新增审批流,鼠标右键查看“流程状态”显示锁死状态,审批流控制已经启用。? _0
2018-4-5 0:0:0 wondial新增审批流,鼠标右键查看“流程状态”显示锁死状态,审批流控制已经启用。? _0
新增审批流,鼠标右键查看“流程状态”显示锁死状态,审批流控制已经启用。?您好!您是不是还没有做第一步:新建业务控制那里,那里建好了流程,再去激活-- 提到的第一步,已经完成了,
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企业安置残疾人有关增值税退还数额的确定方法 企业安置残疾人有关增值税退还数额的确定方法
某县根据省人民政府批准,2009年度执行每月720元的最低工资标准,一吸收残疾人就业企业(符合规定享受政策的各项条件)全年吸收残疾人就业平均人数为20人,支付工资总额168000元,平均每人每月700元,全年实现应纳税额590000元(假定税款未缴纳,下同),企业因吸收残疾人就业申请退还增值税1036800元(即征即退,下同),经主管机关审核发现:企业申请退还的增值税数额虽然低于税定可按省级人民政府批准最低工资6倍的标准,但申请的退税额平均每个残疾人已达到51840元(1036800÷20=51840),不但超过了每人每年35000元最高限额、计算基础超过实际发放平均工资20元(1036800÷6÷20÷12-700=20),申请的退税总额也超过全年实际实现的增值税税款446800元(1036800-590000=446800),因此,告知该企业只能申请退还增值税590000元。其计算依据和方法如下:
凭证打印左边距始终调不过来 凭证打印左边距始终调不过来
问题号: | 10927 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 凭证打印左边距始终调不过来 |
问题现象: | 用户打印机为联想5000,设置纸张为自定义时,打印凭证时,选择不到自定义纸张,选择设置纸张为A4时,可以打印凭证,但左边距设置为0,一保存就变为5,左边距始终调不过来. |
问题原因: | 原因是联想打印机不支持自定义纸张. |
解决方案: | 最后,用LETTER纸打印,放置纸张时紧靠下方,用纸夹夹紧即可,左边距就可以调整,保存后不会变化.所以,在调打印时,思路可以开阔些,只要能套打,选什么纸张并不重要. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对新审计准则的内容理解与实践 _0对新审计准则的内容理解与实践
一、对准则新内容的理解
由于经济社会和审计环境的发展变化,新修订的立足于中国国家审计实践,增加了绩效审计、信息系统、审计整改等方面的内容,主要有:
(一)扩大了绩效审计的内涵和外延。新审计准则在第六条中指出要监督被审计单位收支、财务收支以及有关经济活动效益性的工作目标,同时解释效益性是指财政收支、财务收支以及有关经济活动实现的经济效益、社会效益和环境效益。在过去政府各部门以经济工作为中心的情况下,绩效审计作为一种独立的审计类型,主要是通过对被审计对象管理和使用财政资金及其他公共资源所达到的经济性、效率性和效果性进行审计监督,揭露影响财政资金使用效益的突出问题,规范政府行为、减少财政资金损失、提高资金使用效率。随着科学发展观理论的提出,意味着政府业绩评价机制已从单纯的唯GDP向环境保护、资源节约、社会和谐等综合科学发展转变。而绩效评价不应仅仅局限于经济活动本身产生的经济效益,还包括全方位、多角度的社会效益及环境效益评价。开展绩效审计是树立和落实科学发展观的必然选择,今后效益审计将成为审计工作重中之重。新审计准则紧跟新形势,丰富了效益审计内容,为绩效审计在实际工作中做出客观真实的审计评价提供了科学依据。
用友委外产成品入库单制单只有材料费没有加工费委外产成品入库单制单只有材料费没有加工费
知识库详细内容
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企业取得的变价收入不得转回进项税 企业取得的变价收入不得转回进项税
近日,山西省吕梁市国税局在对某厂进行纳税检查时发现:去年7月的一场暴雨造成该厂去年2月购进的价值200000元(不含税)原材料全部浸水,于是按非正常损失作了34000元进项税额转出。该厂于去年10月取得变价收入18000元(含税),计提了销项税,同时转出部分进项税额=34000×[200000-18000÷(1+17%)]÷200000=2615.38(元)。
税务部门认为:根据《增值税暂行条例》第十条的规定:非正常损失的购进货物、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务,其进项税额不得从销项税额中抵扣。因此,转出进项税额34000元是正确的。该厂将取得的变价收入计提增值税销项税额也是正确的。但是,该厂按变价收入占财产损失比例转回已转出的部分进项税额则没有明确的法律依据。税法规定,除了账务处理上的失误造成多转出可以更正之外,其他如故意多转出进项税额、取得非正常损失的变价收入等情形,一律不允许冲回已转出的进项税额。因此,正确的处理意见是调减以前年度损益2615.38元。
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单个员工是不能修改公式项的,您可以添加一个项目,然后手工录入还有一个情况 就是 单个员工的 工资 在一个月内 分转正前分转正后 怎么处理工资变动的时候按照实际的工资数字输入就可以了@畅捷服务李笑旺:我是T6 人力资源 10.3版本 可以输入实际数字吗 上一个顾问说 公式项是不能输入的
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问题原因:经过跟踪知道不能记帐的2006年委托代销发票结算的是以前年度的委托代销发货单,在销售系统中的委托代销结算列表中找到了对应的委托代销发货单,看到此委托代销发货单是期初委托代销发货单,再到存货中的期初委托代销发出商品查询,不能得到。问题已清楚,是用户没有在期初从销售系统中取数委托代销发出商品。 解决方法:先把2006年存货系统中的凭证全删,再把所有单据反记帐包括期初;由于用户存货系统的期初委托代销发出商品中的取数按钮为灰色不能使用。我们重新建一套2006年启用的帐把用户2006年的数据履盖过去再绑定,进入存货系统中的期初委托代销发出商品,此时可以取数,取数完后再期初记帐,再把修改完的数据履盖回原来的帐套中绑定后解决。
解决方案:
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数据升级步骤:将T3和T+安装在同一台电脑或同一个局域网内,先将T3升级最新版本并打上最新补丁,在安装t+电脑的开始菜单会有T+升级工具,连接到T3的数据库选择账套进行升级,升级时T3一个年度对应一个账套。
加密狗升级:需联系服务商提交商务订单,商务流程完成后重新注册加密狗。
注:12.1升级工具需要单独安装,您可以到社区—更多—工具下载—T+中下载12.1升级工具安装。
“先提后冲”费用对所得税有影响 “先提后冲”费用对所得税有影响 日前我们对省属某化工集团旗下一个分公司进行财务收支时,发现该企业1月~10月从制造费用中提取设备维修费用1000万元(每月100万元),当年12月31日又全数冲回。查阅了该单位的“在产品”、“库存产成品”、销售报表后,我们对该问题作了详细取证。 被审计单位认为处理上“先提后冲”,前后数字相等,会计处理应该没有问题。从表面上看确实如此,仔细分析则不尽然。该单位1月~10月“在产品”制成“产成品”后,截至12月31日,这部分产成品全部销售,提取的设备维修费用通过“在产品”、“产成品”、“销售成本”核算,减少了当年利润1000万元。12月31日冲回时,冲回的1000万元设备维修费用全部反映在12月的“产成品”中(至12月31日企业没有在产品),而12月的“产成品”只销售了一小部分,这一小部分销售成本中包含的维修费用,增加了当年利润,与减少的利润1000万元作了部分抵减,其余大部分冲回的维修费用仍隐藏在12月末的库存“产成品”中,导致少计当年利润700万元。当然,随着12月末库存“产成品”的逐步销售,冲回维修费用对利润的影响将得到纠正,但在审计年度内,形成了所得税“暂时性差异”700万元。按照《企业18号——所得税》的有关规定,审计判断企业正常经营且能连续盈利,因而企业一方面应调增应缴纳的所得税,同时应增加“递延所得税资产”。 会计分录为: 借:递延所得税资产175万元(所得税率按25%) 贷:应交税金——应交175万元。 以后月份销售上年12月末的库存产成品时,按其销售份额确定可抵扣暂时性差异的数额,借:所得税;贷:递延所得税资产。直至把175万元“递延所得税资产”摊平。 需要提醒企业注意的是,很多企业在会计核算上有上述“先提后冲”的事项,企业财务人员还应关注有关的会计处理对所得税的影响。
利润表的8条投资秘密 利润表的8条投资秘密
透过利润表你能看出哪些机会呢,利润表放在你眼前,面对着密密麻麻的数字也许你也会头大了,别急,下面分享给大家8条关于利润表的投资秘密,希望大家看了之后,能更好的帮助大家把握投资方向、减少不必要的经济损失。
1、好企业的销售成本越少越好。
只有把销售成本降到最低,才能够把销售利润升到最高。尽管销售成本就其数字本身并不能告诉我们公司是否具有持久的竞争力优势,但它却可以告诉我们公司的毛利润的大小。
拥友t3总账年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列