刚装完G6e 登录时提示连接不到本地数据库 数据库的服务已启 其中G6e的服务启动不了
2018-3-29 0:0:0 wondial刚装完G6e 登录时提示连接不到本地数据库 数据库的服务已启 其中G6e的服务启动不了
刚装完G6e 登录时提示连接不到本地数据库 数据库的服务已启 其中G6e的服务启动不了您好,这个是不是您之前装过其他版本的软件,没卸载干净引起的。建议您卸载后删除安装目录和ufcomsql文件夹和UFSYSTEM数据库,然后重装。@畅捷服务颜玲丹:好的 我试试 谢谢
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我是10月初刚注册的账套,开始用主营业务收入科目直接记账,后来发现应该设置下级科目,它却提示我6001已经使用,无法设置下级科目600101 我是10月初刚注册的账套,开始用主营业务收入科目直接记账,后来发现应该设置下级科目,它却提示我6001已经使用,无法设置下级科目600101[]
科目使用过了增加下级科目有这个提示是正常的,点击是可以继续增加,增加后会将使用过的地方替换成第一个增加的下级科目,也就是说余额都自动转到第一个增加的下级科目当中。我已经把那张凭证作废整理了,我改怎么设置这个下级科目啊@NZND:我点击了继续说我没有这个权限啊@NZND:总账点击鼠标右键-退出产品,直接打开基础档案-财务-会计科目进行增加,增加的时候点击是或下一步就可继续往下增加。
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用友U8普及版客户端无法登录服务器U8普及版客户端无法登录服务器
U8普及版-客户端无法登录服务器
自动编号: | 2272 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 客户端无法登录服务器 |
问题名称: | 客户端无法登录服务器 | ||
问题现象: | 客户端无法登录服务器,客户端为WINXP,服务器为WIN2KS。 | ||
原因分析: | 环境配置问题。 | ||
解决方案: | 1、配置host文件,解析服务器计算机名。2、修改本地安全策略。3、启用GUEST用户。4、从正常使用机器上拷贝client.dll文件到SYSTEM32文件夹下并注册。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 win2kSvr+u821+应收应付结转提示-上年数据结转失败!错误号-0 -用友U8 win2kSvr+u821+应收应付结转提示"上年数据结转失败!错误号:0 "
问题原因:数据问题 解决方法:1、ClearSQL检测提示:Ap_detail 表中6510cInvcode inventory.cinvcode 值为NULL 2、查询分析器执行use ufdata_004_2004goselect * from ap_detail where auto_id = 6510select * from ap_detail where auto_id = 6168select * from inventoryupdate ap_detail set cinvcode = 'JH01' --第一个存货档案编码where auto_id = 65103.有项目核算但项目大类表为空,询问确认无项目核算继续
解决方案:
问题原因:数据问题 解决方法:1、ClearSQL检测提示:Ap_detail 表中6510cInvcode inventory.cinvcode 值为NULL 2、查询分析器执行use ufdata_004_2004goselect * from ap_detail where auto_id = 6510select * from ap_detail where auto_id = 6168select * from inventoryupdate ap_detail set cinvcode = 'JH01' --第一个存货档案编码where auto_id = 65103.有项目核算但项目大类表为空,询问确认无项目核算继续
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我们在核算中的对方科目设置中,只能设置一个对方科目,但如果产成品入库有借:库存商品 —某类产成品 贷: 生产成本–某类材料 –包装物 –制造费–工资等这种一借多贷的凭证科目如何设置?只能设置一个!产品中做的就只能是一个,自己在生成凭证时,手工拆分分录后,再保存凭证。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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在做调拨单的时候,有些存货在单据保存的时候,提示“存货入库对应关系错误,请重新输入批次”。仓库使用的时候先进先出法。
先进先出法对调拨的顺序有要求。仓库选择的是先进先出法,所以在做调拨单的时候,需要按照入库的先后顺序进行调拨,调拨单上带出的实效日期默认是先入库存货的实效日期。
例如:001存货,批次20111110,2011-11-2入库一笔,2011-11-10又入库一笔,如果在2011-11-17做调拨单,则需要先对2011-11-2入库的那一笔做调拨,然后再对2011-11-10入库的进行调拨,否则就会出现问题中的提示。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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这个问题,您需要检查一下报表本身是不是就有错误,然后再判断表间是否有错误。损益类科目有做反的,比如财务费用做凭证的时候一定要放在借方,你放在了贷方就造成这个结果资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目,查看报表上公式是否正确,公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致,不一致的修改公式
利润表:查询损益类科目的明细账,收入类科目,除了结转凭证金额在借方之外,发生的凭证一定要在贷方或贷方红字,成本、费用类科目,除了结转凭证金额在贷方之外,发生凭证金额一定要在借方或借方红字,否则方向错了,就会影响净利润的数据
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chinaacc 问: | 公司给员工购买商业保险,缴纳个所税是以什么方式计算?能不能用每年一次的税收优惠政策来缴纳个所税? |
专家32 答: | 《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第八条规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 根据上述规定,公司给员工购买商业保险,也是和任职受雇有关的所得,应该按工资所得计算征收个税。 按工资薪金项目征收个税是国务院确定的,但是实际中,具体的计算,各个省一般会有更进一步的规定,比如:《北京市地方税务局关于明确个人所得税有关业务政策问题的通知》(京地税个〔2002〕597号)的第二条规定,个人取得国家规定必须由雇佣单位负担的保险以外的各类商业保险的保费,一律计入个人取得保费当月的工资薪金缴纳个人所得税。 同时保险的品种繁多,对于单位购买保险,个人享受无赔款的优待收入,《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》(国税发〔1999]58号)规定,对于个人因任职单位缴纳有关保险费用而取得的无赔款优待收入,按照“其他所得”应税项目计征个人所得税。 您需要结合该商业保险的性质和品种,并对照您所在地的税务机关的具体规定执行。 当然,上述购买商业保险的行为,因为《企业财务通则》的颁发执行,对于国有企业和国有控股的单位属于违法规定的,是行不通的。 上述回复仅供参考! |
企业利润分配顺序 企业利润分配顺序
企业实现的利润总额按国家规定做相应调整后,应先依法缴纳所得税,利润总额减去缴纳所得税后的余额即为可供分配的利润。除国家另有规定者外,可供分配利润按下列顺序分配。
(1)被没收的财务损失、支付各项的滞纳金和罚款。
(2)弥补企业以前年度亏损。即弥补超过用所得税的利润抵补期限,按规定用税后利润弥补的亏损。
(3)提取法定盈余公积金。即按税后利润扣除前两项后的10%提取法定盈余公积金。盈余公积金已达注册资金的50%时可不再提取。盈余公积金可用于弥补亏损或按国家规定转增资本金。
变更企业性质节税的失败筹划方案分析 变更企业性质节税的失败筹划方案分析 董某与他人在2008年5月成立了一家钢材销售公司,由于经营有方,自开业以来,生意一直不错。为了达到少缴纳的目的,董某于2009年1月注销了该公司,并于2009年3月注册成立了新公司,于2009年5月重新取得一般人资格。 董某的筹划思路是:原有公司在成立之初购买了大量的钢材,并取得了相应的进项税金,这使得在一定期间内进项税额大于销项税额,从而不会产生应纳增值税。但是,随着时间的推移,库存商品所包含的进项税金被逐步消化,然后就会出现销项税额大于进项税额的情况,进而产生应纳增值税。如果总是在即将产生增值税的时候注销原有公司,然后再重新注册成立新公司,那不就可以永远不用缴纳增值税了吗?于是,董某就采取了上述“筹划”方案。 2010年6月,机关在对该新公司进行检查时,发现该新公司2009年6月份取得了一张异常的增值税抵扣凭证,进项税额为56491.07元,该货物的付款日期为2009年4月17日。在金融危机期间,商家往往处于买方市场,提前付款的现象是很不正常的,于是税务机关就到钢材的销售厂家进行调查。经调查发现,该货物的实际发货和付款时间都在2009年4月份,当时由于该新公司仍然属于增值税小规模纳税人期间,按照有法的规定,在小规模纳税人期间购进的货物,不能抵扣其中的进项税额,因此就要求钢材生产厂家将发票开具的时间推迟到一般纳税人认定之后,并在2009年6月份申报抵扣了这笔进项税额。税务机关根据《中华人民共和国增值税暂行条例》“小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额”之规定,要求该新公司转出进项税金并补缴相应的增值税。 董某的方案,从表面上看,确实可以达到少缴或不缴增值税的目的,但是,纵观全局,企业付出的代价也确实不少: 一是在企业频繁的变更过程中,会重复支出较多的申办费用,总体增加了企业的运营成本。主要是企业要重新办理营业执照、税务登记证、一般纳税人申请认定、企业代码证等,还要重新建立账簿、重新领购发票,甚至要重新租赁经营场地、搬迁货物等,这些活动都要耗费企业大量的人力、物力、财力。 二是影响企业的连续经营。企业在注销原有公司后至新公司成立之前,由于企业没有营业执照,工商行政管理机关是不允许其进行销售经营的;另外在没有办理税务登记之前,企业不能领购和开具发票,客户也是不会购买其货物的,企业只能处于停业状态,这无疑会浪费掉企业宝贵的经营时间。 三是频繁变更企业将使经营者的信誉受到很大的负面影响,购销企业都会对该经营者不稳定的经营现状产生顾虑,与这样的企业合作是缺乏安全感的,至少合作的范围和深度将受到很大限制,进而必然对企业的产生消极的影响。 四是在新公司成立后,虽然原有的库存商品可以作为者对新企业的投资资产,但根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定,“下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额”,由于企业对这些投资货物无法取得规定的增值税抵扣凭证,因此无法抵扣其中的进项税额,结果造成的税负是相当高的,这基本相当于对原有公司没有实现的增值税,在新公司中最终体现出来了。 五是对新办企业一般纳税人的认定需要一定的时间,在小规模纳税人期间,根据前述规定,购进的货物不能抵扣进项税额。在目前市场竞争激烈、毛利率日趋低下的情况下,不能抵扣进项税额必然会增加企业的税收负担。 因此,董某的税收筹划方案,从表面上看,似乎有利可图,短期确实可以达到少缴或不缴增值税的目的,但是如果从全局来权衡利弊,该方案绝对不是明智的税收筹划方案,总体上增加了经营费用,影响了销售业绩,盈利能力大打折扣,不免有因小失大的嫌疑。
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进入固定资产--处理--凭证查询,可以直接在凭证查询中,找到凭证,点击工具栏上的删除按扭您好,要到固定资产模块--处理--凭证查询界面进行删除进入【固定资产】-》【处理】-》【凭证查询】 找到对应的凭证,然后选中对应的凭证行记录,点击上方的删除按钮,系统就会自动地将已经传递到总账系统的凭证进行作废处理
办理了国税登记应该办理地税登记吗 办理了国税登记应该办理地税登记吗
一、根据《登记管理办法》(国家税务总局令第7号)第二条规定:“企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位,均应当按照《征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。”
二、根据《税务登记管理办法》(国家税务总局令第7号)第五条规定:“国家税务局(分局)、地方税务局(分局)按照国务院规定的税收征收管理范围,实施属地管理,采取联合登记或分别登记的方式办理税务登记。……国家税务局(分局)、地方税务局(分局)联合办理税务登记的,应当对同一人核发同一份加盖国家税务局(分局)、地方税务局(分局)印章的税务登记证。”
记账时约束 ;;总账与明细账对账不符。上个月相符 记账时约束 ;;总账与明细账对账不符。上个月相符[]
取消凭证记账,然后重新记下账看看。
如果仍有问题,下载总账对账不平工具检测,看下工具中是否有提示解决方案:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178@畅捷服务苏娜_:就是想取消记账重新记账看一下,结果取消记账再记账就提示违反了约束了这个提示是没打补丁,把账套都做好账套备份,软件都退出来,打上软件补丁包对账套执行补丁脚本@畅捷服务苏娜_:不是,其他账套都能用,我刚才又问了一下,他是从其他软件考过来恢复到这套软件用的,。另外一套软件备份文件显示版本号是8.21905 ,现在这个软件备份文件是8.21909 这种情况现在怎么处理?补丁上处理过这类报错,老版本的数据恢复过来先看下是否升级了,已经升级的话再打上补丁包对这个账套执行一遍补丁脚本@畅捷服务苏娜_:软件里看不出什么版本的软件 ,打哪个补丁,从哪看登录账套,软件最上方写的是什么,就是软件的版本@畅捷服务苏娜_:系统管理和软件都没写。从安装程序里哪能看?安装程序看不了,就是登陆账套后,最上方写有字@畅捷服务苏娜_:我知道这个,他这个没写截图给我看下@畅捷服务苏娜_:就写的用友通标准版,我找到了这个补丁用友通标准版说明这个软件是10.6的,上面不是说账套的版本标志是8.21909吗?这个账套对应的版本是10.8plus2的,和当前安装的软件版本不一致
用友在卡片管理中,点查看--列头编辑,选择或取消任一项,点确定,就会出现-91-错误,软件退出.在卡片管理中,点查看--列头编辑,选择或取消任一项,点确定,就会出现"91"错误,软件退出.
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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