7月已结账,客户八月才来核销上月单据,在手工核销这里只看到两张付款单,没见到相应的两张普通采购发票,应该怎么核销?
2018-3-22 0:0:0 wondial7月已结账,客户八月才来核销上月单据,在手工核销这里只看到两张付款单,没见到相应的两张普通采购发票,应该怎么核销?
7月已结账,客户八月才来核销上月单据,在手工核销这里只看到两张付款单,没见到相应的两张普通采购发票,应该怎么核销?您好!单据日期您确认一下选择的有问题吗--手工核销只能选8月的日期,选7月日期会提示,日期段已结账,选八月查询就只得两付款单
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有地区,怎么没显示出来啊? 有地区,怎么没显示出来啊?
您的地区应该是通过自定义项设置出来的,他是需要您自己输入进去的,并不会直接提取往来单位信息中的所属地区信息。好像之前是自动显示出来的@青出于蓝而胜于蓝:不会的,除非您是点击地区框内的文本型按钮,提前将地区信息输入进去,然后可以自己选择所属地区,不用每次去输入那怎样能把往来的地区显示出来呢?@青出于蓝而胜于蓝:取不到该字段信息的。您可以参考下我上条答复中后半段的操作方法
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问题原因:用友服务器没有加入RAS主域 解决方法:将用友服务器加入RAS主域,问题得到解决.
解决方案:
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企业不按规定开发票补费又罚款 企业不按规定开发票补费又罚款
案情简介:近期,地税部门日常检查中发现,某广告公司2011年取得营业收入300多万元,通过计算,该公司营业税、城市维护建设税没有少缴纳,可是文化事业建设费缴纳为零,通过对该公司发票开具情况检查发现,该公司将应开具的广告收入全部按服务费项目开具,按其他服务业税目来缴纳营业税,从而达到少缴文化事业建设费的目的,税务机关按规定责令该公司补缴了9万多元的文化事业建设费,并对该公司未按规定开具发票的行为处以2000元的罚款。
税务分析:根据财政部、国家税务总局制定的《文化事业建设费征收管理暂行办法》规定,在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人,为文化事业建设费的缴纳义务人,文化事业建设费按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额和规定的费率(3%)计算应缴费额。另外,依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条和第三十五条第一款的规定,该公司由于未按规定开具发票,因而受到处罚。
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付款单核销时报实时错误94退出 付款单核销时报实时错误94退出
问题号: | 12829 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 付款单核销时报实时错误94退出 |
问题现象: | U821应付在做单据结算时,供应商JX000003录入付款单并保存后,点击核销时报实时错误94退出 |
问题原因: | 客户修改过职员档案导致编号为GR23的职员不存在,通过下面语句可以查询: select * from Ap_Detail where cperson not in ( SELECT cPersonCode FROM Person) 而该职员在06年起初还存在未核销的其他应付单(0000000349),通过下面语句可以查询: select * from ap_detail where cvouchid=’0000000349’; |
解决方案: | 在基础档案——职员档案中添加该职员即可; |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对先进集体奖励的税务问题 对先进集体奖励的税务问题
【问】我公司实行一级核算,公司举办科学发展观活动,对先进个人和先进组织进行奖励,我公司是按费用核算还是按薪酬核算,且对集体奖励部分因不能确定其作为奖金发给个人还是作为集体活动经费,因而不能扣缴?
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登陆软件时时间错乱 登陆软件时时间错乱
问题号: | 2695 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 会计期间 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 登陆软件时时间错乱 |
问题现象: | 登陆时输入时间与会计期间不符 |
问题原因: | 因客户有多个年度帐,以系统管理的身份登陆系统管理修改帐套信息后造成。 |
解决方案: | 修改ufsystem中的ua_period中的错乱数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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一道数学题... 一道数学题...一位水果商以每千克1.8元的进价购入4800千克苹果,运输费花去了3000元,在运输途中有10%的苹果因变质不能售出,其余苹果全部售出,并且这位水果商获得了8%的利润。苹果的出售价是多少元?
先算出成本,也就是买苹果的钱和运费相加。然后算出卖出的苹果和总收益就是成本乘以(1+8%),最后用总收益除以卖出苹果数解:(1.8×4800+3000)×(1+8%)÷【4800×(1-10%)】=11640×1.08÷4320=12571.2÷4320=2.91元
现在的问题是我同事前两天做的盘点单,我在看的过程中发现“收发存汇总表”与“进销存统计表”里,举个例子:6A生态土鸡库存数量都是:14只。但是在她做的盘点单里,账面数是22,我现在把这个产品又重新录了一遍,发现账面数是180只,这是怎么回事呢?请帮助解决,谢谢 _0现在的问题是我同事前两天做的盘点单,我在看的过程中发现“收发存汇总表”与“进销存统计表”里,举个例子:6A生态土鸡库存数量都是:14只。但是在她做的盘点单里,账面数是22,我现在把这个产品又重新录了一遍,发现账面数是180只,这是怎么回事呢?请帮助解决,谢谢[]
请先点击跟多--工具下载--T+,整理现存量,整理现存量后再盘点,提取数据前请先锁盘,因为不锁盘盘点的而是盘点单前一天的存货。锁盘是盘点当天。
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在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作在库存里不能审核其他出入库单,提示其他人正在操作
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用友通T3标准版“互斥站点正在进行操作”如何排除--用友售后服务电话010-59798025用友通T3标准版“互斥站点正在进行操作”如何排除--
用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突,系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作,简要列示如下:--
用友运行工资变动计算时报错,提示“计算公式异常,第一条公式被终止”运行工资变动计算时报错,提示“计算公式异常,第一条公式被终止”
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有一台固定资产原值148000元,已提折旧144000元,固定资产清理费1000元,2250元的残料入口待用。这个怎么弄? 有一台固定资产原值148000元,已提折旧144000元,固定资产清理费1000元,2250元的残料入口待用。这个怎么弄?[]
借固定资产清理4000,累计折旧14000,贷固定资产清理18400.发生清理费借固定资产清理1000,贷银行存款1000.残料入库,借原材料等,贷固定资产清理。最后固定资产清理余额转入营业外支出。你这个固定资产清理费是指什么,是固定资产清理科目的金额,还是处理固定资产发生的费用呢?如果是发生的费用,这样做:
处理时:
借:固定资产清理2750
累计折旧144000
原材料2250
贷:银行存款1000
固定资产148000
结转损益时:
借:营业外支出2750
贷:固定资产清理27501.出售时:借:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 相关税费
累计折旧 144000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)税费
贷:固定资产 148000
2.清理过程中支付的相关税费和其他费用
借: 固定资产清理 1000 借:固定资产清理
贷: 银存 1000 贷:银存
应交税费
3.取得残料价值,
借:原材料 2250
贷:固定资产清理 2250
4.清理完,固定资产清理余额在借方,转贷方
借:营业外支出-非流动资产处置净损失 2750
贷:固定资产清理 2750
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列