿取得专票是可以抵扣?租用的办公室取得专票能不能抵扣?@明天1471593636: 租用办公室取得的增值税专用发票可以抵扣
手工年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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