#财税实务#我们公司是贸易公司,但又涉及服务维修,在服务维修的情况下,开发票时的,其中应税劳务怎么填呢
2018-3-21 0:0:0 wondial#财税实务#我们公司是贸易公司,但又涉及服务维修,在服务维修的情况下,开发票时的,其中应税劳务怎么填呢
#财税实务#我们公司是贸易公司,但又涉及服务维修,在服务维修的情况下,开发票时的,其中应税劳务怎么填呢[]是什么就什么啊。 维修就是维修。服务就是服务。维修应该是17% 服务可以是6%@龍心:在签购销合同时咱们是小规模,现在升级为一般纳税人了,所以这家小规模也是咱们的供应商。像这种情况,进价含税价待定,如果我们暂估销售单价7300元(含税),那么给供应商单价含税价多少才能合理呢,所得税又是多少呢?
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我国现行企业会计制度种类及适用范围 我国现行企业会计制度种类及适用范围
一、企业
现行的企业会计准则(2006)体系由三个层次组成:
1、企业会计准则——基本准则。由部颁布(中华人民共和国财政部令第33号 2006年2月15日),属于财政部部门规章,自2007年1月1日起施行。
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原材料入库流程:采购订单---仓储收货---质量质检---仓储入库,系统中增加待检仓库,仓储可先收货进待检仓库,等质检检验结果出来后,合格与不合格产品可自动从待检仓库转出,仓储办理入库 这个流程能实现吗? 原材料入库流程:采购订单---仓储收货---质量质检---仓储入库,系统中增加待检仓库,仓储可先收货进待检仓库,等质检检验结果出来后,合格与不合格产品可自动从待检仓库转出,仓储办理入库 这个流程能实现吗?[]
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用友U8 明细账及收发存中一些存货结存为负数用友U8 明细账及收发存中一些存货结存为负数
问题原因:明细账及收发存中一些存货结存为负数,正确的应该是正数,经查证因这些存货存在暂估情况,月初回冲而尽管使用的是先进先出法,而期末未进行期末处理故蓝字回冲单未生成导致结存为负,另发现期末处理有很多系统调整的出库调整单,通常应该不会产生,经查发现有部份发票未进行结算以及结算成本处理 解决方法:明细账及收发存中一些存货结存为负数,正确的应该是正数,经查证因这些存货存在暂估情况,月初回冲而尽管使用的是先进先出法,而期末未进行期末处理故蓝字回冲单未生成导致结存为负,另发现期末处理有很多系统调整的出库调整单,通常应该不会产生,经查发现有部份发票未进行结算以及结算成本处理,将未结算的发票结算并成本处理后记账正确。
解决方案:
问题原因:明细账及收发存中一些存货结存为负数,正确的应该是正数,经查证因这些存货存在暂估情况,月初回冲而尽管使用的是先进先出法,而期末未进行期末处理故蓝字回冲单未生成导致结存为负,另发现期末处理有很多系统调整的出库调整单,通常应该不会产生,经查发现有部份发票未进行结算以及结算成本处理 解决方法:明细账及收发存中一些存货结存为负数,正确的应该是正数,经查证因这些存货存在暂估情况,月初回冲而尽管使用的是先进先出法,而期末未进行期末处理故蓝字回冲单未生成导致结存为负,另发现期末处理有很多系统调整的出库调整单,通常应该不会产生,经查发现有部份发票未进行结算以及结算成本处理,将未结算的发票结算并成本处理后记账正确。
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用友U8.61861成本检查报错问题U8.61861成本检查报错问题
U8.61-861成本检查报错问题
自动编号: | 356 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 861成本检查报错问题 |
问题名称: | 861成本检查报错问题 | ||
问题现象: | 861成本检查报错问题: 1、用补丁更新工具,自动更新+21、129、136号等补丁; 2、进行成本检查,检查结果中提示“[成本中心:0602产品:T11C2R6JSM1工序行号:0订单行号:0BOM版本号:10批号T060515-01]的产品]的完工成本不为0,负担完工成本不能为0”; 3、在本月完工日报中输入该产品的完工数量1,再次进行成本检查,仍然提示上述错误; 4、经检查该产品上月在产品、本月在产品盘点中都没有结存,上月在产数量+本月完工数量-本月完工数量是大于0的。 | ||
原因分析: | 可能是升级的过程中,一部分产品编码对应不到产品结构,导致升级后在ca_amoct等表中产生了一些cppid字段非法的记录。 | ||
解决方案: | 1、请在当前年度参照执行如下脚本: delete from ca_amoct where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_asscw where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_compd where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_dacps where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_daytis where isnumeric(cppid) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
七种情形不得申办出口退税 七种情形不得申办出口退税
2006年2月13日《国家税务总局、商务部关于进一步规范外贸出口经营秩序切实加强出口货物退(免)税管理的通知》(国税发〔2006〕24号),《通知》自2006年3月1日起执行(以出口货物报关单上注明的出口日期为准)。
《通知》指出,为维护我国正常外贸经营秩序,确保国家出口退税机制的平稳运行,避免国家财产损失,凡自营或委托出口业务具有以下情况之一者,出口企业不得将该业务向税务机关申报办理出口货物退(免)税:
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从现象上来判断是模版本身有问题导致的,需要查看数据来判断了,请在支持网提交问题和T6 6.3的出纳账套备份,由总部进一步测试和查询原因,再做处理另外可以先试试直接将6.3的出纳账套导入到6.5出纳中看下能否正常用这个模版
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知识库详细内容
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我的单子下面重叠了是怎么回事啊? 我的单子下面重叠了是怎么回事啊?
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“《商品信息》预设售价三”是什么? _0“《商品信息》预设售价三”是什么?
问题号: | 40002 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | “《商品信息》预设售价三”是什么? |
问题现象: | 在“价格系统设置”–“进价提取”中,“《商品信息》预设售价三”是什么单价? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 进价提取 |
解决方案: | 进价提取“《商品信息》预设售价三”对应商品信息里设置的“价格3”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
表样单元折行显示时不能正常显示(显示为#号) 表样单元折行显示时不能正常显示(显示为#号)
问题号: | 6316 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 表样单元折行显示时不能正常显示(显示为#号) |
适用产品: | U860—-UFO报表 |
问题名称: | 表样单元折行显示时不能正常显示(显示为#号) |
问题现象: | 表样单元折行显示时不能正常显示(显示为#号):表样单元设置成“文字折行显示”后,打印预览及打印时,此单元格全部显示成一组#号,及时单元格中只输入两个字也是如此。 |
问题原因: | 开发已提交补丁 |
解决方案: | 开发已提交补丁,请从支持网站下载并安装U860UFO最新补丁。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我想咨询流动资金属于现金余额吗?-还是净利润属于现金余额 我想咨询流动资金属于现金余额吗?还是净利润属于现金余额[]
流动资金包括现金和银行存款,净利润和现金余额是两个概括@费亦青608:哦,那请问现在我们的流动资产是六万多,净利润是四万多。哪现金余额是多少?请问各位,哪流动资金是6万多,净利润是四万多,中间的差额怎么说?@LQ倩影:建议你看下现金流量表跟资产负债表、利润表的相关勾稽关系,这个有点复杂,不是一两句话可以说清的。现金属于流动资金,净利润不等于现金余额。@毛虫之火:哪为什么现金有六万多,利润是四万多,他们之间差额怎么说沒钱可以借啊,但借来的钱能算利润吗?
T+12.0 标准版 客户期间对账单 应收账款 应付账款 这几项 能不能截止一段日期? 比如 一月 二月 三月都有发货 我跟客户对账 截止到二月中旬的 有没有一个功能让他是显示出来 是那个日期我跟客户对过账呢? T+12.0 标准版 客户期间对账单 应收账款 应付账款 这几项 能不能截止一段日期? 比如 一月 二月 三月都有发货 我跟客户对账 截止到二月中旬的 有没有一个功能让他是显示出来 是那个日期我跟客户对过账呢?[]
客户期间对账单、应收账款这记账表主要是查询用的,无法实现您说的显示对过账的功能。@畅捷服务_韦小锋:好的。12.1功能里面有吗?@畅捷服务_韦小锋:那我要在那里查询这些 客户所需要的功能呢??12.1也没有的,如需要,在支持网提交需求问题在哪能显示这些已经对过账的呢??请指教?@畅捷服务_韦小锋:@畅捷服务_韦小锋:就是现在软件里面实现不了这个过滤的功能 是吗啊??提交的时候,详细描述你所述的问题就可以了@畅捷服务_韦小锋:好的 已经提交了。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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