8.51财务
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问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 851客户往来总账与明细账不平 | 适用产品: | 8.51财务 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 8.51财务 | 问题现象: | 客户往来总账与明细账不平 | 原因分析: | 明细账记录重复 | 解决方案: | 经对账发现某客户中的总账数值两条记录相加等于明细账数值,修改数据库中的往来明细账,该数据记录有两条删除后修改数据,对账正确 |
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#财税实务#员工报销电话费发票是个人名字,牵扯个人所得税? #财税实务#员工报销电话费发票是个人名字,牵扯个人所得税?[]
对不会牵扯个人所得税啊,作为福利费就好了@冒牌天使:那工资表中的话费补贴?这个问题可以通讯费的方式每月发放,不要用个人的电话费发票拿来报销。根据国税发〔2009〕114号第六条、加强企业所得税税前扣除项目管理的规定"未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"因此,发票是个人名字的手机费,不能在企业所得税税前扣除。个人所得啊销售人员或是管理人员也不行吗?@SUYANNA:可以以通讯补贴的形式发放,要么你们单位去办个号给他用,那发票不就开给你们单位了么不可以@MRAdam:聪明
升级数据库时报错, 升级数据库时报错,
您可以在数据库中参照演示账套将缺失的表补全,或者在工具下载中下载T3升级问题之降级处理工具进行降级,然后在系统管理中升级。@畅捷服务孙志强:把这个缺失的表补全了,在数据库里升级成功后,再去建立年度账,又还是报错误“将截断字符串二进制数据”,再使用了升降级处理后,还是不能建立年度账请问题是什么表提示截断字符串
用友U8 U821总账凭证打印时提示ZW.SQL错误用友U8 U821总账凭证打印时提示ZW.SQL错误
问题原因:打印机驱动程序问题解决方法:删除原打印和驱动程序,重新安装EPSON 1600K 解决方案: 问题原因:打印机驱动程序问题解决方法:删除原打印和驱动程序,重新安装EPSON 1600K
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用友U8 去年结转过来的收款单核销进报NULL94错误用友U8 去年结转过来的收款单核销进报NULL94错误
问题原因:数据问题 解决方法:职员档案丢改,按以前年度补齐即可 解决方案: 问题原因:数据问题 解决方法:职员档案丢改,按以前年度补齐即可
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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析
其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
用友T3用友通财务分析 用友T3用友通财务分析
财务分析模块正常系统初始下菜单,现金收支里设置科目的科目进行现金收支分析啊但现在为什么啊没有设置的情况下有会计科目而且想删掉也不行。财务分析中的现金收支分析里只有行业性质为的新会计制度科目的取数规则是:总账中有涉及现金或银行存款的凭证都在取数范围之内,不用提前设置,总账中也不需要指定科目,只要有发生就会取数,这个是软件默认的,不能删除。其他行业性质的企业需要到财务分析里系统初始中的现金收支中设置查询科目。如果你需要对科目加入预算的话,可以在财务分析下的现金收支界面里录入预算数。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
发货单列表超过5000条记录不能一次全部输出 发货单列表超过5000条记录不能一次全部输出
U8知识库问题号: | 4017 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货单列表超过5000条记录不能一次全部输出 |
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适用产品: | U85x |
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问题名称: | 发货单列表超过5000条记录不能一次全部输出 |
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问题现象: | 发货单列表超过5000条记录不能一次全部输出,请问如何解决。 |
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问题原因: | 单据列表默认显示500行记录,但可调整该数值。 |
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解决方案: | 请在屏幕的下方改变页大小即可。咨询过开发人员,单据列表支持超过5000行记录的。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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废旧物资回收公司的账务处理和成本核算 废旧物资回收公司的账务处理和成本核算
【问】我是一家废旧回收公司的,请问废旧物资收购,销售的账务处理是怎么样的?他的成本该怎么核算,我听说废旧回收相当于商业企业,而且我们这里的废旧收回有一对一的铜加工企业,所以全部开票给自己的铜加工企业,利润全部是做亏损的?想请教老师,账务分录和成本这两块该怎么处理?谢谢! 【解答】废旧物资的收购单位执行《企业》和《商业流通企业的》。成本是收购时的收购价,您在销售给加工企业按销售处理,确认收入,结转成本。如果销售价低与合理的售价,机关有权重新核定销售价格。
用友通用户将固定资产卡片通用样式修改错乱,怎样进行恢复 用友通用户将固定资产卡片通用样式修改错乱,怎样进行恢复
用户将固定资产卡片通用样式修改错乱,怎样进行恢复?请在查询分析器里选择对应帐套执行下列语句: delete from fa_ItemsOfModel insert into fa_ItemsOfModel select * from ufdata_999_2007..fa_ItemsOfModel drop table fa_VtsObject select * into fa_VtsObject from ufdata_999_2007..fa_VtsObject 注意:进行逐条执行,999演示帐套也可以换成其他帐套,该语句将其他帐套的卡片格式覆盖本帐套,需要用户根据自己的需要重新进行卡片格式设计。另外告知用户最后不要从通用样式上直接修改,可以以通用样式为基础重新增加一个卡片样式进行修改。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对 发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对
U8知识库问题号: | 506 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | 发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对 |
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适用产品: | U821 |
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问题名称: | 发货结算勾对表,发货统计表与上年数据不对 |
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问题现象: | 该帐套年度结转后销售模块的发货统计表和上一年的数字对不准,发货结算勾对表也一样,该帐套启用的模块有:销售、库存、应收 |
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问题原因: | 问题原因见下述解决方案。 |
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解决方案: | 1、执行补丁脚本支持网站821销售模块补丁包; |
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保险业营业税的减免税规定 保险业营业税的减免税规定
1、对保险公司承办农牧保险取得的保费免征营业税。农牧保险是指保险公司为农、林、牧、水部门种植、养殖的动植物提供的保险。 2、对保险公司开展的一年期以上返迁性人身保险业务的保费的收入免征营业税。 |
安装T6V6.5全过程无报错,安装好后用admin登录系统管理没有反映,服务器操作系统是win7-64位,数据库sql2008r2的,请问这种情况怎么处理? 安装T6V6.5全过程无报错,安装好后用admin登录系统管理没有反映,服务器操作系统是win7-64位,数据库sql2008r2的,请问这种情况怎么处理?
什么提示也没有吗?您重启一下T6的服务,看正常吗@畅捷服务张彩用:重启服务后,点击登录的确定按钮还是没任何反映,关键就是没报错。。。
12.1的版本 在系统管理的数据导入导出工具 ,导出往来单位没有提示错误,但是再导入到另一个账套就提示文件格式不对文件的格式是“往来单位.xls” _012.1的版本 在系统管理的数据导入导出工具 ,导出往来单位没有提示错误,但是再导入到另一个账套就提示文件格式不对文件的格式是“往来单位.xls”[]
请安装补丁解决,还有两边账套的设置必须一样才可以,例如往来单位分类、有效期等参数不同都会导致失败。@畅捷服务黄思源:别的档案都导入进去了,只有这个导不进去,客户安装是wps和这个有关系吗?有点,建议用office,两个软件的文件格式不同。@畅捷服务黄思源:嗯
下图收款到期日和核销关联两列是空白的,我想使用起来,请教怎么设置和操作? 下图收款到期日和核销关联两列是空白的,我想使用起来,请教怎么设置和操作?
收款到期日,在往来单位档案-结算方式-月结设置账期 销货单和收款单收款核销后,在收款单的记录后,核销关联中会显示核销的单据号
企业分立所得税的处理 _0企业分立所得税的处理
企业分立是指被分立企业将部分或全部营业分离转让给两个或两个以上现存或新设的企业,为其股东换取分立企业的股权或其他资产。企业按其组织形式的变化可分为存续分立和新设分立。 存续分立是指将被分立企业的一个或多个没有法人资格的营业分支机构分离出去成立新的公司,将新公司的股份部分或全部分配给被分立公司的股东,且被分立公司依然存续经营。 新设分立是指将被分立企业分立组成两个或两个以上的新公司(即分立企业),被分立企业不需要经过法定的清算程序即可宣告解散。
企业管理可以报考哪些注册师资格证 企业管理可以报考哪些注册师资格证''
用友T1-商贸宝批发零售版12.0点击送货地址按钮无反应?用友T1-商贸宝批发零售版12.0点击送货地址按钮无反应?
“基本信息”--“往来单位”--“送货地址”,在送货地址添加常用的地址信息,可以录入多个送货地址供选择。
用友天龙瑞德010-59798025
#新手入门#个人所得税申报的时候汇总人数怎么填,小规模,是公司有多少人填多少人,还是按照做外账的工资表上的人数填写 #新手入门#个人所得税申报的时候汇总人数怎么填,小规模,是公司有多少人填多少人,还是按照做外账的工资表上的人数填写[]
最好是根据个税的申报人数填@倪玲1457921978:个税的申报人数是什么意思@壹抹玩昧的笑046: 每个月不是有个税的申报吗?那不是有人数吗?@倪玲1457921978:就是做工资表上的人数???
用友u8取消审核凭证
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
用友月末结账被中断月末结账被中断
问题版本: | 76-用友通标准版10.3 | 问题模块: | 3-固定资产 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 月末结账被中断 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-7-21 15:52:45 | 问题名称: | 月末结账被中断 | 问题现象: | 就是在将折旧汇总期设置为12个月的时候 操作固定资产月末结账的时候提示 “月末结账被中断 ” | 原因分析: | 固定资产模块结账的时候对账不平,在选项里把在对账不平情况下允许固定资产月末结账的勾打上即可。 | 解决方案: | 固定资产模块结账的时候对账不平,在选项里把在对账不平情况下允许固定资产月末结账的勾打上,还有没有执行月末的制单,没有计提本月折旧都会造成“月末结账被中断 ” |
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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